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本月接到稅務(wù)局通知說4月份增值稅有一欄填錯(cuò)了。修改后補(bǔ)交了20.88元的增值稅。應(yīng)該怎么做分錄?
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2021-08-23
營改增以前的項(xiàng)目合同 現(xiàn)在怎么開票啊 是開增值稅3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎 有沒有什么別的程序要辦啊
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2019-05-22
以前建筑業(yè)小規(guī)模納稅人是否有預(yù)繳營業(yè)稅的規(guī)定,是不是營改增以后才需要在異地預(yù)繳增值稅
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2017-02-25
老師好,收取的小轎車改裝費(fèi),為什么不算進(jìn)價(jià)外費(fèi)用計(jì)算增值稅,是算做全部價(jià)款計(jì)算增值稅嗎?
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2024-02-26
請問無形資產(chǎn)租賃是否屬于營改增的范圍?例如租賃專利權(quán)收到的租金,應(yīng)該交營業(yè)稅還是增值稅?
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2015-09-11
小規(guī)模營改增企業(yè),季度申報(bào)能享受什么優(yōu)惠政策 是季度申報(bào)不超過9萬,免征增值稅嗎?免增值稅還有免兩個(gè)附加稅?
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2016-10-18
老師,T3 新增明細(xì)科目,提示新增的科目的上級科目已經(jīng)使用,新增科目的設(shè)置將 自動(dòng)改為上級科目相同的設(shè)置,怎么弄?
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2019-06-05
老師,企業(yè)所得稅年度報(bào)表中我調(diào)增了918元(費(fèi)用類沒有發(fā)票)利潤總額為-58640.13元,同時(shí)我也將利潤表年報(bào)中利潤總額修改為-58640.13元 那么我是不是也要將財(cái)務(wù)軟件中利潤總額修改一下呢?如何修改呢?資產(chǎn)負(fù)債表也要修改嗎?
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2019-05-14
4月份增值稅稅率從16%改為13%后,那增值稅稅負(fù)率警戒線會(huì)有變動(dòng)嗎?增值稅稅負(fù)率警戒線如果有變動(dòng)會(huì)是多少呢
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2019-03-20
請問營改增后小規(guī)模企業(yè)月收入不超3萬免增值稅,這3萬指的是含稅金額還是不含稅金額呢?
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2016-05-08
請問營改增后,小規(guī)模納稅人異地工程可以向工程所在地國稅機(jī)關(guān)申請代升增值稅普通發(fā)票嗎?
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2016-05-02
請問老師,現(xiàn)在營改增以后,餐飲企業(yè)購進(jìn)天然氣、餐具等物料用品,收到增值稅專用發(fā)票,怎么做分錄
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2016-06-07
報(bào)季報(bào)時(shí),增值稅稅額和發(fā)票上稅額有差距,應(yīng)該怎么處理,按哪個(gè)報(bào)稅,報(bào)增值稅時(shí)稅額又不能改動(dòng)
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2017-04-16
你好,老師!想咨詢一個(gè)問題去年收到一張費(fèi)用發(fā)票,今年被稅務(wù)告知對方為非正常戶,已經(jīng)修改了年報(bào),企業(yè)所得稅進(jìn)行了補(bǔ)繳。對方現(xiàn)在要求我們把增值稅普票還給他們,他們做適當(dāng)補(bǔ)償給我們。請問老師,這張票該還給對方嗎?
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2019-08-12
老師,我有一個(gè)問題想咨詢一下,我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入,已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了,要在20年調(diào)賬,你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎?
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2020-12-28
你好,吳老師,請問營改增后,一般納稅人行業(yè),差旅住宿增值稅發(fā)票以及商品運(yùn)費(fèi)增值稅發(fā)票,這兩項(xiàng)能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
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2016-12-04
Best Regards 你好 , 感謝您確認(rèn)以下送貨詳情, 我們會(huì)及時(shí)通知您的航班時(shí)刻表和運(yùn)輸時(shí)間 目的地機(jī)場 不久,請注意,將收取額外費(fèi)用 完成 航空公司到目的地機(jī)場的出口過程 送貨到 您 最好的祝福 這是什么意思
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2019-02-11
老師你好,我去年6月和7月按17%的稅率來算,稅務(wù)打電話過來叫我改一下,她說收入不變,只改增值稅,不用改所得稅,可是我是按含稅價(jià)的17%算的,這樣不含稅價(jià)格就有變動(dòng)了,所得稅不是也要改了???不知道怎么辦?
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2019-06-15
那個(gè)如果是免稅項(xiàng)目在計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅的時(shí)候還需要計(jì)算嗎 比如說支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元,在計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅的時(shí)候需要算進(jìn)去嗎
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2019-10-12
我們3月份給一家公司開具了增值稅專用發(fā)票(代開)開具咨詢服務(wù)費(fèi),含稅金額共計(jì)240000(237623.76,稅金2376.24)1個(gè)點(diǎn),但實(shí)際扣款金額是4752.48(兩個(gè)點(diǎn))請問這是什么原因造成的,還有就是目前我要怎么做這個(gè)分錄
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2021-08-04
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