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12月增值稅納稅申報(bào)表上的留留抵稅額是4116.43元,12月資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)-4276.59元,差額正好是11月繳納的附加稅160.16元!資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)對(duì)嗎?如果不對(duì),怎么調(diào)整分錄
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2021-01-09
營(yíng)改增都是和貨物銷(xiāo)售的增值稅 同一張表申報(bào)了,那要怎么分出來(lái)呢?
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2018-10-08
增值稅延遲交款而產(chǎn)生的滯納金要怎么做賬?對(duì)下個(gè)月申報(bào)填表格的主表有影響嗎
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2018-01-29
請(qǐng)問(wèn)老師,我四月預(yù)繳了增值稅,現(xiàn)在怎么填呢,我在附表四填了,主表也填了,申報(bào)的時(shí)候就是報(bào)不了,顯示一串亂碼看也看不懂是哪錯(cuò)
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2020-05-21
請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在申報(bào)的是4月份增值稅,只填寫(xiě)附表一和二就可以了嗎、?主表自動(dòng)生成?
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2020-05-14
這次代開(kāi)發(fā)票1月2月是3%,3月是1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這次的增值稅報(bào)表如何申報(bào)
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2020-04-10
請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅申報(bào)表中:附加稅是按增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額)計(jì)算嗎?
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2023-07-05
增值稅申報(bào)表1月上留底是1527與剛才結(jié)轉(zhuǎn)借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2007不符,剛好差480
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2019-03-07
增值稅申報(bào)表主表20行欄為0,但是附表27欄的 期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的稅額1000元,在下期申報(bào)時(shí)這1000元能抵扣不?
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2019-02-22
您好 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,填到哪一項(xiàng)里,在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒(méi)有變化
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2019-07-03
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,填不上了,請(qǐng)問(wèn)直接在主表上填附表一什么時(shí)候填?
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2020-04-20
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅直接填主表可以嗎?還是必須要填附表自動(dòng)列示主表?
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2019-01-02
增值稅申報(bào)表,本年累計(jì)一欄要填嗎?季度申報(bào)所得稅累計(jì)金金額要填嗎
2/1407
2015-08-30
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是不是自動(dòng)出數(shù)據(jù)
1/1461
2020-05-22
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,填到哪一項(xiàng)里,在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒(méi)有變化
1/4004
2017-04-10
老師,我公司是煤炭一般納稅人企業(yè),想問(wèn)下增值稅補(bǔ)充申報(bào)表需要報(bào)嗎?
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2019-06-10
你好,一季度小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò),現(xiàn)在把表作廢了,可以重新在大廳申報(bào)么,作廢的表重辦算逾期申報(bào)么
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2019-05-08
小規(guī)模享受季報(bào)30萬(wàn)銷(xiāo)售額內(nèi)免稅的,開(kāi)普票時(shí)按1%開(kāi)的,報(bào)稅時(shí)增值稅報(bào)表如何填?增值稅減免稅申報(bào)表要填嗎?
2/1515
2020-07-04
收到稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)是增值稅普通發(fā)票,在當(dāng)月沒(méi)有在增值稅申報(bào)表表四填列,我可以在12月份再做稅額減免嗎?
1/2073
2019-12-11
老師好,請(qǐng)教企業(yè)招用失業(yè)再就業(yè)人員抵減增值稅的政策(財(cái)稅2019.22號(hào)文),申報(bào)增值稅主表時(shí)怎么填?減免稅表怎么填?
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2021-03-09