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老師,摘要是 結轉(zhuǎn)未交增值稅,科目是應交稅費-應交增值稅-銷項稅金-銷項稅是什么意思 ?為什么放在銷項稅的科目里,不應該放在未交增值稅的科目嗎?我是在應交稅費-應交增值稅-銷項稅金的科目里看到這筆的
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2021-01-12
老師:我于去年12月末時,將“應交稅費-應交增值稅”下面各明細科目結平,未抵扣的進現(xiàn)稅也轉(zhuǎn)入了“應交稅費-未交增值稅”借方,哪么從2022年1月起,我每月都要將進銷項稅的差額轉(zhuǎn)到“應交稅費-未交增值稅”科目的借方或貸方嗎,就是說每月將“應交稅費-應交增值稅”這個二級科目結平嗎,其下面的三級明細科目年終時才結平,平常不管他。
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2022-04-25
老師,2019年退回的增值稅,年末需要結轉(zhuǎn)嗎?當時收到退稅款時的分錄是:借 銀行存款 貸 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)
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2020-02-20
就是我們的供應商代我們收了客戶的貨款6000,其中有181元是稅的,這181元稅是入應交稅費-應交增值稅-未交增值稅嗎
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2019-07-15
應交稅費-應交增值稅(減免稅款)期末結轉(zhuǎn)到哪個科目?具體結轉(zhuǎn)分錄? 應交稅費-應交增值稅(未交稅費)期末需要結轉(zhuǎn)嗎?
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2023-03-31
老師我在11月份的時候開出去了一張發(fā)票,那張發(fā)票我在11月份沒入賬,但是我卻計提了稅費,導致1月份這筆應收就進賬了,我該怎么調(diào)回去啊 這筆發(fā)票的稅費我在12月份的時候就繳納了 我現(xiàn)在收到的這筆勞務費要怎么入賬才不會跟之前的賬目沖突呢 當時就做了借應交稅費-應交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅這樣做的
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2023-04-15
老師您好:我以前把應交增值稅記入到了應交稅費-應交增值稅-銷項稅科目里了,現(xiàn)在要調(diào)到應交增值稅-未交增值稅科目里,怎么調(diào)賬???
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2020-06-08
煩幫我看下,進項不抵扣(因有業(yè)務需求要繳稅) 交稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉(zhuǎn)?
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2024-04-16
老師,應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目借方有余額,我不想這個科目留有余額,可以直接做負數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目去不
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2025-04-08
應交稅金有余額如何調(diào)整
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2019-09-17
老師,請問一下應交稅費-應交增值稅下面的10個欄目,每個月是否須要清空?
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2021-07-08
你好,想問下建筑行業(yè)預交稅分錄如何做
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2019-05-27
普票代開要選預交稅金么
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2019-11-20
老師麻煩幫忙看一下我這總賬是不哪里出問題了怎么應交稅費變負數(shù)了
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2021-12-24
客戶是月結的,然后發(fā)票是在下月才開具的,然后現(xiàn)在要怎么計提應交稅費
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2019-03-06
發(fā)現(xiàn)上一年度收入有筆分錄做成了借現(xiàn)金貸主營收入沒有做貸應交稅金已經(jīng)跨年度了才發(fā)現(xiàn)怎樣修改?是去上一年度賬套中修改憑證還是在新的會計年度中能改?
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2020-07-08
老師我接了一家企業(yè)帳,報表上應交稅金留抵數(shù)9307.68元未填寫在報上。
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2016-08-11
你好 請問一下資產(chǎn)付賬表里的應交稅費負數(shù)代表什么,要怎么調(diào)整
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2019-08-19
季度末發(fā)現(xiàn)應交稅費余額在借方,是說明這個季度不用交稅嗎?那在交稅的時候,需要再寫個分錄嗎?怎么寫
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2017-10-28
工商年報是指資產(chǎn)表上的應交稅費科目,之前不是做的,不知道是不是全部走這個科目,,,能幫列出交稅明細科目嗎,再來自己加。
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2019-03-21