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請(qǐng)問(wèn)外匯:應(yīng)付賬款余額3000在貸方。借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -3000 借:應(yīng)付賬款 3000 對(duì)嗎? 財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益可以在貸方嗎?
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2016-08-25
關(guān)于銀行存款利息:銀行存款利息應(yīng)該計(jì)入【財(cái)務(wù)費(fèi)用】的借方,即:費(fèi)用類都應(yīng)該計(jì)入借方,不能計(jì)入貸方,對(duì)嗎?老師
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2016-11-24
充加油卡時(shí)分錄是不是借;預(yù)付帳款 貸:現(xiàn)金/銀行存款 ,平時(shí)小票沒(méi)做帳,這個(gè)油卡用完了是不是借管理費(fèi)用貸預(yù)付
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2017-05-30
如果公司像股東借款或者還款,股東像公司借款還款,都用到了其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款這兩個(gè)科目,并且都有余額,如果要知道還有多少?zèng)]還,是不是用其他應(yīng)付款-其他應(yīng)收款
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2019-09-06
老師,請(qǐng)問(wèn)之前跟股東借過(guò)款,分錄是這樣入職的:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-股東; 現(xiàn)在法人有一些報(bào)銷,分錄借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)該怎么寫(xiě)
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2024-01-03
有個(gè)事業(yè)單位,用借款支出一筆錢(qián) 因?yàn)樽约簛?lái)源是借款,不是收入 所以支出的時(shí)候,就掛往來(lái) 沒(méi)有做支出,這樣對(duì)嗎 資金來(lái)源是借款
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2022-05-30
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—裝修押金 退的時(shí)候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —裝修押金 還是借:其他應(yīng)付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28
發(fā)現(xiàn)上年錯(cuò)賬明細(xì)科目入錯(cuò)帳,如: 錯(cuò)誤-借:銀行存款100萬(wàn), 貸:應(yīng)付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應(yīng)付款-李明100 能直接用下面調(diào)整分錄嗎? 借:應(yīng)付款-馬平100 貸:應(yīng)付款-李明100
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2022-04-25
借:管理費(fèi)用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社???41.26 營(yíng)業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費(fèi)用社保款 7 貸; 營(yíng)業(yè)外支出 滯納金7(負(fù)數(shù))請(qǐng)問(wèn)借貨方合計(jì)數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營(yíng)業(yè)外支出7 (負(fù)數(shù))貸:本年利潤(rùn)7請(qǐng)問(wèn)借貨方合計(jì)數(shù)是多少 借:本年利潤(rùn)7,貸:管理費(fèi)用7
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2015-12-09
T3中的預(yù)收賬款紅字怎么操作? 借 銷售費(fèi)用 貸預(yù)收賬款
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2018-03-07
收到銀行存款利息。怎么做賬!借,銀行存款,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
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2019-01-07
一般借款的資本化率=利息除以占用一般借款本金加權(quán)平均數(shù),為何這道題不是這樣算的?
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2019-08-28
老師,其他企業(yè)跟我們公司借款但是不付利息給我們,我們的資金用途最好寫(xiě)什么?借款嗎?
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2024-03-08
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人的銀行借款給公司使用,銀行利息由公司償還,這樣的借款賬務(wù)上怎么處理?
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2021-03-23
老師,您好,企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷付款時(shí),借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時(shí),借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會(huì)計(jì)分錄是直接借成本費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過(guò)應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過(guò)度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
老師:發(fā)放工資時(shí)可以做:借:管理費(fèi)用~工資 管理費(fèi)用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅 銀行存款 繳納社保時(shí):借 :管理費(fèi)用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費(fèi)用 600000 貸:預(yù)提費(fèi)用 600000;借:預(yù)提費(fèi)用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報(bào)表上其他應(yīng)收款+60萬(wàn),非流動(dòng)負(fù)債+60萬(wàn),是這樣嗎?
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2019-02-20
會(huì)計(jì):記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣書(shū)寫(xiě)正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項(xiàng)撥款,專賬核算時(shí),這樣做行嗎?1收到時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費(fèi)時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2000這樣做對(duì)嗎?
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2017-04-23
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對(duì)賬看個(gè)人的報(bào)銷也很清晰,現(xiàn)在沒(méi)有借支了,是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款?但是對(duì)賬好像不太方便
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2020-07-13