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老師,匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅分錄怎么做呢
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2020-06-01
老師 我有個(gè)10月份的一個(gè)分錄做錯(cuò)了 但是企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了 匯算清繳還沒(méi) 我應(yīng)該怎么弄
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2020-04-14
我們母公司是深圳的,分公司是在上海。我在填寫(xiě)《企業(yè)所得稅匯總那誰(shuí)總分機(jī)構(gòu)信息備案表》 1分支機(jī)構(gòu)層級(jí) 2不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí) 怎么判斷? 謝謝
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2019-06-14
老師 ,我公司因?qū)Ψ介_(kāi)具發(fā)票問(wèn)題今年補(bǔ)繳2019年企業(yè)所得稅和滯納金 ,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做 ?謝謝老師
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2021-05-07
匯算清繳退回時(shí)的分錄會(huì)做了。但是去年因上半年贏利預(yù)繳多了,下半年沖回預(yù)提的,造成去年底賬面企業(yè)所得稅余額為負(fù)?如何做平?
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2019-08-03
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳后交企業(yè)所得稅的分錄應(yīng)該是怎樣的?
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2022-04-14
老師,收到以前年度退的企業(yè)所得稅,如何分錄?
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2019-09-05
本企業(yè)去年是虧損的,今年第一季度也是虧損的,第二個(gè)季度盈利,做的分錄是,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) ,所得稅,報(bào)稅時(shí)彌補(bǔ)以前的虧損,上面的分錄咋樣處理呢?
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2018-08-26
所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所交的稅費(fèi)怎么做分錄?
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2019-05-16
個(gè)人所得稅規(guī)定,下列應(yīng)稅所得中適用20%比例稅率的是 工資薪金所得 稿酬所得 紅利所得 經(jīng)營(yíng)所得
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2022-06-22
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對(duì)報(bào)稅 工資大概要多少合適呀
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2016-11-14
35、根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度,下列屬于綜合所得的有( )。 A. 工資薪金所得 B. 財(cái)產(chǎn)租賃所得 C. 勞務(wù)報(bào)酬所得 D. 財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 老師你好,為什么把工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得列為綜合所得呢
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2020-08-29
,請(qǐng)問(wèn)老師,小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么理解,比如我公司是小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額是80萬(wàn),所得稅應(yīng)該怎樣算?120萬(wàn)時(shí)又是怎樣算?
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2020-05-07
2、加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度 1)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負(fù)降至5%。 2)年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)至300萬(wàn)的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負(fù)降至10%。 這一政策的意思是,應(yīng)納稅所得額是300萬(wàn)的,100萬(wàn)以?xún)?nèi)的一個(gè)檔,超過(guò)100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn)的一個(gè)檔,是這樣理解的嗎?
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2019-03-05
一般納稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證可以不按日期嗎?留底六千多稅沒(méi)什么影響吧?
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2019-05-08
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%得稅率繳納所得稅這句話(huà)該怎么理解?是不是收入90萬(wàn)時(shí)按90萬(wàn)*25%*20%繳納企業(yè)所得稅?
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2019-02-15
、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬(wàn)元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國(guó)機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元,A國(guó)所得稅稅率為30%:在B國(guó)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬(wàn)元,B國(guó)所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國(guó)應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅所得額還是按25%計(jì)算呢? 2、本期應(yīng)納所得稅額最后算出來(lái)又是正確的喔(減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
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2021-10-19
2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會(huì)計(jì)分錄:2018年1月份計(jì)提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問(wèn)題是:當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù),差額正好是補(bǔ)繳的所得稅,這樣正常嗎?會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
1/4298
2019-01-24
老師,企業(yè)所得稅的計(jì)提分錄怎么做呢
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2019-02-28