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張某任職于國內(nèi)某軟件公司,2019年3月取得的收入如下: (1)當月工資、薪金收入8000元,托兒補助費500元,加班補貼200元。 (2)在某大學授課,取得講學收入3500元。 (3)取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎金13000元。 (4)取得特許權的經(jīng)濟賠償收入2000元。 (5)按市場價格出租住房,當月取得不含稅租金收入15000元,當月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費合計為900元,由張某負擔的修繕費用600元,均取得合法票據(jù)。 已知:勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得以收入減除20%的費用后的余額為收入額,稿酬所得的收入額減按70%計算;個人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個人所得稅,每次收入超過4000元的,減除20%的費用
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2020-01-06
1.泰科公司2019年籌資情況如下,請根據(jù)相關資料計算各項資本的資金成本率(計算結果保留2位小數(shù)): (1)向銀行借入一筆長期借款1000萬元,銀行借款年利率為8%,每年結息一次,到期一次還本,同時需支付借款額1%的手續(xù)費,公司所得稅率為25%。請計算該長期借款的資本成本率。 (2)發(fā)行一筆期限為10年的債券,每張債券發(fā)行價格為1100元,面值為1000元,票面利率為8%,每年付一次息,發(fā)行費率為3%,所得稅稅率為25%。請計算該債券的資本成本率。 (3)擬發(fā)行普通股一批,發(fā)行費用為每股100元,發(fā)行費用率為5%,預計每年每股分配股利6元保持固定不變。計算該普通股資本成本率。
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2020-06-17
以前是分季度交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是不是用企業(yè)所得稅彌補之前的利潤了,現(xiàn)在第二季度是應交所得稅,第一季度是虧損不用交,那么現(xiàn)在第一第二季度累計起來還是虧損是不是這個季度還是不用交企業(yè)所得稅?
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2017-07-17
老師您好,審計在2021年初追溯調(diào)整2012以前年度費用,調(diào)增企業(yè)所得稅的時候,我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)調(diào)增所得稅的年度正好是虧損,這個還用補交所得稅嗎?稅務是否有超過5年就可以不用調(diào)整補交企業(yè)所得稅的政策規(guī)定?謝謝!
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2021-05-24
公司準備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》,無線鼠標和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標,在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進行測算,達擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標,材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
老師,匯算清繳的時候如果不用補交所得稅,就調(diào)表不調(diào)賬,如果要補交,就表得調(diào),也得計提所得稅,下月再交?
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2018-12-08
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對報稅 工資大概要多少合適呀
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2016-11-14
你好,稅局查出去年有一份已抵扣失控發(fā)票,成本轉(zhuǎn)出會計分錄怎么錄??
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2018-10-18
#提問#老師,你好,2019年度第二季度有預繳企業(yè)所得稅,到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的,但是第四季度的時候我沒有進行調(diào)賬,季報上有顯示所得稅費用的金額,現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào),第四季度的季報是錯的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費用時候就是 應交稅費 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應該是加嗎
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2021-08-01
可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動發(fā)生減值,為什么所得稅費用的時候不去調(diào)增利潤,后面又確認遞延所得稅資產(chǎn),算所得稅的時候的時候又減掉,有點懵。
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2018-08-11
某公司2023年主營業(yè)務收入為2000萬元,其他收入200萬元,年付現(xiàn)成本為1000萬元,年折舊費為300萬元,當年行政罰款支出50萬元,假定不存在利息與其他費用,企業(yè)所得稅稅率為25%,則(1)計算公司當年的所得稅費用;(2)計算公司當年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
我第一季度企業(yè)所得稅計提多了,那我4月份做賬要沖減多計提的,請問分錄怎么做呀?當時我按季計提借:所得稅費用貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來做就行了嗎?
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2018-07-11
非同一控制下的企業(yè)合并, 因資產(chǎn)負債入賬價值與其計稅基礎不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn), 遞延所得稅負債, 其確認結果直接影響購買日的商譽或計入利潤表的損益金額, 不影響購買日的所得稅費用
1/1505
2021-08-07
為什么季度所得稅申報表里沒有期間費用一欄
1/373
2023-11-29
食品廠的所得稅是以股東的個人所得稅形式來繳納的,用什么科目來計提呢?
1/435
2018-11-29
請問2018年所得稅匯算清繳多計費用5547.8元,已補交554.78元所得稅,賬務上怎么處理
1/551
2019-05-08
您好,請幫我算出個人所得稅應納稅額,還有個人所得15000里面的扣除社保費用
1/698
2018-08-13
老師,我們計提企業(yè)所得稅,第四季度的,支出大于收入,是不用交企業(yè)所得稅嗎?
1/1220
2018-12-27
老師,小規(guī)模納稅人,登記了應交稅費—企業(yè)所得稅,所得稅費用科目能不登記嗎?
1/755
2020-05-02