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企業(yè)出口的下列應(yīng)稅消費(fèi)品中,屬于消費(fèi)稅出口免稅并退稅范圍的有( ?。? A.生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的應(yīng)稅消費(fèi)品 B.有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口的應(yīng)稅消費(fèi)品 C.有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)用于直接出口的應(yīng)稅消費(fèi)品 D.有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)受其他外貿(mào)企業(yè)委托代理出口的應(yīng)稅消費(fèi)品
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2024-04-26
2、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月,該企業(yè)銷售黃酒20噸,每噸適用的消費(fèi)稅240元。計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2023-12-24
老師把所有費(fèi)用歸集到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,月末由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn),再由消耗性生物資產(chǎn)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,這樣行嗎?
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2022-05-31
白酒類包裝物收取押金,無(wú)論是否退還繳納的增值稅和消費(fèi)稅都會(huì)增加企業(yè)的一項(xiàng)費(fèi)用,對(duì)么,老師
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2020-02-11
某企業(yè)本月生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,共同耗用甲材料2000千克。本月實(shí)際產(chǎn)量為:A產(chǎn)品200件,B產(chǎn)品100件。其單位產(chǎn)品材料消耗定額為:A產(chǎn)品5千克,B產(chǎn)品8千克。本月耗用甲材料資料如下表: 日期 ?項(xiàng) 目 ??數(shù)量(千克) 單價(jià)(元) ?1日 期初余額 ??200 ?30 ?3日 購(gòu)入材料 ??500 ?32 ?5日 領(lǐng)用材料 ??300 ?— 10日 購(gòu)入材料 ??600 ?35 11日 領(lǐng)用材料 ??600 ?— 12日 領(lǐng)用材料 ??100 ?— 18日 購(gòu)入材料 ??900 ?30 20日 領(lǐng)用材料 ?1000 ?— 30日 期末余額 ??200 ?— 要求: (1)采用先進(jìn)先出法計(jì)算本月生產(chǎn)領(lǐng)用材料的實(shí)際成本; (2)采用定額消耗量比例分配法分配甲材料費(fèi)用(分配率保留兩位小數(shù)); (3)根據(jù)分配結(jié)果編制領(lǐng)用材料的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-23
客戶 通過(guò)京東網(wǎng)購(gòu)買了A公司的產(chǎn)品(消費(fèi)品售價(jià)100元,其中產(chǎn)品成本30元,利潤(rùn)70元)。A公司 把利潤(rùn)70元打款到B公司,客戶 在B公司的相關(guān)平臺(tái)成功注冊(cè)成功后,B公司返還客戶100元購(gòu)買的產(chǎn)品費(fèi)用,這樣,B公司需要哪些憑證,這會(huì)計(jì)分錄如何做呢?
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2017-11-23
老師計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)的環(huán)節(jié)包括生產(chǎn)委托加工和進(jìn)口,那么征收消費(fèi)稅應(yīng)該是這3個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的費(fèi)用吧,是嗎?但是我們計(jì)算時(shí)是根據(jù)銷售額來(lái)計(jì)算,那這個(gè)應(yīng)該是屬于銷售環(huán)節(jié)了,但是消費(fèi)稅征稅環(huán)節(jié)除了金銀首飾和超豪華小汽車在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅外,好像沒(méi)有其他的了,我這個(gè)理解是哪里不對(duì)呢?就比如下面這個(gè)計(jì)算題,題中沒(méi)有提到委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié),不是應(yīng)該只針對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)征稅嗎,?還是說(shuō)只要題中給了銷售額,不管有什么環(huán)節(jié)都不考慮,只按照銷售額來(lái)征收消費(fèi)稅呢
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2019-06-16
老師,造廠房,混凝土和鋼筋在在建工程科目,那消防器材和挖機(jī)費(fèi)用記什么科目
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2021-06-11
甲企業(yè)銷售所生產(chǎn)的化妝品,價(jià)款1,000,000元(不含增值稅),開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為130,000元,適用的消費(fèi)稅稅率為30%??铐?xiàng)已存入銀行。請(qǐng)問(wèn):題中價(jià)款1,000,000元(不含增值稅)但其中一定是包含消費(fèi)稅的金額,這樣表述是否正確?
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2021-03-06
根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,下列情形中,應(yīng)繳納消費(fèi)稅的有()?A卷煙廠將自產(chǎn)的卷煙用于個(gè)人消費(fèi)。B化妝品廠將自產(chǎn)的高檔化妝品贈(zèng)送給客戶。C酒廠將自產(chǎn)的啤酒贊助啤酒節(jié)。D地板廠將自產(chǎn)的實(shí)木地板用于辦公室裝修。
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2017-03-17
煙類應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅納稅申報(bào)表怎么填
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2015-11-13
老師,請(qǐng)問(wèn)是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用取消了還是待攤費(fèi)用?現(xiàn)在是換成預(yù)付賬款了嗎?
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2021-03-18
領(lǐng)用一批外購(gòu)原材料用于集體福利消費(fèi),成本60000,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10200,求分錄
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2019-04-10
老師本公司種植食用菌,土租費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用,還是消耗性生物資產(chǎn)下面?
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2019-07-18
公司買了一臺(tái)冰箱和消毒柜放在廚房用的,這是計(jì)入什么管理費(fèi)用的什么?
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2020-07-13
老師,丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單是已經(jīng)取消了嗎?稅局不用出具了?
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2016-12-06
老師,我們公司做APP的,我們是一個(gè)中間平臺(tái),比如說(shuō)消費(fèi)者消費(fèi)1000元,我們會(huì)把其中900打給商家,40返點(diǎn)給消費(fèi)者,我們賺60,我把60當(dāng)做是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是我們成本都是人工費(fèi)用這些,是不是我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了呢
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2016-11-09
某企業(yè)2008年5月10日,經(jīng)與債權(quán)人協(xié)商將自制應(yīng)稅消費(fèi)品用于抵償債務(wù)600000,并開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款500000元,稅金85000元,該消費(fèi)品成本為460000,消費(fèi)稅稅率為10%,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額,并對(duì)想過(guò)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
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2017-09-09
合并報(bào)表問(wèn)題 ,子公司收了母公司利息。母公司確認(rèn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用。子公司沖減了開發(fā)成本利息支出。那合并報(bào)表的時(shí)候是不是需要抵消這一筆,需要抵消的話,那財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在利潤(rùn)表,開發(fā)成本體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表請(qǐng)問(wèn)怎么抵消呢
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2020-01-08
老師,請(qǐng)問(wèn)機(jī)器用的潤(rùn)滑油,計(jì)入制造費(fèi)用-維修費(fèi)用合不合理,不正常是計(jì)到制造費(fèi)用-物料消耗
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2022-04-11