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老師好,不滿一年的公司不用交工會經費,我們公司未滿一年之前已經提交了兩個季度的工會經費了,這個款子如何申請退回?
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2020-01-06
單位開出外經證已經在外地稅局交繳增值稅和城建稅及教育附加稅等,在注冊地申報表報送時可否將交繳部分減除再申報呢?
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2019-04-05
已經認證抵扣的進項稅,稅務局要求做進項轉出,怎樣做憑證?原來業(yè)務借:主營業(yè)務成本 應交稅金—應交增值稅—進項稅 貸:銀行存款
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2019-05-13
老師,你好,那個我們外地經營沒預繳稅款,發(fā)票1月份已經開具了,稅也交完了,現在外地稅務局要我們交?我現在應該怎么辦做?
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2022-03-07
請教老師:餐飲服務企業(yè)銷售餐飲服務并贈送其進口的白酒,要繳納消費稅么?白酒在進口環(huán)節(jié)已經交過了吧?為何這里還要交呢
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2023-05-10
老師 我們之氣那簽了個房租合同 已經交過印花里 現在對金額有改動 減少了 有錢了個補充協(xié)議 這個補充協(xié)議還需要交印花嗎
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2022-07-22
個體戶是只用交個人所得稅嗎?一個季度,錢已經算出來,我到稅務大廳,帶銀行卡就可以交嗎?填申報表要怎么填,帶什么東西去?。?/span>
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2019-04-16
問下,6月份計提了28000,然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現只需要交25000.而6月份已經計提了,這個賬務怎么處理呢?
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2021-01-14
您好,請問個稅之前提交了確認但是最近看還能修改專項扣除,我就修改了又提交了一次,不過已經超過了6.30號了,還可以退嗎
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2020-12-28
如果已認證的進項專票轉出的完整分錄怎么做啊?是借:管理費用 510 貸:應交稅金~增值稅~進項稅額轉出 510 然后再結轉借:應交稅金~增值稅~進項稅額 510 貸:應交稅金~增值稅~轉出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經在8月份交完了,公積金9月6號交的,工資是在9月7號交的,個人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師,我想問下就是在做賬的時候 把應該稅費--未交增值稅 二級科目 寫成了應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
你好老師,我是一家建筑業(yè)公司,是一般納稅人,目前補交一筆老項目工程款,此項目前任會師已將帳所有的帳務結轉入收入和成本,此項項目工程款收入已在帳上沒有體現,但現在補交此項目工程款130萬元,帳務處理是借方:應交稅費一交增值稅(簡易征收)37864貸借:現金37864元,借:主營業(yè)務成本37864,貸:應交稅費一交增值稅(簡易證收)37864。這樣處理合適嗎,請老師指點。
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2016-08-23
老師,我上個月開錯了發(fā)票 ,這個月該怎么處理?增值稅已交,這張票我本月作廢,而且不會再開新的發(fā)票。我交過的增值稅會給退嗎?
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2018-11-14
1到7月的累計利潤795013.51,已交企業(yè)所得稅3456.04,是小微企業(yè)也是高新技術企業(yè),請問還需要多少成本票,目前需要交多少企業(yè)所得稅???
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2021-08-25
去年公司有張進項發(fā)票,已經認證了。后來進項稅轉出了,當時的錯誤的賬務處理:借:原材料 貸:應交稅費-應交增值 稅-進項稅額轉出
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2017-04-14
老師,集團公司用自己的注冊資本金成立子公司,集團公司的注冊資本金已經交過印花稅,子公司的注冊資本金還要交印花稅嗎?
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2021-02-22
銀行回單顯示交給國庫的有錢 但是不顯示交的什么稅 但是銀行已經把這筆款轉出去了 這個怎么處理啊 這是19年的銀行回單
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2020-05-26
籌建期間購進貨物,發(fā)票已經認證了但未抵扣。沒有銷項。這個進項稅做“應交增值稅——進項稅”還是做到“應交增值稅——待抵扣進項稅”
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2018-06-13
老師,請問事業(yè)單位要補交以前年度的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,因個人扣款已經在賬上掛著,單位補交部分怎樣做會計分錄??!謝謝
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2019-08-12