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我們公司注銷,當(dāng)時是別的公司向我們公司借款,讓我們公司從銀行賬戶給一個人打了一筆款,是一筆轉(zhuǎn)讓費,對方公司過段時間把錢還我們了,但是稅務(wù)局說不能對方公司還,必須得這個人還,否則我們公司需要對這筆費用要交20%的個人所得稅,請問這是為什么呢?
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2017-12-08
某行政單位通過財政直接支付發(fā)放本月工資,工資匯總表資料如下應(yīng)發(fā)基本工資25.3萬元,各種津貼補(bǔ)貼8.5萬元,扣職工醫(yī)療保險費0.56萬元,養(yǎng)老保險2.74萬元,失業(yè)保險0.21萬元,住房公積金3.87萬元,個人所得稅2.95萬元。
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2023-06-29
老師,對方用對公賬戶,給我們法人私人銀行卡轉(zhuǎn)了9萬,對方備注的是工資,我們要不要退回去,喊對方用私人賬號打,如果對方不同意,我們怎么處理呢,我們交不交個人所得稅呢?要不要給對方代開發(fā)票
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2019-06-14
我退個人所得稅,銀行卡出現(xiàn)異常,去辦稅大廳辦理,需要什么資料
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2022-03-10
建筑行業(yè)農(nóng)民工要交個人所得稅嗎?
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2022-05-30
老師好,查賬征收19年所得稅金額應(yīng)該從利潤總額中扣除還是不扣除所得稅?
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2020-01-13
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額小于100萬,要減半征收企業(yè)所得稅稅?100*12.5%*20%這樣對嗎
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2021-10-14
老師,企業(yè)有幾名外籍人員,是非居民納稅人,但是我們只是把在中國內(nèi)的收入繳納了個人所得稅 ,國外的并沒有代扣代繳個人所得稅,比如我每個月算工資,我怎么是他的累計個人所得稅呢
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2021-12-24
老師,18年12月的工資我在2018年12月計提的話,可以在2018年最后一個季度和2019年做2018年所得稅稅前扣除,我在2019年1月計提的話,可以在2019年最后一個季度和2020年做2019年所得稅稅前扣除,是這樣的嗎?(附的有領(lǐng)取人簽字的工資表) 假如: 借:管理費用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:銀行存款 2000 應(yīng)交稅費-個人所得稅 500 其他應(yīng)收款-社保 500 那么能稅前扣除的金額是不是3000?
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2018-12-29
計提發(fā)放工資 的分錄看下對不:計提:借:管理費用 營業(yè)費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 交個稅:借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 貸 :其他應(yīng)收款-社保個人部份 其他應(yīng)收款-公積金個人部份 應(yīng)交稅費-個人所得稅 現(xiàn)金/銀行存款
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2018-04-24
老師好!9月15日發(fā)放8月份工資的,(總工資12000,五險一金,個稅,最后實發(fā)10827.25元)之前同事做的分錄是: 9月15日發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資--10827.25 貸:銀行存款 10827.25 在8月憑證里她是計提了8月工資的,分錄是: 計提工資 借:管理費用-員工工資12000 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 10827.25 其他應(yīng)收款-社保個人420.28 其他應(yīng)收款-公積金 105 應(yīng)交稅費-個人所得稅647.47 這樣做對嗎?
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2019-12-29
1.計提工資: 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 2.發(fā)放工資: 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-個人所得稅 3.借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款-社保(個人部分)
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2019-11-29
每個月公司需要做的稅務(wù)處理是什么?需要申報的項目……申報各種稅費,以及季度報表,個人所得稅申報。還有什么需要申報處理的嗎?
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2019-02-16
小規(guī)模企業(yè)有利潤10萬以上,得不得交企業(yè)所得稅,是減半征收嗎?
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2019-01-22
建筑行業(yè)農(nóng)民工包含在從業(yè)人數(shù)里面嗎?如果算人數(shù)超過了300.季度所得稅不能享受小微企業(yè),六稅兩費減免還能享受嗎
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2024-04-16
我公司是建筑安裝企業(yè),去外地經(jīng)營,交了企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得的個人所得稅,請問怎么處理帳?謝謝正常不是應(yīng)該交企業(yè)所得稅?
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2018-05-05
盤盈所得計入營業(yè)外收入嗎
1/2299
2020-06-27
公司注銷有利潤,那么繳納的個人所得稅科目賬務(wù)怎么處理的?是借方未分配貸方銀行存款么?
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2022-06-06
老師,你好,公司處于籌建期,費用類計入了管理費用-開辦費,取得財政撥款,用于裝修購買設(shè)備,正在企業(yè)所得稅匯算清繳,財政撥款按不征稅收入調(diào)減,按政策不征稅收入所支出的費用和折舊要調(diào)增,開辦費也要調(diào)增,該如何處理?
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2021-05-11
老師,幫法人做個人所得稅匯算清繳,除了需要法人自己注冊app,還有別的方式做個人所得稅匯算清繳嗎?
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2021-03-29