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年初多繳增值稅,現(xiàn)在已退稅,申報(bào)表里怎么填寫
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2021-08-14
申報(bào)季度報(bào)表時(shí),進(jìn)系統(tǒng)后只有資產(chǎn)負(fù)債表利潤表、企業(yè)所得稅系列報(bào)表等,沒有增值稅系列報(bào)表怎么回事?
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2018-07-04
在2018年2月份,接稅局電話通知,說有失控發(fā)票,調(diào)整了2017年12月的增值稅申報(bào)表,并補(bǔ)交增值稅,附加稅,滯納金?,F(xiàn)企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)增成本嗎。
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2018-05-17
一般納稅人增值稅申報(bào)時(shí),附表一未開具發(fā)票欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是導(dǎo)出申報(bào)盤到稅局申報(bào),不幫忙申報(bào),說什么抵減,但是這樣會(huì)出現(xiàn)以下情況,該如何申報(bào)?
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2018-09-05
請問,值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,這個(gè)表每次報(bào)稅都要填嗎?每個(gè)小規(guī)模都要填嗎?
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2021-03-18
8月開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對應(yīng)稅率6%,沒有應(yīng)稅服務(wù)類發(fā)票抵扣,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)是其他項(xiàng)目材料設(shè)備類的發(fā)票,提交增值稅申報(bào)表時(shí)提示填寫附表三,這種情況我應(yīng)該怎么辦?
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2020-09-02
老師,賬面上未繳增值稅和申報(bào)表上的數(shù)字是一分的差距,這會(huì)不會(huì)被佂收滯納金,這一分錢怎么處理,謝謝
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2018-12-11
有未開票收入填在增值稅申報(bào)中的表一里,那在總表中是填在哪欄,第一欄是自動(dòng)跳有開票的收入,未開票的收入是填在總表中哪欄,如果填上了跟第一欄有開票的對不上的有沒關(guān)系
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2019-09-02
個(gè)體戶查帳征收,1-3月開票16500(含稅),申報(bào)時(shí)要填寫“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“#增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表#以及《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》嗎?我只填寫了 (四)免稅銷售額 中的11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額 16336.63,這樣對嗎?
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2023-04-01
小規(guī)模本季度增值稅共計(jì)382.51,代開預(yù)繳237.32,減免145.19,城市維護(hù)建設(shè)稅代開預(yù)繳16.61,附加稅申報(bào)表怎么填寫?是不填數(shù)據(jù)0申報(bào)嗎
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2018-04-13
未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證抵扣申請表 增值稅扣稅憑證未按期申報(bào)抵扣情況說明及證明 未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證復(fù)印件 請教下老師,以上這三個(gè)表指的是什么樣的?
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2020-06-08
增值稅零申報(bào),附加稅還需要零申報(bào)么
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2019-03-26
您好,老師,外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報(bào)表"的時(shí)候,要不要在這個(gè)紅框里填寫這個(gè)月認(rèn)證的金額?
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2020-12-11
在會(huì)計(jì)報(bào)表中是不是不能直接看到已經(jīng)繳納的增值稅,要去納稅申報(bào)表里看
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2019-08-16
不是增值稅預(yù)繳納稅申報(bào)表需要申報(bào)嗎?但是一直顯示需要申報(bào),這個(gè)需要申報(bào)嗎
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2019-10-11
老師有退稅申報(bào)表?附加稅的退稅
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2019-07-08
本期有預(yù)繳的增值稅,及增值稅附加、印花稅的,本期的印花稅,增值稅附加怎么填寫申報(bào)
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2018-11-08
老師,上個(gè)月申報(bào)時(shí)做了未開票收入申報(bào),本月開票未達(dá)到上個(gè)月申報(bào)的未開票收入額,這個(gè)月附表一怎么填?未開票收入哪里填實(shí)際開票數(shù)還是填上月未開票收入?
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2021-08-04
老師,零申報(bào)的所得稅附表是不是直接保存就可以了,不用填寫
1/1018
2016-04-09
若在上月開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票,且紅字發(fā)票的金額與重開的金額一致,我想問下關(guān)于增值稅附表二申報(bào)的第20欄該怎么填呢?
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2016-07-18