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我公司是市場(chǎng)開發(fā)企業(yè),公司收到母公司用于購(gòu)買土地的款5000萬(wàn)是借銀行存款貸實(shí)收資本購(gòu)買開發(fā)土地時(shí)借無(wú)形資產(chǎn)貸銀行存款嗎
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2019-10-21
某公司,2016年1月1日借入期限為三年的長(zhǎng)期借款5,000,000款項(xiàng)已存入銀行借款年利率為10%每年末付息到期一次還本 要求根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制借款借入 各月計(jì)息 年末付息 到期一次還本的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-10
建筑行業(yè),開票時(shí) 借:應(yīng)收賬款-工程款 貸:工程結(jié)算收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 購(gòu)入材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用材料 借:工程施工-合同成本-材料料 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:工程結(jié)算成本 貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 老師請(qǐng)問(wèn):這樣對(duì)不對(duì)?不對(duì)的話該怎么做分錄呢?謝謝?。?!
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2020-09-11
甲公司從2016年3月1日開始自行研究開發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù),該專利技術(shù)用于企業(yè)內(nèi)部管理,在研究開發(fā)過(guò)程中發(fā)生材料費(fèi)1400萬(wàn)元,人工工資500萬(wàn)元,以及用銀行存款支付的其他費(fèi)用100萬(wàn)元,總計(jì)2000萬(wàn)元。2016年10月1日,該專利技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途,甲公司將發(fā)生的2000萬(wàn)元研發(fā)支出全部費(fèi)用化,計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用。 上述研發(fā)支出中,符合資本化條件的支出為1500萬(wàn)元,假定無(wú)形資產(chǎn)的專利技術(shù)采用直線法按10年攤銷,無(wú)殘值。甲公司的賬務(wù)處理如下: 借:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出2000貸:原材料1400 應(yīng)付職工薪酬500銀行存款100借:管理費(fèi)用2000 貸:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出2000 要求:判斷甲公司賬務(wù)處理是否正確。如果不正確說(shuō)明理由并編制更正分錄。
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2023-05-29
企業(yè)提取的職工教育經(jīng)費(fèi)什么情況下應(yīng)該資本化?資本化怎么寫分錄呢?
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2019-05-27
是不是單件不超過(guò)5萬(wàn)元以后可以直接費(fèi)用化
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2019-10-31
老師,為什么付借款利息不能算利息支出,收到存款利息就能算利息收入呢?還有短期借款利息和長(zhǎng)期借款利息對(duì)應(yīng)的兩個(gè)科目有什么不一樣?為什么短期就是應(yīng)付利息,長(zhǎng)期就要在長(zhǎng)期借款下面核算? 是不是因?yàn)樯蟼€(gè)月末有過(guò)計(jì)提,借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付利息 然后結(jié)算的時(shí)候通過(guò)應(yīng)付利息結(jié)算?
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2015-12-22
甲公司2019年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),價(jià)值10000元,以銀行存款支付. (2)從銀行提取現(xiàn)金1 000元。 (3)投資者投入企業(yè)原材料一批,協(xié)議作價(jià)20000元。 (4)生產(chǎn)車間向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料一批價(jià)值40000元,投入生產(chǎn). (5)以銀行存款22 500元,償還應(yīng)付供貨單位貨款. (6)向銀行取得長(zhǎng)期借款150 000元,存入銀行。 (7)以銀行存款上交應(yīng)交的所得稅9000元。 (8)收到投資者投入貨幣資金200 000元,存入銀行存款戶。 (9)收到購(gòu)貨單位還來(lái)的前欠貨款18 000元. (10)以銀行存款48 000元,歸還銀行短期借款20 000元和應(yīng)付購(gòu)貨單位賬款28 000元。要求: 根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄,并記入有關(guān)賬戶。
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2021-10-06
公司買了4000元的汽油先購(gòu)入“借原材料-燃料,貸現(xiàn)金”,領(lǐng)用“借制造費(fèi)用-燃料,貸原材料”,最后轉(zhuǎn)入成本“借基本生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,貸制造費(fèi)用-燃料”這樣對(duì)么?
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2019-01-11
資本化的研發(fā)支出和費(fèi)用化的研發(fā)支出期末都要結(jié)轉(zhuǎn)入什么科目???是每月結(jié)一次還是每年末結(jié)一次?
