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小規(guī)模企業(yè)月銷售額不超3萬免交增值稅,這里所指的三萬,是銷售貨物和銷售服務(wù)各三萬,還是指兩者加起來的三萬?
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2017-05-27
老師,1、當(dāng)期的銷項(xiàng)都用進(jìn)項(xiàng)抵扣了,增值稅附征還用交嗎?附征是不是按當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納的?2、還有月不超過10萬能免哪些附征?城建,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加都免嗎?實(shí)際賬務(wù)處理是什么?先計(jì)提,后做入營業(yè)外收入嗎?麻煩會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
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2018-07-31
企業(yè)開了專票的話,這個(gè)開票金額能計(jì)入月銷售額享受月銷售額不超過15萬免增值稅政策嗎
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2021-07-16
公司考慮到稅收問題,現(xiàn)在不是有一個(gè)季度銷售收入30萬內(nèi)免增值稅嗎,但是公司知道后期有個(gè)項(xiàng)目需要開50多萬的普票,那公司考慮到這個(gè)政策,可不可以現(xiàn)在季度內(nèi)先開一張20多萬的票,下一季度再開一張20多萬的票,就是把這50多萬的票分兩個(gè)季度開出來,然后把這兩張發(fā)票聯(lián)一起在下一季度50多萬全部開出來之后一起給購買方可以嗎?這樣公司就可以不用交增值稅了
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2019-12-17
有個(gè)增值稅申報(bào)的填寫請(qǐng)教一下。附表一后面這個(gè)12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫,老是報(bào)錯(cuò)說14列應(yīng)該=0,還要和附表三對(duì)應(yīng)。就一個(gè)銷項(xiàng)稅,沒有免稅銷售額,怎么感覺好復(fù)雜
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2023-11-10
老師你好,小規(guī)模企業(yè)是季度含稅銷售額不超30萬免增值稅還是不含稅
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2019-07-11
我公司是小規(guī)模增值稅享受差額增稅的電梯安裝銷售公司,享受差額征稅,季度增值稅30萬一下免稅。 假如,我公司一季度,電梯銷售安裝收入100萬,勞務(wù)分包30萬,電梯采購款35萬,買辦公用品2萬。買煙酒3萬。以上是取得發(fā)票不含稅金額。 請(qǐng)需要要交增值稅嗎?,如果要交,交多少?
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2019-05-04
老師,請(qǐng)教一下 未達(dá)到起征點(diǎn),免交的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳里A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表填哪一欄?
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2019-04-22
請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表小規(guī)模納稅人未超過10萬元,又是免稅期間,應(yīng)該怎么填報(bào)是填寫在未達(dá)起征點(diǎn),還是填在免稅欄
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2020-07-10
前三個(gè)季度每季都沒有超過30萬免征了增值稅,但第四個(gè)月開出100萬,這就全年就超過120萬了,還能把免的稅補(bǔ)回來了嗎
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2019-06-05
開票月8萬 季度不足9萬(10月開900 12月開8萬)是減免增值稅 免征教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 那城建稅是要繳納的嗎?
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2018-01-11
企業(yè)發(fā)生了不征增值稅項(xiàng)目并按不征稅收入開具了發(fā)票,如何申報(bào)增值稅?
1/2067
2023-02-27
老師好,我現(xiàn)在工作的企業(yè)是一般納稅人,從事銷售蔬菜,不種植。增值稅是免稅。不過我之前百度了,銷售蔬菜不是13%稅率嗎?按照蔬菜是免增值稅,那么匯算清繳時(shí)《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表7020》這份表是不是不用填?銷售蔬菜不免所得稅吧?上游也是銷售蔬菜的企業(yè),不是農(nóng)民等收購部回來
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2020-05-05
海關(guān)放行前損失的進(jìn)口貨物免征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和消費(fèi)稅,在海關(guān)放行前遭受損壞的貨物,海關(guān)可認(rèn)定受損后的實(shí)際價(jià)值征收進(jìn)口增值稅和消費(fèi)稅,這兩句沒懂,既然海關(guān)放行前就損失的物品都不收稅了,怎么第二句又按損失后的價(jià)值征稅?
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2018-10-01
小規(guī)模納稅人季銷售額低于9萬免交增值稅?銷售額一般包括哪些?包括營業(yè)外收入嗎?
1/665
2017-09-07
老師 小規(guī)模企業(yè)本月未達(dá)到起征點(diǎn) 屬于免稅 那么增值稅免稅申報(bào)表明細(xì)表應(yīng)該怎么填寫 還是不用填直接保存就行呀
1/1350
2018-10-19
(國家稅務(wù)總局公告2016年第54號(hào))。 公告規(guī)定,提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 1、請(qǐng)問現(xiàn)在對(duì)于小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是免征增值稅,現(xiàn)在小規(guī)模不交增值稅了,還需要開3%的增值稅嗎? 2、個(gè)差額征稅小規(guī)模都不交稅了如果處理呢?
1/1041
2022-07-01
我公司為一般納稅人外貿(mào)企業(yè),出口 有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥,該商品出口的特殊商品標(biāo)識(shí)1類,為禁止出口商品,退稅率為0,出口視同內(nèi)銷。但該商品在國內(nèi)銷售是免稅,進(jìn)項(xiàng)也是免稅的,請(qǐng)問出口轉(zhuǎn)內(nèi)稅免征增值稅嗎?
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2022-07-27
請(qǐng)問對(duì)于小微企業(yè)稅收優(yōu)惠,對(duì)月銷售額10萬元以下免證增值稅,是銷售額,不是稅額吧?
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2020-02-19
不是銷售額未超10萬的小規(guī)模可以免稅嗎?為一定要按銷售舊貨的規(guī)則來計(jì)算增值稅?
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2024-06-01