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請問一下老師,外地預交的稅費中的附加稅在哪個表里申報嗎?預交的增值稅金額已經(jīng)自動出現(xiàn)在表四的建筑服務預征款里了
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2021-11-03
還是問剛才待注銷的那個公司:現(xiàn)在本身已經(jīng)不運營了 無員工了 退租了 也不交水電費了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
在項目地預交增值稅,本期實際沒有抵扣,申報時已填寫了預交增值稅的余額全部本期抵扣,以后實際需要抵扣時還可以抵扣嗎?
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2018-11-13
業(yè)務提成的會計分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬已上,個稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,我這個月開了專票,所以做帳時要計增值稅,但是我的軟件在應交稅費--應交增值稅 后面已經(jīng)設了很多三能科目,我不能直接選擇應交稅費--應交增值稅,我該怎么做啊
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2020-11-09
員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 進項轉出時:借 管理費用-福利費 貸 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結算單和專用發(fā)票,之前已經(jīng)確認成本了。這里做的分錄是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸主營業(yè)務成本 這里為啥不能用應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)??
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費已上交,當時收據(jù)沒有細心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費的收據(jù)否則就補交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當時的財務為什么要這么做。我確認過4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會計準則,2019年已經(jīng)結賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應該記應交稅金-應交增值稅(進項稅額)借方的,記錯到應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借方了,這個月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調整?
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2020-03-08
收到5張專票,已經(jīng)認證,但不能抵扣,我做賬時,先做應交稅費-應交增值稅-進項,然后等到月底時,再把進項里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出嗎?這個步驟對嗎?
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2017-10-01
個人獨資企業(yè)1月份有利潤,交了經(jīng)營所得個稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒有1月份利潤大,在報經(jīng)營所得個稅時利潤總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營所得個稅,這個要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交,這個月因為客戶撤單,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請問我這個月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
老師,我上個月開錯了發(fā)票 ,這個月該怎么處理?增值稅已交,這張票我本月作廢,而且不會再開新的發(fā)票。我交過的增值稅會給退嗎?
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2018-11-14
1到7月的累計利潤795013.51,已交企業(yè)所得稅3456.04,是小微企業(yè)也是高新技術企業(yè),請問還需要多少成本票,目前需要交多少企業(yè)所得稅???
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2021-08-25
去年公司有張進項發(fā)票,已經(jīng)認證了。后來進項稅轉出了,當時的錯誤的賬務處理:借:原材料 貸:應交稅費-應交增值 稅-進項稅額轉出
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2017-04-14
老師,集團公司用自己的注冊資本金成立子公司,集團公司的注冊資本金已經(jīng)交過印花稅,子公司的注冊資本金還要交印花稅嗎?
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2021-02-22
銀行回單顯示交給國庫的有錢 但是不顯示交的什么稅 但是銀行已經(jīng)把這筆款轉出去了 這個怎么處理啊 這是19年的銀行回單
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2020-05-26
籌建期間購進貨物,發(fā)票已經(jīng)認證了但未抵扣。沒有銷項。這個進項稅做“應交增值稅——進項稅”還是做到“應交增值稅——待抵扣進項稅”
1/822
2018-06-13
18年的書里面的交易性金融資產(chǎn)所支付價款(其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利)記不記入交易性金融資產(chǎn)的成本里面啊
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2018-01-06