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怎么樣是抄稅成功,抄稅日期是顯示下個月1號還是下個月中旬??
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2017-01-12
顯示增值稅未申報?
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2022-10-06
應交增值稅的貸方要寫嗎
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2024-01-13
現(xiàn)在1年底,進銷項年累計金額一次結轉清零,在最后12月有進項沒有銷項情況下,是結轉到應交稅費-留底進項稅額嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項(年累計數(shù)) 進項轉出(年累計數(shù)) 進項留底(認證未抵扣金額)貸:轉出未交增值稅(年累計數(shù)) 應交增值稅-進項(年累計數(shù)) 這樣做可以嗎
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2019-01-11
我們是小規(guī)模企業(yè),我們銷售商品可以直接借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,未交增值稅。不使用銷項稅科目,銷售額不達9萬的話,季末直接做一筆,借:未交增值稅,貸:營業(yè)外收入可以嗎?
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2018-01-19
是汽修公司,購進一起材料是借原材料應交稅費還是是庫存商品呢
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2017-03-20
老師,小規(guī)模納稅人,建筑設計,開設計費,普通發(fā)票所的稅需要交多少?
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2021-01-12
7.按增值稅的相關現(xiàn)行規(guī)定,一般納稅人因轉讓不動產(chǎn)、提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務、 提供 建筑服務或采用預收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目等而需預繳增值稅的 , 應按預繳金額借 記的會計科目是 ( ) 。 A.應交稅費——待轉銷項稅額B.應交稅費——應交增值稅(進項稅額) C.應交稅費——預交增值稅 D.應交稅費——未交增值稅
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2024-02-04
您好,小規(guī)模納稅人一個季度收入未超過30萬,免征增值稅,請問去稅務局代開票的時候需要先交增值稅嗎?
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2019-04-19
小規(guī)模納稅人當月代開了專票及普票,開專票時繳納了增值稅及附加稅,普通發(fā)票未交增值稅,請問分錄做
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2019-12-23
請問老師,小規(guī)模納稅人未達起征點的減免增值稅分錄應該怎么做?借:應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額嗎?
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2021-12-02
老師你好,我司為一般納稅人,出售二手車一輛金額為15000元,車輛購入時未抵扣增值稅,現(xiàn)在應交納多少增值稅?
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2019-09-26
本企業(yè)從工廠購進甲材料一批價格300000元增值率17%,貨款未付。請問應交增值稅進項稅怎么算,應付賬款怎么算
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2019-07-02
我看到那個教材里面增值稅未交增值稅等于銷項減進項。沒有在進項里面把進項轉出扣減。是不是減少了
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2019-03-16
11月份申報要繳的增值稅和附加稅,11月份沒錢繳的到12月份才繳納,記賬是記到應交稅費-未繳增值稅嗎?
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2019-01-07
有應交稅費―應交增值稅――減免稅 應交稅費―應交增值稅――進項轉出 月末結轉增值稅分錄?
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2020-04-22
甲公司購入F材料一批,發(fā)票及賬單已收到,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20 000元,增值稅稅額2 600元,材料尚未到達,賬款尚未支付。 借:在途物資 20 000 應交稅費---應交增值稅(進項稅額) 2 600 貸:應付賬款 22 600 是否正確?
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2020-05-27
老師您好!請問房地產(chǎn)企業(yè)老項目預收業(yè)主房款時開增值稅普票未征稅(按3%預交的),當時申報《增值稅預交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普票5%,那申報表附表四怎么填寫?
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2020-06-09
你好,老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),一季度開發(fā)票未超30萬,不用交增值稅,但因為是代開需先交增值稅,稅務說這部份稅款可以抵以后的增值稅,請問老師會計分錄怎么做
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2019-04-15
小規(guī)模季度30萬免增值稅,如果第一季度開票40萬,二三四季度未開票,那年末可以退回一季度交的增值稅嗎
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2019-04-16