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投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬賣掉,原值400萬,稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬,分錄借銀存1400萬,貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營改增增值稅抵減47.62萬是這樣做嗎?如果按1400萬納稅應(yīng)該是66.67萬,但是1333.33+47.62=1380.95萬,差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說營改增差額征稅是做成本不做營業(yè)外收入,
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2019-01-30
帳一直沒有計(jì)提稅費(fèi) 支付附加稅費(fèi)和增值稅費(fèi)可以 借 管理費(fèi)用-稅費(fèi) 貸很行存款嗎?
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2018-11-09
小規(guī)模納稅人的免征增值稅需要將免征的稅額做營業(yè)外收入的分錄嗎
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2023-03-01
老師稅負(fù)率是征對所有企業(yè)嗎?核定征收企業(yè)與查賬征收企業(yè)都適用嗎
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2016-10-12
老師您好,想請問一下比如我公司是子公司,交給總部的管理費(fèi),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
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2022-04-13
建安企業(yè)跟甲方辦理結(jié)算后,甲方破產(chǎn)無法支付工程款,那建安企業(yè)增值稅的納稅時(shí)點(diǎn)是好久呢
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2022-10-29
A公司是房地產(chǎn)公司(集團(tuán)公司),并有存貨200多套酒店式公寓(老項(xiàng)目,現(xiàn)征收率5%),A公司出資比100%給B(子公司)酒店管理公司,現(xiàn)以什么形式投資可以合理避稅,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如增值稅,所得稅,土地增值稅,兩個(gè)公司是各自的法人,產(chǎn)權(quán)是否需要變更是否視同銷售,作為投資性房地產(chǎn)也不合算,怎樣處理能合理,求解!
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2016-07-18
老師好!例如:小規(guī)模納稅企業(yè)本月銷售收入是300元萬,增值稅是3萬元,購入免征稅的稅控盤280元,請問老師,當(dāng)企業(yè)預(yù)提增值稅3萬元的附征稅時(shí)是按減掉280元(29720元)計(jì)提呢還是按3萬元計(jì)提呢
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2020-07-31
物業(yè)服務(wù)公司,小規(guī)模,收到業(yè)主交來物業(yè)管理費(fèi),沒有開票,需要交增值稅嗎?
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2017-06-16
老師您好,我司是購貨方,19年7月份原分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。12月給對方開了紅字信息表,1月份才收到對方開的紅字發(fā)票,請問是不是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字) ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)付賬款(紅字)
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2020-02-20
獲得經(jīng)濟(jì)和信息化局的企業(yè)落地獎(jiǎng),需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅么
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2019-04-02
我的前任在去年的時(shí)候,做了借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:預(yù)提費(fèi)用—差旅費(fèi),后來又把預(yù)提費(fèi)用轉(zhuǎn)到了應(yīng)收賬款,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款,這個(gè)管理費(fèi)用如果沒有發(fā)票的話,還是要納稅調(diào)增的吧?那如果有票的話又應(yīng)該處理?分錄應(yīng)該怎樣做?
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2018-03-14
即征即退只能采用總額法,不是應(yīng)該借:銀行存款 貸:遞延收益嗎
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2021-07-14
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等?
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2019-02-22
工會(huì)等備金因政策原因,退回給小微企業(yè),是直接沖減管理費(fèi)用還是做營業(yè)外收入?
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2021-02-02
小規(guī)模納稅人之前一直是0申報(bào),這次報(bào)季度所得稅的時(shí)候,一直顯示‘當(dāng)前用戶稅種登記信息中本屬期內(nèi)不存在居民企業(yè)(查賬征收)(核定征收)企業(yè)所得稅(季)度申報(bào),不能辦理該業(yè)務(wù)’,這是怎么回事呢?
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人季度收入低于45萬,其中的專票增值稅繳納,增值稅附征稅免不
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2021-07-08
老師 上述40戶企三季度營業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷售100萬以上,請說明原因與管理員聯(lián)系一下,這個(gè)是什么意思
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2018-12-26
我們現(xiàn)在有門票收入4萬多,增值稅有1200,目前景區(qū)沒有開票給我們,現(xiàn)在是暫估主營業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬申請減免 直接在增值稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,下月景區(qū)對賬開出發(fā)票怎么處理,這主營業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13