国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

"老師上月工資計(jì)提少了,寫發(fā)放工資時(shí)是不是不用計(jì)提了?例:借:應(yīng)付職工薪酬 管理費(fèi)用—職工薪酬 貸銀行存款"
1/353
2023-03-09
老師,請問員工把自己的車租給公司用。這個(gè)費(fèi)用是員工代開開票回來公司報(bào)銷,還是直接從工資里給員工發(fā)放呢?
7/483
2023-03-21
老師,臨時(shí)工工人工資不用計(jì)提的話,那要申請個(gè)稅嗎
1/513
2018-10-22
臨時(shí)工工資不用到個(gè)稅里申報(bào)吧,只需內(nèi)部做工資表?
1/1199
2019-03-12
工程施工里面的人員工資計(jì)入了管理費(fèi)用怎樣調(diào)整
2/50
2025-01-02
員工工資4000,已工作1年5個(gè)月,離職,要補(bǔ)貼多少費(fèi)用?
2/670
2022-08-08
月末用結(jié)轉(zhuǎn)工資嗎????
1/410
2018-04-18
月末用結(jié)轉(zhuǎn)工資嗎?
1/585
2018-04-18
2016年有一筆帳務(wù)數(shù)字輸錯(cuò)了,2016年10月份計(jì)提費(fèi)用:借:管理費(fèi)用2601 貸:應(yīng)付職工薪酬――公司承擔(dān)公積金2601,正確數(shù)字應(yīng)該是2061,11月份支付做分錄:借:應(yīng)付職工薪酬――公司承擔(dān)公積金2061 貸:銀行存款2061,喲現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)2016年10月份,計(jì)提錯(cuò)了,現(xiàn)在如何處理
1/425
2017-05-04
老師,您好!我的老家是江西上饒,向您請教一個(gè)問題:前期的差錯(cuò)綜合下來,我社保計(jì)提數(shù)(金額錯(cuò)的)比下月實(shí)際繳納數(shù)(金額對的)多了1013.91元,還有失業(yè)工傷等。 我能不能直接這樣更正會計(jì)差錯(cuò): 摘要寫:前期會計(jì)差錯(cuò)更正。 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-研發(fā)費(fèi)用 -1581.93 ,貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老 -1013.91 醫(yī)療-451.43 失業(yè)-64.7 工傷 -16.38 生育-35 ? 謝謝!會計(jì)學(xué)堂手機(jī)在充電,充好了注冊。 就把多出來的差額做筆負(fù)的沖掉?
1/497
2015-11-05
研發(fā)企業(yè),年終獎要按部門分別做分錄么全部計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-工資及獎金-部門 還是按研發(fā)支出-工資-及獎金,銷售費(fèi)用-工資及獎金,管理費(fèi)用-工資及獎金
1/964
2019-03-18
老師您好! 匯算清繳:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)需要填入A104000期間費(fèi)用明細(xì)職工薪酬里面嗎?
1/1094
2019-05-16
計(jì)提2019年年終金: 借:管理費(fèi)用-獎金50000 銷售費(fèi)用-獎金 50000 借:應(yīng)付職工薪酬-獎金 100000 2020年2月份實(shí)發(fā)(不考慮個(gè)稅):\ 借:應(yīng)付職工薪酬 80000 貸:銀行存款 80000 你好老師,請問銷售費(fèi)和管理費(fèi)2020年實(shí)發(fā)時(shí)各少了10000元,應(yīng)如何調(diào)賬
1/421
2020-04-21
老師請問公司平時(shí)購買了牛奶面包,褲子,尿片開了發(fā)票的一般計(jì)入什么科目嗎,是管理費(fèi)用—辦公用品還是計(jì)入借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)、貸應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬—-福利費(fèi)、貸:庫存現(xiàn)金呢
3/1812
2022-01-05
申報(bào)納稅時(shí)的管理費(fèi)用下的研究費(fèi)用可以算作應(yīng)付職工薪酬嗎
2/1036
2015-11-09
福利費(fèi)用可以直接做:借方管理費(fèi)用—福利費(fèi),貸方銀行存款減少嗎?不走應(yīng)付職工薪酬去轉(zhuǎn)一圈可以嗎?
1/190
2023-10-11
匯算清繳A104000應(yīng)付職工薪酬銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么確定填哪個(gè)?
1/1362
2020-05-09
匯算清繳,工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額應(yīng)該根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目填,還是管理費(fèi)用銷售費(fèi)用里的工資填,因?yàn)橹坝邪压べY做到勞務(wù)成本里的
1/847
2020-05-11
那我原來的記賬軟件里是營業(yè)費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬,換后的軟件里是銷售費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬,怎么辦呢?
1/638
2017-08-07
匯算清繳,期間費(fèi)用,我的賬套里工資只在銷售費(fèi)用體現(xiàn),管理費(fèi)用里沒有工資這一項(xiàng),但是,管理費(fèi)用里有福利費(fèi)61122元,我沒有通過過渡科目應(yīng)付職工薪酬,直接進(jìn)了管理費(fèi)用福利費(fèi)了,那請問,第一行第三列該不該填61122.40呢?
8/391
2021-05-19