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2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬元,當(dāng)月投入使用,企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除會(huì)計(jì)利潤(rùn)為什么又把600加回來啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用明細(xì)表中,財(cái)產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失這一項(xiàng)是管理費(fèi)用里的哪個(gè)科目?像物料消耗屬于這一項(xiàng)嗎?
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2017-04-18
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填完保存了,但是主表A100000表里面還是取不上數(shù),重新保存也不顯示,重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
輝正公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 50000元,稅法折舊比會(huì)計(jì)折舊多5000元,會(huì)計(jì)上本期計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用6000元,國債利息收入3000元,會(huì)計(jì)上確認(rèn)了工資費(fèi)用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時(shí)間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費(fèi)用金額; (5) 編制所得稅費(fèi)用確認(rèn)的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-05-16
老師,匯算清繳的時(shí)候如果不用補(bǔ)交所得稅,就調(diào)表不調(diào)賬,如果要補(bǔ)交,就表得調(diào),也得計(jì)提所得稅,下月再交?
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2018-12-08
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)需不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計(jì)提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時(shí)才計(jì)提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率(查帳征收)用當(dāng)年計(jì)提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當(dāng)年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒有進(jìn)所得稅費(fèi)用科目,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
增值稅用什么稅率和個(gè)人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
老師:公司分紅給個(gè)體戶股東是不用交企業(yè)所得,如果個(gè)體戶法人要提這筆紅利自用,要交個(gè)人所得稅嗎?
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2021-04-19
普通合伙企業(yè)是不是不用申報(bào)企業(yè)所得稅?但是綜合申報(bào)里面有企業(yè)所得稅的表格,是否可以不用填?
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2019-04-12
老師好,假如申報(bào)二季度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用,可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎,一般納稅人。
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2022-06-20
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請(qǐng)問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運(yùn)了,要補(bǔ)稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請(qǐng)問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
#提問#老師,你好,2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅,到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的,但是第四季度的時(shí)候我沒有進(jìn)行調(diào)賬,季報(bào)上有顯示所得稅費(fèi)用的金額,現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào),第四季度的季報(bào)是錯(cuò)的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費(fèi)用時(shí)候就是 應(yīng)交稅費(fèi) 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負(fù)債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01
某公司2023年主營業(yè)務(wù)收入為2000萬元,其他收入200萬元,年付現(xiàn)成本為1000萬元,年折舊費(fèi)為300萬元,當(dāng)年行政罰款支出50萬元,假定不存在利息與其他費(fèi)用,企業(yè)所得稅稅率為25%,則(1)計(jì)算公司當(dāng)年的所得稅費(fèi)用;(2)計(jì)算公司當(dāng)年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)發(fā)生減值,為什么所得稅費(fèi)用的時(shí)候不去調(diào)增利潤(rùn),后面又確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),算所得稅的時(shí)候的時(shí)候又減掉,有點(diǎn)懵。
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2018-08-11