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為什么月末要把應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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2020-04-29
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
老師~ 報表上未交增值稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別[捂臉]
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2022-08-12
請問老師一般情況下應(yīng)交增值稅進(jìn)項,銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎?歷史遺留問題不平怎么處理呢
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2024-11-15
老師,轉(zhuǎn)出待認(rèn)證是把應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額的金額全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額里嗎
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2024-06-18
月末的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,一定要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅么?
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2018-11-23
老師您好,假若本期銷項稅是1000,進(jìn)項稅為500,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(稅金減免)為280,這280也就是金稅盤的錢,請問期末我該如何寫計提未交增值稅的分錄啊,請老師指點下,麻煩寫下分錄
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2020-05-01
老師,我們上個月沒有計提增值稅,然后打印對賬單,發(fā)現(xiàn)扣款了,分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 同時做這兩筆嗎?
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2021-12-01
本月只有銷項沒有進(jìn)項稅,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢,借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 可以嗎,為什么這么做呢
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2019-04-16
老師,稅控設(shè)備減免稅款,一般納稅人享受時做分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費用,是吧,這個減免稅款的科目什么時間轉(zhuǎn)平呢,是次月交稅時做分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)該在什么時間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-01-22
制造業(yè),已經(jīng)把貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單,怎么寫分錄
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2022-03-12
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個分錄?不是只寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?,還需要寫下面那個分錄?借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額和應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
應(yīng)交稅金有余額如何調(diào)整
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2019-09-17
老師,請問一下應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的10個欄目,每個月是否須要清空?
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2021-07-08
你好,想問下建筑行業(yè)預(yù)交稅分錄如何做
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2019-05-27
普票代開要選預(yù)交稅金么
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2019-11-20
老師麻煩幫忙看一下我這總賬是不哪里出問題了怎么應(yīng)交稅費變負(fù)數(shù)了
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2021-12-24
客戶是月結(jié)的,然后發(fā)票是在下月才開具的,然后現(xiàn)在要怎么計提應(yīng)交稅費
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2019-03-06
發(fā)現(xiàn)上一年度收入有筆分錄做成了借現(xiàn)金貸主營收入沒有做貸應(yīng)交稅金已經(jīng)跨年度了才發(fā)現(xiàn)怎樣修改?是去上一年度賬套中修改憑證還是在新的會計年度中能改?
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2020-07-08
老師我接了一家企業(yè)帳,報表上應(yīng)交稅金留抵?jǐn)?shù)9307.68元未填寫在報上。
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2016-08-11
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