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那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費和管理費要怎么收取才合適呢
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2019-08-05
老師,我們公司是一個建筑公司,有些單位利用我們的資質(zhì)承攬業(yè)務,以我們公司的名義對外簽訂合同,我們收取一定的管理費,這種業(yè)務怎么進行會計核算
1/240
2022-03-30
老師,我們建筑公司,被掛靠方代扣班組的管理費給我們公司,這部分的收入怎么做賬?
2/355
2022-02-05
請問老師,我是建筑企業(yè),資質(zhì)被別人借了,收入進了我們帳,扣了管理費又轉(zhuǎn)出去了,怎么走賬呢
1/870
2015-02-27
老師我們是建筑企業(yè),公司給項目管理人員買的被褥和生活用品還有工裝分別計入什么科目?
1/2401
2020-04-06
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費和管理費要怎么收取才合適呢 我現(xiàn)在糾結的是我要收取對方的稅點和管理費的的點數(shù)收多少合適
1/676
2019-08-05
建筑業(yè)收取的管理費收入需要交增值稅嗎?
1/3683
2018-03-22
別人用建筑公司的資質(zhì)承包的項目收取管理費,從進來的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
1/1118
2017-03-18
建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發(fā)生的管理費如何做賬
1/137
2024-05-11
請問建筑企業(yè)掛靠單位交的管理費 借:現(xiàn)金 貸方放哪個科目?
1/1057
2018-06-06
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費,那這個他們給我們開的發(fā)票應該是,必須是他們單位的名稱吧?他說他們可以給我們發(fā)票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺得行不通
1/696
2019-12-24
我們公司是股權轉(zhuǎn)讓的 名稱和法人變了 新的執(zhí)照已經(jīng)辦理 前一個公司的開戶行先變更 再注銷 我們才能重新開基本戶 我想問的是稅務這邊 重新銜接繼續(xù)上一個公司還是新建賬
3/948
2017-03-30
公司經(jīng)營范圍:室內(nèi)外裝飾裝修工程、園林綠化工程設計、施工;市場營銷策劃;圖文設計制作;商務信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;裝飾材料、衛(wèi)生潔具、陶瓷制品、工藝禮品、日用百貨的銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 這個可以開建安發(fā)票嗎?
2/1109
2017-04-13
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應付職工薪酬-工資 10000貸 其他應收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的,而個人部分是員工承擔的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應收款-個人 貸 銀行存款
1/816
2020-04-08
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費用能通過什么方法取得增值稅專用發(fā)票進行抵扣
2/1245
2016-09-05
是根據(jù)工資表的應發(fā)工資的金額,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬?
1/366
2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當月計提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費用 貸:應付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費用 貸:-應付職工薪酬 ;同時,借:管理費用2017奶年12月 貸:應付職工薪酬2017年12月
1/285
2019-11-21
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費用,貸應付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個人,我該怎么做賬?
1/453
2019-06-04
實發(fā)工資計入應付職工薪酬還是管理費用呢?
1/802
2021-12-18
公司月初發(fā)放上月工資,借應付職工薪酬,貸銀存,月底計提當月工資時,借管理費用-工資貸應付職工薪酬。那月底結轉(zhuǎn)時,是結轉(zhuǎn)實際發(fā)放的工資還是計提的工資?
1/1123
2017-05-02