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老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
老師:請(qǐng)問下:增值稅申報(bào)表上第五個(gè)表:《增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單》這個(gè)表是只要是收到物流公司開的增值稅專票就要填這個(gè)表嗎?
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2019-06-10
免抵退申報(bào)表附表怎么刪除啊
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2019-01-17
申報(bào)增值稅得時(shí)候,一般納稅人開具得增值稅發(fā)票是普通發(fā)票的金額統(tǒng)不統(tǒng)計(jì)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一),本期銷售情況明細(xì)那個(gè)表里?
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2018-10-09
景區(qū)收入免增值稅,確認(rèn)收入時(shí),減免的增值稅怎么做賬?
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2019-01-14
請(qǐng)教下大家,季度30萬免增值稅,是開票30萬免增值稅嗎?
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2020-09-23
首次購買的稅控設(shè)備和服務(wù)費(fèi)可以作額抵扣,是要在“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”和"稅額抵減情況表“兩個(gè)表里都要填寫,對(duì)嗎?感覺重復(fù)了一樣
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2016-12-06
如果這個(gè)公司這個(gè)季度有廣告事業(yè)文化建設(shè)稅,那么增值稅申報(bào)表和廣告事業(yè)文化建設(shè)稅的表應(yīng)該怎么填寫?假如我的總開票的那個(gè)收入是30萬,其中有9萬是厄廣告設(shè)計(jì)宣傳,它是在戶外發(fā)生的,要交文化事業(yè)建設(shè)稅的,那申報(bào)的時(shí)候表應(yīng)該怎么填?
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2019-07-04
免征增值稅小微企業(yè)是不可以免征工費(fèi)經(jīng)費(fèi)(稅務(wù)局有免征增值稅備案)
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2020-04-23
小規(guī)模企業(yè)有3%和5%兩種稅率,季度銷售額不足30萬元,免征增值稅,增值稅申報(bào)怎么填寫
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2020-01-04
當(dāng)期增值稅申報(bào)表填寫的應(yīng)納增值稅總額是本月的銷項(xiàng)稅么?
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2018-02-09
通行費(fèi)電子發(fā)票增值稅抵扣時(shí)怎么認(rèn)證和填寫增值稅申報(bào)表?
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2023-02-27
老師個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)要教增值稅填到增值稅申報(bào)表哪一欄
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2021-05-04
提交增值稅申報(bào)時(shí),增值稅主表28行比對(duì)不通過,是什么原因啊
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2020-01-13
小規(guī)模納稅人如果季度銷售30萬以下,免征增值稅,那附加稅免還是減半征收?什么時(shí)候是減半征收?小規(guī)模納稅人每個(gè)月要做社保申報(bào),還有什么嗎?季度是報(bào)表申報(bào),增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅申報(bào),還有什么嗎?小規(guī)模納稅人附加稅包括哪些要處理?
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2021-03-01
蔬菜流通關(guān)節(jié)免征增值稅,那這個(gè)所得稅還減免嗎,還是說只減免增值稅
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2018-05-25
我們是物業(yè)公司 暖氣有免稅項(xiàng)目 我在主表和增值稅減免明細(xì)表中都填寫了 可是卻是這樣的 咋么辦
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2018-07-11
生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減,在增值稅納稅申報(bào)表四第6欄第2列已經(jīng)填了相應(yīng)的金額,為什么本期應(yīng)交增值稅沒有減少?是到年底匯算清繳的時(shí)候給減嗎?
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2021-09-24
我公司是小規(guī)模納稅人,季度收入不超30萬,問一下城建稅教育稅附加怎么填寫申報(bào)表?增值稅927是免稅的
1/1208
2020-01-11
老師,小規(guī)模代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅申報(bào)表上怎么填寫
2/915
2019-10-20