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老師, 自產(chǎn)銷(xiāo)售的紅酒取得的含增值稅價(jià)款,包不包含消費(fèi)稅, 為什么不用除以1+10%,直接就乘消費(fèi)稅稅率
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2020-07-18
這里它總是加10000是啥意思,沒(méi)看明白呢,還有算消費(fèi)稅,直接用銷(xiāo)售額乘以消費(fèi)稅稅率么,不剔除增值稅么
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2021-08-02
老師請(qǐng)問(wèn)消費(fèi)稅連續(xù)加工,消費(fèi)稅不可抵扣的里面有,摩托車(chē),電池,涂料這三個(gè)嗎,cpa和稅務(wù)師有點(diǎn)差別
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2021-12-21
合并報(bào)表中非全資子公司之間的往來(lái)需要抵消嗎?全資孫公司之間的交易需要在二級(jí)合并中抵消嗎?
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2020-02-19
計(jì)提進(jìn)口關(guān)稅,消費(fèi)稅,增值稅,和銀行扣關(guān)稅,消費(fèi)稅,增值稅的分錄(具體哪些入哪些科目)分錄怎么做(?o?;?
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2019-09-06
餐飲業(yè)如果抖音團(tuán)購(gòu)券實(shí)際到賬日期在消費(fèi)日期之后,在客人消費(fèi)時(shí)和實(shí)際到賬時(shí)賬務(wù)該怎么處理
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2022-01-11
公司之前注銷(xiāo)了,沒(méi)成功,清算組已經(jīng)備案了,沒(méi)登報(bào),現(xiàn)在想取消注冊(cè)公司申請(qǐng),這個(gè)取消申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)
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2017-06-14
老師您好!控股子公司計(jì)提的專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 ,在合并報(bào)表時(shí)如何抵消[圖片] 老師合并報(bào)表是不是需要抵消掉
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2022-04-06
為什么企業(yè)集團(tuán)內(nèi)股份支付的合并報(bào)表抵消的是各年累計(jì)數(shù),而不是當(dāng)期數(shù)?這難道不會(huì)重復(fù)抵消嗎?
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2020-03-16
日,收回之前委托乙公司加工的N半成品一批,委托加工時(shí)發(fā)出原材料的實(shí)際成本為 15萬(wàn)元;加工過(guò)程中支付加工費(fèi)2萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26 萬(wàn)元;裝卸費(fèi)0.8萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬(wàn)元:受托方代 收代繳消費(fèi)稅4.5萬(wàn)元。甲公司收回該委托加工物資后準(zhǔn)備維續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該批 N半成品的計(jì)劃成本為20萬(wàn)元。 想問(wèn)一下這樣的分錄怎么做啊
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2023-10-07
甲企業(yè)從事藥酒生產(chǎn)業(yè)務(wù),兼營(yíng)藥酒批發(fā)零售業(yè)務(wù),適應(yīng)的消費(fèi)稅稅率為10%,從國(guó)外進(jìn)口一批甲藥酒,關(guān)稅完稅價(jià)格為146000元,已繳納關(guān)稅414000元,甲企業(yè)進(jìn)口甲藥酒應(yīng)繳納的增值稅稅額為
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2024-05-28
某汽車(chē)廠生產(chǎn)小汽車(chē),當(dāng)月銷(xiāo)售小汽車(chē)10輛。取得銷(xiāo)售收入104萬(wàn)元其中你10.2萬(wàn)元的單價(jià)銷(xiāo)售六輛。你10.8萬(wàn)元銷(xiāo)售兩輛。你10.6萬(wàn)元銷(xiāo)售兩輛。本月還用自產(chǎn)的汽車(chē)一輛向某汽車(chē)零配件廠換取一批汽車(chē)零配件,供生產(chǎn)汽車(chē)使用,自產(chǎn)小汽車(chē)消費(fèi)稅稅率為5%,另外該廠還進(jìn)口了一輛小轎車(chē),供管理部門(mén)使用。海光核電的完稅價(jià)格為50萬(wàn)元,關(guān)稅稅率25%,進(jìn)口車(chē)消費(fèi)稅稅率40%。計(jì)算該汽車(chē)廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
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2024-06-25
