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現(xiàn)階段我們公司還未成立工會經(jīng)費就是要打算成立的,平時我們公司比如要給職工發(fā)放比如這些費用,到底是屬于工會經(jīng)費里的內(nèi)容 還是 直接是 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費
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2018-07-03
老師,問下當(dāng)銀行代發(fā)工資的時時候直接是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款, 那是不是計提的時候需要,借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬呢?
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2020-02-02
回單上一個用途是備用金,一個用途是工資。實際都是發(fā)放工資的。提現(xiàn)時:借,庫存現(xiàn)金,貸,銀行存款。發(fā)放工資時,借,應(yīng)付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金??梢詥幔?/span>
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2018-09-04
計提工資分錄 借:管理費用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 個人部分已經(jīng)從工資里扣減了,單位并沒有承擔(dān)這部分費用啊 個人部分放費用不是很理解
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2022-04-02
新員工是3月24號入職,試用期兩個月,試用期截止到5月23日,那算5月份工資時候,5月23之前是不是按照試用期工資發(fā)放,24號之后按照轉(zhuǎn)正工資發(fā)
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2021-06-17
我單位是服裝加工企業(yè),一般納稅人想咨詢一下,給工人支付2017年9-10月份工資,直接在賬戶用財智卡提現(xiàn)金,不用現(xiàn)金支票,用途寫工資,符合規(guī)定嗎?
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2018-01-24
老師,每月沒有計提工資和社保,發(fā)放工資時:借:管理費用-職工薪酬-人員工資,貸:銀行存款,繳納社保時,借:管理費用-職工薪酬-社保(單位部分)管理費用-職工薪酬-人員工資,繳納個人所得稅時:借:管理費用-職工薪酬-人員工資,貸:銀行存款,麻煩老看一下,有什么問題,請指正一下,謝謝
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2023-05-11
應(yīng)付職工薪酬-工資等這個科目是負債類,計提的時候要出企業(yè)的管理費用,銷售費用等。那為什么本月應(yīng)交的銷項稅額計提的時候不做企業(yè)的費用呢?
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2016-11-15
加班的餐費,我入到了 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付福利費 除了要有發(fā)票,費用報銷單,還需要有什么附件嗎?
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2017-12-11
老師、過節(jié)費發(fā)的現(xiàn)金、如果并入工資、如何做賬務(wù)處理?(正常福利是 借:應(yīng)付職工薪酬職工福利 貸:現(xiàn)金 借:管理費-福利費 貸:應(yīng)付職工福利 正常工資是借:管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬)并入后怎么計分錄啊 而已福利是分開發(fā)的
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2019-09-30
你好,a公司的行政經(jīng)理月薪1萬,行政經(jīng)理在2021年10月至2022年2月這期間休產(chǎn)假,a公司每月發(fā)放1萬工資給行政經(jīng)理,這期間發(fā)放的工資做賬的時候,是按平時那樣計提工資,計入費用科目,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 但是2022年4月,當(dāng)?shù)厣绫>洲D(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1萬多給a公司賬戶上,這1萬多是社保局補貼給行政經(jīng)理的生育津貼。但是行政經(jīng)理說這1萬多不用付給她自己了,因為之前行政經(jīng)理休產(chǎn)假期間,a公司每月發(fā)放給行政經(jīng)理的1萬元工資抵掉了。那么請問老師,這社保局付給a公司賬戶上的1萬多生育津貼的錢,a公司如何做分錄
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2022-05-13
公司的領(lǐng)導(dǎo)有公寓,公司承擔(dān)所有日常費用。還有阿姨做飯,阿姨每周向公司報銷相關(guān)費用包括(水電費、生活用品費、伙食費)這些費用報銷時 出納付款 怎么做會計分錄 第二個問題 有時候公寓停電,領(lǐng)導(dǎo)外出就餐,公司也承擔(dān)餐費,領(lǐng)導(dǎo)報銷餐費,直接計入應(yīng)付職工薪酬-福利費還是管理費用-福利費呢
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2022-02-26
福利費都是通過管理費用、銷售費用核算的,沒通過應(yīng)付職工薪酬-福利費這個科目,那可以稅前抵扣嗎
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2017-03-06
本月應(yīng)付職工工資 借方應(yīng)該記減少 貸方記增加 所以借方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬 工資 貸方生產(chǎn)成本 制造費用管理費用等 為什么這樣不對
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2019-06-26
應(yīng)付職工薪酬里面的管理費用-工資,我沒轉(zhuǎn)入成本,銷售費用-工資我沒轉(zhuǎn),如果應(yīng)付職工薪酬直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,它在貸方,轉(zhuǎn)去成本就到借方了,成本在貸方也不對啊,他們不能轉(zhuǎn)去成本吧,庫存商品是負數(shù)不是不合乎情理嗎?
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2017-11-04
食堂的費用歸入哪個科目,全公司的人都在食堂用餐,歸位福利費要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡一下嗎?這樣豈不是要交個稅?分錄是怎么樣,附件時候費用報銷單和采購清單嗎?
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2017-03-19
老師,這個公式中的第一項和第二項個表示什么意思?生產(chǎn)成本制造費用和管理費用銷售費用中的職工薪酬不應(yīng)該是本期發(fā)生的嗎?應(yīng)付職工薪酬的年初余額—應(yīng)付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎?為什么還要減去?
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2019-09-27
1-2月份多計提工資3000元,準備7月份調(diào)賬 分錄借:管理費用_工資-3000 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負數(shù),我申報財務(wù)報表不通過,提示說期間費用不能為負數(shù),請問怎么調(diào)賬才好?分錄怎么做?謝謝
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2019-09-01
老師你好,建筑施工企業(yè)項目部買的空調(diào)、家具、家電、其他辦公用品會計分錄怎么做?計入工程施工-間接費用-其他?可開專票抵扣進項嗎?
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2021-11-20
公司有勞務(wù)派遣員工,工資由勞務(wù)派遣公司代發(fā),每月收到勞務(wù)公司發(fā)票(金額是工資和勞務(wù)費合計額),我做的會計分錄如下:借:銷售費用—服務(wù)費 應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 如果是借:管理費用——服務(wù)費 貸:銀行存款呢?這兩個哪個對?
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2019-03-06