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老師,應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時候用到的呢?為什么需要用到這個科目呢
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2021-11-10
請問老師,跨年(業(yè)務招待費)進項稅額轉(zhuǎn)出是這樣做分錄嗎? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費用
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2022-03-23
應交增值稅和未交增值稅記明細賬時要分開記嗎?
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2023-01-30
老師,借應交稅費應交增值稅已交稅金 貸銀行存款。這前一步是怎么做的?
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2020-03-15
老師,我們企業(yè)12月繳納了增值稅8000元,但是11月我沒有計提,12月實際繳納了我怎么入賬啊,是這樣么: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 就是我應交增值稅這個會計科目要加一個 已交稅金的二級科目么?
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2020-12-16
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個分錄?不是只寫借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅?,還需要寫下面那個分錄?借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額和應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
應交稅金有余額如何調(diào)整
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2019-09-17
老師,請問一下應交稅費-應交增值稅下面的10個欄目,每個月是否須要清空?
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2021-07-08
你好,想問下建筑行業(yè)預交稅分錄如何做
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2019-05-27
普票代開要選預交稅金么
1/301
2019-11-20
老師麻煩幫忙看一下我這總賬是不哪里出問題了怎么應交稅費變負數(shù)了
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2021-12-24
客戶是月結(jié)的,然后發(fā)票是在下月才開具的,然后現(xiàn)在要怎么計提應交稅費
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2019-03-06
發(fā)現(xiàn)上一年度收入有筆分錄做成了借現(xiàn)金貸主營收入沒有做貸應交稅金已經(jīng)跨年度了才發(fā)現(xiàn)怎樣修改?是去上一年度賬套中修改憑證還是在新的會計年度中能改?
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2020-07-08
老師我接了一家企業(yè)帳,報表上應交稅金留抵數(shù)9307.68元未填寫在報上。
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2016-08-11
你好 請問一下資產(chǎn)付賬表里的應交稅費負數(shù)代表什么,要怎么調(diào)整
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2019-08-19
季度末發(fā)現(xiàn)應交稅費余額在借方,是說明這個季度不用交稅嗎?那在交稅的時候,需要再寫個分錄嗎?怎么寫
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2017-10-28
工商年報是指資產(chǎn)表上的應交稅費科目,之前不是做的,不知道是不是全部走這個科目,,,能幫列出交稅明細科目嗎,再來自己加。
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2019-03-21
請問下,現(xiàn)在是不是應產(chǎn)稅金跟其他應交款的科目都放在應交稅費明細科目下
1/430
2015-11-04
由于未計提附加稅導致多交稅款,可以不退嗎
1/153
2021-08-26
啥事委托貨款????交易費用咋處理
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2021-07-16