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應(yīng)交增值稅的貸方要寫(xiě)嗎
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2024-01-13
顯示增值稅未申報(bào)?
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2022-10-06
現(xiàn)在1年底,進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)年累計(jì)金額一次結(jié)轉(zhuǎn)清零,在最后12月有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)情況下,是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-留底進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(年累計(jì)數(shù)) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(年累計(jì)數(shù)) 進(jìn)項(xiàng)留底(認(rèn)證未抵扣金額)貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅(年累計(jì)數(shù)) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(年累計(jì)數(shù)) 這樣做可以嗎
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2019-01-11
7.按增值稅的相關(guān)現(xiàn)行規(guī)定,一般納稅人因轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)、提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)、 提供 建筑服務(wù)或采用預(yù)收款方式銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目等而需預(yù)繳增值稅的 , 應(yīng)按預(yù)繳金額借 記的會(huì)計(jì)科目是 ( ) 。 A.應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額B.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) C.應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 D.應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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2024-02-04
是汽修公司,購(gòu)進(jìn)一起材料是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)還是是庫(kù)存商品呢
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2017-03-20
老師,小規(guī)模納稅人,建筑設(shè)計(jì),開(kāi)設(shè)計(jì)費(fèi),普通發(fā)票所的稅需要交多少?
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2021-01-12
您好,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度收入未超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,請(qǐng)問(wèn)去稅務(wù)局代開(kāi)票的時(shí)候需要先交增值稅嗎?
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2019-04-19
小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開(kāi)了專票及普票,開(kāi)專票時(shí)繳納了增值稅及附加稅,普通發(fā)票未交增值稅,請(qǐng)問(wèn)分錄做
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2019-12-23
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)的減免增值稅分錄應(yīng)該怎么做?借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額嗎?
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2021-12-02
老師你好,我司為一般納稅人,出售二手車(chē)一輛金額為15000元,車(chē)輛購(gòu)入時(shí)未抵扣增值稅,現(xiàn)在應(yīng)交納多少增值稅?
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2019-09-26
本企業(yè)從工廠購(gòu)進(jìn)甲材料一批價(jià)格300000元增值率17%,貨款未付。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么算,應(yīng)付賬款怎么算
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2019-07-02
我看到那個(gè)教材里面增值稅未交增值稅等于銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)。沒(méi)有在進(jìn)項(xiàng)里面把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出扣減。是不是減少了
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2019-03-16
11月份申報(bào)要繳的增值稅和附加稅,11月份沒(méi)錢(qián)繳的到12月份才繳納,記賬是記到應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅嗎?
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2019-01-07
甲公司購(gòu)入F材料一批,發(fā)票及賬單已收到,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20 000元,增值稅稅額2 600元,材料尚未到達(dá),賬款尚未支付。 借:在途物資 20 000 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2 600 貸:應(yīng)付賬款 22 600 是否正確?
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2020-05-27
有應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
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2020-04-22
老師您好!請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目預(yù)收業(yè)主房款時(shí)開(kāi)增值稅普票未征稅(按3%預(yù)交的),當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開(kāi)增值稅普票5%,那申報(bào)表附表四怎么填寫(xiě)?
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2020-06-09
你好,老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),一季度開(kāi)發(fā)票未超30萬(wàn),不用交增值稅,但因?yàn)槭谴_(kāi)需先交增值稅,稅務(wù)說(shuō)這部份稅款可以抵以后的增值稅,請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15
健身房的稅如何交,辦卡收入如何計(jì)算?新開(kāi)的健身房有政策優(yōu)惠嗎?
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2018-12-04
魯泰公司為增值稅一般納稅人,活用增值稅率13%,2019年6月1H上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 (1)2日,購(gòu)人原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元,開(kāi)出三額3萬(wàn)元,5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):個(gè)月的商業(yè)匯票一張,該批材料已人庫(kù)。(2)6日,以產(chǎn)成品對(duì)某災(zāi)區(qū)進(jìn)行滑贈(zèng)。該產(chǎn)品成本為9萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為10.2萬(wàn)元。 (3)13日,銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,不含稅價(jià)恪為30萬(wàn)元,貨款尚未收到。 (4)15日。將外購(gòu)的商品一批40萬(wàn)元作為福利發(fā)放給職工,該批材料負(fù)擔(dān)的增值稅額已于上月抵扣。 (5)18日。本月退回上月銷(xiāo)售的產(chǎn)品10000元,成本?000元,上月銷(xiāo)售的該產(chǎn)品款項(xiàng)尚未支付,退回商品已驗(yàn)收人庫(kù)。 (6)30日,用銀行存款繳納木月增侑稅2萬(wàn)元。 (7)30日、月末結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交或多交增值稅。 要求:(1)計(jì)算該公司本月應(yīng)交增值稅額、應(yīng)交未交或多交增值稅。 (2)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-03
老師,請(qǐng)問(wèn),增值稅稅控設(shè)備,年服務(wù)費(fèi)抵減增值稅是否有時(shí)間限制? 比如,公司從2018年未交過(guò)增值稅,但從2018年到2020年每年都交了服務(wù)費(fèi)200年,如果2020年8月有增值稅1000元,是否可以一次性抵扣600元?
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2020-07-24