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老師,對(duì)方用對(duì)公賬戶,給我們法人私人銀行卡轉(zhuǎn)了9萬(wàn),對(duì)方備注的是工資,我們要不要退回去,喊對(duì)方用私人賬號(hào)打,如果對(duì)方不同意,我們?cè)趺刺幚砟?,我們交不交個(gè)人所得稅呢?要不要給對(duì)方代開發(fā)票
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2019-06-14
某行政單位通過財(cái)政直接支付發(fā)放本月工資,工資匯總表資料如下應(yīng)發(fā)基本工資25.3萬(wàn)元,各種津貼補(bǔ)貼8.5萬(wàn)元,扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)0.56萬(wàn)元,養(yǎng)老保險(xiǎn)2.74萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)0.21萬(wàn)元,住房公積金3.87萬(wàn)元,個(gè)人所得稅2.95萬(wàn)元。
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2023-06-29
建筑行業(yè)農(nóng)民工要交個(gè)人所得稅嗎?
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2022-05-30
我退個(gè)人所得稅,銀行卡出現(xiàn)異常,去辦稅大廳辦理,需要什么資料
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2022-03-10
老師好,查賬征收19年所得稅金額應(yīng)該從利潤(rùn)總額中扣除還是不扣除所得稅?
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2020-01-13
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn),要減半征收企業(yè)所得稅稅?100*12.5%*20%這樣對(duì)嗎
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2021-10-14
老師,18年12月的工資我在2018年12月計(jì)提的話,可以在2018年最后一個(gè)季度和2019年做2018年所得稅稅前扣除,我在2019年1月計(jì)提的話,可以在2019年最后一個(gè)季度和2020年做2019年所得稅稅前扣除,是這樣的嗎?(附的有領(lǐng)取人簽字的工資表) 假如: 借:管理費(fèi)用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:銀行存款 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 500 其他應(yīng)收款-社保 500 那么能稅前扣除的金額是不是3000?
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2018-12-29
計(jì)提發(fā)放工資 的分錄看下對(duì)不:計(jì)提:借:管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 交個(gè)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 貸 :其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部份 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部份 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金/銀行存款
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2018-04-24
老師好!9月15日發(fā)放8月份工資的,(總工資12000,五險(xiǎn)一金,個(gè)稅,最后實(shí)發(fā)10827.25元)之前同事做的分錄是: 9月15日發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資--10827.25 貸:銀行存款 10827.25 在8月憑證里她是計(jì)提了8月工資的,分錄是: 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-員工工資12000 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 10827.25 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人420.28 其他應(yīng)收款-公積金 105 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅647.47 這樣做對(duì)嗎?
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2019-12-29
1.計(jì)提工資: 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 2.發(fā)放工資: 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 3.借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)
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2019-11-29
2021年12月企業(yè)收到項(xiàng)目管理費(fèi),如果成本票取得跨年,1月份才取得成本票。那么上一年度所得稅這部分成本可不可以計(jì)劃成本。先繳納稅款。一月份收到發(fā)票實(shí)際處理呢?
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2022-03-26
盤虧記管理費(fèi)用能所得稅前扣除嗎?
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2019-12-26
老師像所得稅費(fèi)用、稅金及附加、管理費(fèi)用各種稅費(fèi),為什么科目表上沒有,屬于什么科目,怎么用,什么情況下
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2022-04-15
小規(guī)模企業(yè)有利潤(rùn)10萬(wàn)以上,得不得交企業(yè)所得稅,是減半征收嗎?
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2019-01-22
小微企業(yè)額定征收改為查賬征收的話,核定率和所得稅征收率會(huì)不會(huì)變
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2019-12-04
某運(yùn)輸企業(yè)2020年資產(chǎn)總額500萬(wàn)元,從業(yè)人員15人,年度營(yíng)業(yè)收人為100萬(wàn)元,各項(xiàng)成本支出為108萬(wàn)元,全年發(fā)生虧損8萬(wàn)元。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核查,該企業(yè)收入項(xiàng)目不能準(zhǔn)確核算,需要采用核定應(yīng)稅所得率征收方式計(jì)算所得稅。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定該企業(yè)的應(yīng)稅所得率為10%。 要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額。(注意小微企業(yè)稅收優(yōu)惠)
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2021-11-25
買來(lái)給職工年會(huì)抽獎(jiǎng)的物品 除了征收個(gè)稅 還要征收 企業(yè)所得稅嗎
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2015-11-12
老師,企業(yè)所得稅定率征收,銀行的單據(jù)不全可以不做嗎,反正賬務(wù)不健全。其他都做的合適
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2020-02-17
企業(yè)所得稅為B類征收,企業(yè)的虧損可以通過后續(xù)A類征收時(shí)彌補(bǔ)嗎?
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2019-01-27
老師,求企業(yè)所得稅今年的征收稅率政策
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2021-08-06