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。出差房補和餐費補助,是入管理費用或者銷售費用的福利費嗎?要過“應付職工薪酬-福利費”這個科目嗎?、還是直接入管理費用或者銷售費用的差旅費
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2018-12-07
鄒老師 ,謝謝你的回答,借;制造費用 管理費用 貸;應付職工薪酬-福利費 這個會計分錄的附件是什么做?食堂購買油、米、菜的原始票據(jù)不能附在這個會計分錄的記帳憑證后?
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2016-08-09
給單位員工買藥費用,需要先做計提,借銷售費用 /管理費用 ~福利費 代應付職工薪酬~福利費 買藥付款時在做 借應付職工薪酬~福利費 代庫存現(xiàn)金 對嗎?
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2018-05-29
應付職工薪酬-工資等這個科目是負債類,計提的時候要出企業(yè)的管理費用,銷售費用等。那為什么本月應交的銷項稅額計提的時候不做企業(yè)的費用呢?
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2016-11-15
加班的餐費,我入到了 應付職工薪酬 應付福利費 除了要有發(fā)票,費用報銷單,還需要有什么附件嗎?
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2017-12-11
老師、過節(jié)費發(fā)的現(xiàn)金、如果并入工資、如何做賬務處理?(正常福利是 借:應付職工薪酬職工福利 貸:現(xiàn)金 借:管理費-福利費 貸:應付職工福利 正常工資是借:管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬)并入后怎么計分錄啊 而已福利是分開發(fā)的
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2019-09-30
你好,a公司的行政經(jīng)理月薪1萬,行政經(jīng)理在2021年10月至2022年2月這期間休產(chǎn)假,a公司每月發(fā)放1萬工資給行政經(jīng)理,這期間發(fā)放的工資做賬的時候,是按平時那樣計提工資,計入費用科目,借:管理費用 貸:應付職工薪酬-應付工資 但是2022年4月,當?shù)厣绫>洲D賬轉了1萬多給a公司賬戶上,這1萬多是社保局補貼給行政經(jīng)理的生育津貼。但是行政經(jīng)理說這1萬多不用付給她自己了,因為之前行政經(jīng)理休產(chǎn)假期間,a公司每月發(fā)放給行政經(jīng)理的1萬元工資抵掉了。那么請問老師,這社保局付給a公司賬戶上的1萬多生育津貼的錢,a公司如何做分錄
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2022-05-13
公司的領導有公寓,公司承擔所有日常費用。還有阿姨做飯,阿姨每周向公司報銷相關費用包括(水電費、生活用品費、伙食費)這些費用報銷時 出納付款 怎么做會計分錄 第二個問題 有時候公寓停電,領導外出就餐,公司也承擔餐費,領導報銷餐費,直接計入應付職工薪酬-福利費還是管理費用-福利費呢
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2022-02-26
福利費都是通過管理費用、銷售費用核算的,沒通過應付職工薪酬-福利費這個科目,那可以稅前抵扣嗎
1/1196
2017-03-06
本月應付職工工資 借方應該記減少 貸方記增加 所以借方應該是應付職工薪酬 工資 貸方生產(chǎn)成本 制造費用管理費用等 為什么這樣不對
1/1631
2019-06-26
應付職工薪酬里面的管理費用-工資,我沒轉入成本,銷售費用-工資我沒轉,如果應付職工薪酬直接轉入生產(chǎn)成本,它在貸方,轉去成本就到借方了,成本在貸方也不對啊,他們不能轉去成本吧,庫存商品是負數(shù)不是不合乎情理嗎?
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2017-11-04
食堂的費用歸入哪個科目,全公司的人都在食堂用餐,歸位福利費要通過應付職工薪酬科目過渡一下嗎?這樣豈不是要交個稅?分錄是怎么樣,附件時候費用報銷單和采購清單嗎?
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2017-03-19
老師,這個公式中的第一項和第二項個表示什么意思?生產(chǎn)成本制造費用和管理費用銷售費用中的職工薪酬不應該是本期發(fā)生的嗎?應付職工薪酬的年初余額—應付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎?為什么還要減去?
1/1484
2019-09-27
1-2月份多計提工資3000元,準備7月份調(diào)賬 分錄借:管理費用_工資-3000 貸:應付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負數(shù),我申報財務報表不通過,提示說期間費用不能為負數(shù),請問怎么調(diào)賬才好?分錄怎么做?謝謝
1/738
2019-09-01
老師你好,建筑施工企業(yè)項目部買的空調(diào)、家具、家電、其他辦公用品會計分錄怎么做?計入工程施工-間接費用-其他?可開專票抵扣進項嗎?
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2021-11-20
公司有勞務派遣員工,工資由勞務派遣公司代發(fā),每月收到勞務公司發(fā)票(金額是工資和勞務費合計額),我做的會計分錄如下:借:銷售費用—服務費 應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 如果是借:管理費用——服務費 貸:銀行存款呢?這兩個哪個對?
1/1601
2019-03-06
銀行存款,資本公積,財務費用,庫存現(xiàn)金‘固定資產(chǎn)’管理費用,應付職工薪酬,工程施工就這些科目 那么月末結賬只有費用類借:本年利潤貸:財務費用和管理費用 沒有其他了吧
1/752
2018-09-18
應付職工薪酬與管理費用、銷售費用、勞務費用、研發(fā)支出勾稽不上,應付職工薪酬少計提了。但是勞務費用、研發(fā)支出里面的這部分費用是由管理費用、銷售費用調(diào)整過去的,沒有辦法按月核對,怎么辦?
1/4142
2020-02-12
回單上一個用途是備用金,一個用途是工資。實際都是發(fā)放工資的。提現(xiàn)時:借,庫存現(xiàn)金,貸,銀行存款。發(fā)放工資時,借,應付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金??梢詥??
1/788
2018-09-04
計提工資分錄 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—工資 個人部分已經(jīng)從工資里扣減了,單位并沒有承擔這部分費用啊 個人部分放費用不是很理解
1/366
2022-04-02