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神華公司擬在廠區(qū)內(nèi)建造一幢新廠房,有關(guān)資料如下: (1)2021年1月1日向銀行專門借款5000萬元,期限為3年,年利率為12%,每年1月1日付息。 (2)除專門借款外,公司只有一筆其他借款,為公司于2020年12月1日借入的長(zhǎng)期借款6000萬元,期限為5年,年利率為8%,每年12月1日付息。 (3)由于審批、辦手續(xù)等原因,廠房于2021年4月1日才開始動(dòng)工興建,當(dāng)日支付工程款2000萬元。工程建設(shè)期間的支出情況如下: 2021年6月1日:1000萬元;2021年7月1日:3000萬元; 2022年1月1日:1000萬元;2022年4月1日:500萬元; 2022年7月日:500萬元。 工程于2022年9月30日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。其中,由于施工質(zhì)量問題工程于2021年9月1日~12月31日停工4個(gè)月。 (4)專門借款中未支出部分全部存入銀行,假定月利率為05%。假定全年按照360天計(jì)算,每月按照30天計(jì)算。 要求:1.請(qǐng)計(jì)算2021年利息資本化和費(fèi)用化金額,并編制會(huì)計(jì)分錄. 2.請(qǐng)計(jì)算2022年利息資本化和費(fèi)用化金額,
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2022-04-19
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款,共計(jì)120000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請(qǐng)編制乙公司借入貸款、計(jì)提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費(fèi)用、歸還貸款的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
老師:發(fā)放工資時(shí)可以做:借:管理費(fèi)用~工資 管理費(fèi)用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅 銀行存款 繳納社保時(shí):借 :管理費(fèi)用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費(fèi)用 600000 貸:預(yù)提費(fèi)用 600000;借:預(yù)提費(fèi)用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報(bào)表上其他應(yīng)收款+60萬,非流動(dòng)負(fù)債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
老師,您好,企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷付款時(shí),借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時(shí),借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會(huì)計(jì)分錄是直接借成本費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
老師:收到單位銀行存款利息應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財(cái)務(wù)費(fèi)用做到貸方UFO報(bào)表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
5日向銀行申請(qǐng)2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請(qǐng)問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當(dāng)天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請(qǐng)問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個(gè)人借款墊資,款項(xiàng)必須到公帳上,因?yàn)橐督o合作商,待收回貨款后我要還給他人,對(duì)方不需要利息,這筆款我該以什么名義進(jìn)來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
會(huì)計(jì):記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項(xiàng)撥款,專賬核算時(shí),這樣做行嗎?1收到時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費(fèi)時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2000這樣做對(duì)嗎?
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2017-04-23
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對(duì)賬看個(gè)人的報(bào)銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款?但是對(duì)賬好像不太方便
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2020-07-13
庫存現(xiàn)金沒多少,那住宿費(fèi)和差旅費(fèi)我可以做成法人的其他應(yīng)付款嗎?借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。。這個(gè)其他應(yīng)付款是不是算法人墊支的借款費(fèi)用?以后還是得還的對(duì)吧?
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2017-08-02
單位借個(gè)人資金用于經(jīng)營(yíng)的,付出的低于銀行利息的借款費(fèi)用支出可以據(jù)實(shí)扣除嗎?
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2017-06-07
老師,請(qǐng)問借了現(xiàn)金的差旅費(fèi),費(fèi)用超過借支費(fèi),剩下的款可以用公司的基本戶報(bào)銷嗎?
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2016-09-02
利息收入 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 如果要把財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在借方怎么做啊 ?
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2018-01-12
收銀行利息 100 借銀行存款 100 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用100 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-100這樣嗎
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2019-04-30
專用發(fā)票未認(rèn)證會(huì)計(jì)分錄?借:原材料,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款,還是可以,借:原材料,借:其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款,哪個(gè)對(duì)?
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2019-09-14
平常員工的備用金借款,需要定期歸還再重新借嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2019-03-01