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老師,員工借款是不是只能借取現(xiàn)金,可以轉賬么?最好是不是現(xiàn)金?
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2021-10-22
老師好,想問我們公司老板實繳資本200萬后,想拿出這200萬來,我說可以借款,到時在一年之內是要還的,他說,不光是股東借款,還可以是外人借款,是嗎?
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2020-06-28
廠長出差預借款900元,以現(xiàn)金支付
1/2474
2021-12-08
老師,公司歸還股東個人借款怎么做賬呢?
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2022-03-26
繳納辦公室社保費 時,是借:管理費用-社會保險費 其他應付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款,還是借:應付職工薪酬-社會保險費 其他應付款-社保代扣代繳,貸:銀行存款,借方是用管理費用呢,還是應付職工薪酬呢?搞不懂。
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2015-10-14
二月份有一筆憑證做錯了,原憑證 借 管理費用 貸 銀行存款,要把它調整為 借 待攤費用 貸 銀行存款,需要怎么操作
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2017-06-29
如果當月的房租,次月收到發(fā)票,當月借:管理費用 貸:預提 次月沖銷,再付款借:管理費用 貸:銀行存款,這樣對嗎?好繁瑣
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2018-12-28
2014年12月1日一般借款1000萬,5年期,利率7%,15年7月一般借款2000萬,3年,年利率9%,15年建造廠房占用1000萬元,16年1月占用1000萬,4月占用500萬,7月占用500萬,廠房16年9月完工,問16年一般借款資本化利息和費用話利息各多少
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2018-09-05
老師,去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯了 原本是借:管理費用-電梯維護費 貸:銀行存款 我做成了 借:管理費用-電梯維護費 貸:現(xiàn)金 借:應付賬款-電梯公司 貸:銀行存款 今年怎么更正?
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2016-05-12
老師,你好歸還長期借款不明白。 長期借款在最后一期歸還的只有本金和應付利息,為啥還會出現(xiàn)在建工程/制造費用/研發(fā)費用,長期借款利息調整在計提的時候已經平調了?
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2023-05-05
老師,我請教一下有關專項應付款的賬務處理問題,撥入借:銀行 貸:專項應付款 發(fā)生費用時是借:固定資產 、原材料、相關費用 貸:