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老師,18年12月的工資我在2018年12月計(jì)提的話,可以在2018年最后一個(gè)季度和2019年做2018年所得稅稅前扣除,我在2019年1月計(jì)提的話,可以在2019年最后一個(gè)季度和2020年做2019年所得稅稅前扣除,是這樣的嗎?(附的有領(lǐng)取人簽字的工資表) 假如: 借:管理費(fèi)用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:銀行存款 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 500 其他應(yīng)收款-社保 500 那么能稅前扣除的金額是不是3000?
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2018-12-29
計(jì)提發(fā)放工資 的分錄看下對不:計(jì)提:借:管理費(fèi)用 營業(yè)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 交個(gè)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 貸 :其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部份 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部份 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金/銀行存款
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2018-04-24
老師好!9月15日發(fā)放8月份工資的,(總工資12000,五險(xiǎn)一金,個(gè)稅,最后實(shí)發(fā)10827.25元)之前同事做的分錄是: 9月15日發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資--10827.25 貸:銀行存款 10827.25 在8月憑證里她是計(jì)提了8月工資的,分錄是: 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-員工工資12000 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 10827.25 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人420.28 其他應(yīng)收款-公積金 105 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅647.47 這樣做對嗎?
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2019-12-29
1.計(jì)提工資: 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 2.發(fā)放工資: 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 3.借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)
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2019-11-29
生產(chǎn)經(jīng)營所得稅查賬征收的,匯算清繳時(shí)候營業(yè)外收入應(yīng)該填到哪里?收入總額一欄嗎?
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2021-02-25
每個(gè)月公司需要做的稅務(wù)處理是什么?需要申報(bào)的項(xiàng)目……申報(bào)各種稅費(fèi),以及季度報(bào)表,個(gè)人所得稅申報(bào)。還有什么需要申報(bào)處理的嗎?
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2019-02-16
19年一月個(gè)人所得稅逾期申報(bào)在哪個(gè)網(wǎng)站報(bào),自然人稅收管理客戶端怎么報(bào)不上呢
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2019-05-27
2021年12月企業(yè)收到項(xiàng)目管理費(fèi),如果成本票取得跨年,1月份才取得成本票。那么上一年度所得稅這部分成本可不可以計(jì)劃成本。先繳納稅款。一月份收到發(fā)票實(shí)際處理呢?
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2022-03-26
盤虧記管理費(fèi)用能所得稅前扣除嗎?
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2019-12-26
老師像所得稅費(fèi)用、稅金及附加、管理費(fèi)用各種稅費(fèi),為什么科目表上沒有,屬于什么科目,怎么用,什么情況下
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2022-04-15
廣州市個(gè)人所得稅計(jì)算方法?
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2020-04-02
小微企業(yè)額定征收改為查賬征收的話,核定率和所得稅征收率會(huì)不會(huì)變
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2019-12-04
自然人辦理臨時(shí)稅務(wù)登記,享受增值稅起征點(diǎn)優(yōu)惠,個(gè)人所得稅如何繳納
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2022-05-18
老師,你好,公司處于籌建期,費(fèi)用類計(jì)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),取得財(cái)政撥款,用于裝修購買設(shè)備,正在企業(yè)所得稅匯算清繳,財(cái)政撥款按不征稅收入調(diào)減,按政策不征稅收入所支出的費(fèi)用和折舊要調(diào)增,開辦費(fèi)也要調(diào)增,該如何處理?
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2021-05-11
老師,幫法人做個(gè)人所得稅匯算清繳,除了需要法人自己注冊app,還有別的方式做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
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2021-03-29
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅;受讓方是企業(yè)時(shí),轉(zhuǎn)讓方到底要交所得稅嗎
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2022-10-28
2×21年1月25日,甲公司發(fā)現(xiàn)其將2×20年12月1日收到的用于購買研發(fā)設(shè)備的財(cái)政補(bǔ)貼資金300萬元直接計(jì)入了其他收益,至2×21年1月25日,甲公司尚未購買該設(shè)備。根據(jù)稅法規(guī)定,甲公司收到的該財(cái)政補(bǔ)貼資金屬于不征稅收入。甲公司在計(jì)算2×20年度應(yīng)交企業(yè)所得稅時(shí)已扣除該財(cái)政補(bǔ)貼資金。 老師!我想問下日后調(diào)整事項(xiàng)什么時(shí)候確認(rèn)遞延,什么時(shí)候又不確認(rèn)遞延
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2022-08-26
買來給職工年會(huì)抽獎(jiǎng)的物品 除了征收個(gè)稅 還要征收 企業(yè)所得稅嗎
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2015-11-12
老師,企業(yè)所得稅定率征收,銀行的單據(jù)不全可以不做嗎,反正賬務(wù)不健全。其他都做的合適
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2020-02-17
企業(yè)所得稅為B類征收,企業(yè)的虧損可以通過后續(xù)A類征收時(shí)彌補(bǔ)嗎?
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2019-01-27