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2019-02-12
成本 1.曾值稅對(duì)企業(yè)的客 的5%,企業(yè)的注冊(cè)資本為300萬(wàn)元。借況升20萬(wàn) 2.企業(yè)向銀行得入三個(gè)月的短期借款,金額為10萬(wàn)元,約定到期一次還本什急。 3.企業(yè)的人一學(xué)需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)教為12,元,增值稅為16250元,包裝運(yùn)雜費(fèi)等2000元,上述所有價(jià)款以銀行存款支付。 4.上述設(shè)備在安裝過(guò)程中發(fā)生了200元的安裝費(fèi)用,以現(xiàn)金支付;設(shè)備安裝完畢,預(yù)定可使用狀態(tài)。 5.購(gòu)進(jìn)甲材料1000千克,取得的增值稅專用發(fā)票上列示價(jià)款為10 000元,相應(yīng)的制稅為1300元,代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,貨款未付,材料未驗(yàn)收入庫(kù)。 6.上述材料如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)。 7.支付上述材料貨款。
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2022-05-10
繳納本月社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:銀行存款 ; 發(fā)放上月工資分錄: 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸 現(xiàn)金 沒毛病吧?
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2018-03-17
我司電費(fèi)是房東開的發(fā)票, 計(jì)提分錄、 借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用) 借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款
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2020-09-04
1. 甲公司自行建造某項(xiàng)生產(chǎn)用大型設(shè)備,該設(shè)備由A、B、C、D四個(gè)部件組成。建造過(guò)程中發(fā)生外購(gòu)設(shè)備和材料成本7 020萬(wàn)元,人工成本1 200萬(wàn)元,資本化的借款費(fèi)用1620萬(wàn)元,安裝費(fèi)用1 140萬(wàn)元,為達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生測(cè)試費(fèi)700萬(wàn)元,外聘專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元,員工培訓(xùn)費(fèi)220萬(wàn)元。2018年1月,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用。因設(shè)備剛剛投產(chǎn),未能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),甲公司當(dāng)年度虧損720萬(wàn)元。該設(shè)備整體預(yù)計(jì)使用年限為15年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用年限平均法計(jì)提折舊。A、B、C、D各部件在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)的公允價(jià)值分別為3 360萬(wàn)元、2 880萬(wàn)元、4 800萬(wàn)元、2160萬(wàn)元,各部件
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2024-06-06
公司由于自己周轉(zhuǎn)不靈,向銀行借款,由于銀行流程慢,公司找到第3方,對(duì)方只打給法人,由公司名義借的,但是打給法人資金,這樣一來(lái)發(fā)生的利息可以做到公司費(fèi)用里嘛,對(duì)方給的單據(jù)利息寫的是法人的名字,這個(gè)發(fā)生的利息,能做到公司的費(fèi)用嗎,如何才能算公司的費(fèi)用,因?yàn)楸旧硪彩琼?xiàng)目周轉(zhuǎn)問(wèn)題發(fā)生的
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2017-07-25
單位前期給客戶的市場(chǎng)費(fèi)用,是走的銷售借款,也沒有發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么去沖減銷售的借款呢
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2019-08-06
某,公司一位某新增投資項(xiàng)目和融資千萬(wàn)元,形容支行20項(xiàng),銀行借款千萬(wàn)元已知結(jié)款利率17%險(xiǎn)三年增發(fā)股票1000萬(wàn)年工齡5000萬(wàn)元尼古面值一元發(fā)函價(jià)格為五元一股,且該股票170年末每股股利0.1元以后,年度藝人股利增長(zhǎng)率5%,假設(shè)股票百分之費(fèi)用忽略不計(jì)企業(yè)25
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2022-01-08
公對(duì)私(法人)轉(zhuǎn)賬用途除了借款還有其他備注么
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2017-08-04
請(qǐng)問(wèn)老師!如果缺現(xiàn)金的情況下!我可以公賬轉(zhuǎn)賬到法人卡當(dāng)借款!然后用一些費(fèi)用票做賬這樣可以嗎!還是去銀行提取現(xiàn)金好!
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2019-06-22
公司向另外一個(gè)股東借了三年借款,協(xié)議是每個(gè)月都 要還款的,但是12月沒有錢還款,那我12月結(jié)帳時(shí),要不要計(jì)提這筆費(fèi)用呢
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2018-01-03