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老師您好:我以前把應(yīng)交增值稅記入到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅科目里了,現(xiàn)在要調(diào)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目里,怎么調(diào)賬???
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2020-06-08
煩幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2024-04-16
就是我們的供應(yīng)商代我們收了客戶的貨款6000,其中有181元是稅的,這181元稅是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
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2019-07-15
老師,2019年退回的增值稅,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?當(dāng)時(shí)收到退稅款時(shí)的分錄是:借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2020-02-20
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)期末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交稅費(fèi))期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2023-03-31
老師我在11月份的時(shí)候開出去了一張發(fā)票,那張發(fā)票我在11月份沒入賬,但是我卻計(jì)提了稅費(fèi),導(dǎo)致1月份這筆應(yīng)收就進(jìn)賬了,我該怎么調(diào)回去啊 這筆發(fā)票的稅費(fèi)我在12月份的時(shí)候就繳納了 我現(xiàn)在收到的這筆勞務(wù)費(fèi)要怎么入賬才不會(huì)跟之前的賬目沖突呢 當(dāng)時(shí)就做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣做的
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2023-04-15
老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目借方有余額,我不想這個(gè)科目留有余額,可以直接做負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目去不
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2025-04-08
借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金<br>貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來這個(gè)月的一筆分錄是做所得稅的計(jì)提嗎?先過賬還是先計(jì)提,計(jì)提是金蝶軟件可以自動(dòng)生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個(gè)分錄?不是只寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,還需要寫下面那個(gè)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
老師我再問下:我月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項(xiàng)800,就多交200這樣做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個(gè)月如果我銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)600-上月進(jìn)項(xiàng)多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛?那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)400—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200=要交200會(huì)計(jì)處理就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應(yīng)—未交增值稅200嘛,那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)1200—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦?這樣做可以
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2017-01-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款這樣子?對(duì)嗎?
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2018-11-25
老師應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方怎么沖呀?
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2017-01-10
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,一年累計(jì)下來,到第二年這個(gè)科目的借方余額怎么處理
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2020-04-16
11月的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.51 12月,只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師,您好,月末應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅貸方有余額,是正確的嗎?
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2021-12-08
老師:我想問下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當(dāng)時(shí)沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)怎樣能平呢
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2016-08-10
我之前做賬是直接把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,每個(gè)月都這樣結(jié)轉(zhuǎn),然后直接看-未交增值稅的余額,這樣是不是不對(duì)?
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2021-10-25
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,我想請(qǐng)問一下,貨物出口后,根據(jù)退稅稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個(gè)已交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)怎么沖減呢,與哪個(gè)科目去平
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2020-02-29
小微企業(yè)做工程的,工程收入應(yīng)交稅金一增值稅一銷項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金,也就是說下面這個(gè)分錄要做嗎?(借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一己交稅金),還是下月交增值稅時(shí)直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅,貸:銀行存款
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2020-04-09