①)購(gòu)入生產(chǎn)用A材料10,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為100萬(wàn)(發(fā)票上注明的稅率為13%),另外支付不 含稅運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票(發(fā)票上注明的稅率為9%)
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2022-12-15
我們買(mǎi)的產(chǎn)品是技術(shù),對(duì)方給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣(mài)出去,需要給客戶(hù)開(kāi)13個(gè)點(diǎn)稅的票,這種問(wèn)題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用,這個(gè)需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門(mén)不同步。
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2020-11-16
老師,我們公司的性質(zhì)和美團(tuán)差不多,是做APP的,消費(fèi)者消費(fèi)之后把錢(qián)打在我們賬上,我們賬戶(hù)是對(duì)公賬戶(hù),然后我們?cè)俣ㄆ诎彦X(qián)轉(zhuǎn)給商家,比如說(shuō)消費(fèi)100,我們要打90給商家,還要返點(diǎn)給消費(fèi)者6元,我們公司只得到4元,消費(fèi)者消費(fèi)的錢(qián)是打入了我們的對(duì)工賬上,我們返給商戶(hù)和消費(fèi)者的都是公對(duì)私,我把他們之間的差額作為我們的收入,這樣的做法對(duì)嗎,我每做一單收入都會(huì)把那一單收入的進(jìn)賬出賬的回單附憑證下面,我這樣做會(huì)違背稅務(wù)上的規(guī)定嗎
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2016-11-14
(多項(xiàng)選擇題)下列有關(guān)消費(fèi)稅納稅地點(diǎn)的表述中,正確的有( ) A、納稅人銷(xiāo)售的應(yīng)稅消費(fèi)品,除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外,應(yīng)當(dāng)向納稅人機(jī)構(gòu)所在地或者居住地的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅 B、納稅人委托外縣(市)代銷(xiāo)自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,于應(yīng)稅消費(fèi)品銷(xiāo)售后,向機(jī)構(gòu)所在地或者居住地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅 C、委托個(gè)人加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,由受托方向機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)解繳消費(fèi)稅稅款 D、進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品,由進(jìn)口人或者其代理人向報(bào)關(guān)地海關(guān)申報(bào)納稅
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2020-01-03
關(guān)于消費(fèi)稅 消費(fèi)稅都只在單一環(huán)節(jié)中征收嗎?(除卷煙要在生產(chǎn)和批發(fā)環(huán)節(jié)征收)或者換個(gè)問(wèn)法,消費(fèi)稅只交一次嗎? 我知道消費(fèi)稅有個(gè)征收環(huán)節(jié),分別是生產(chǎn)環(huán)節(jié)、零售環(huán)節(jié)、進(jìn)口環(huán)節(jié)、批發(fā)環(huán)節(jié)。 假如某企業(yè)進(jìn)口一批化妝品,進(jìn)口的時(shí)候繳納了消費(fèi)稅,這企業(yè)批發(fā)給其他公司,那它批發(fā)(銷(xiāo)售化妝品)的時(shí)候還要繳納消費(fèi)稅嗎? 假如A企業(yè)批發(fā)一批木制筷子給B企業(yè)(環(huán)節(jié)①),B企業(yè)又批發(fā)給C企業(yè)(環(huán)節(jié)②),C企業(yè)又批發(fā)給D企業(yè)(環(huán)節(jié)③)...不斷批發(fā),除環(huán)節(jié)①外,其后的批發(fā)環(huán)節(jié)都要繳納消費(fèi)稅嗎??
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2016-03-04
5.1節(jié)前,電子稅務(wù)局給我推送了一條消息,說(shuō)我開(kāi)票收入比所得稅申報(bào)收入大,我還沒(méi)查到原因,今天進(jìn)電子稅務(wù)局就找不到這個(gè)消息了,我的消息和待辦里都沒(méi)有,我應(yīng)該在哪找
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2023-05-04
老師,客戶(hù)24號(hào)在我們酒店消費(fèi),27號(hào)開(kāi)票,對(duì)方收到發(fā)票后說(shuō)是因?yàn)橄M(fèi)時(shí)間跟開(kāi)票時(shí)間不一樣,要求我們?cè)诎l(fā)票后面?zhèn)渥?shí)際消費(fèi)日期并且蓋發(fā)票專(zhuān)用章,這樣操作可以嗎?
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2021-12-27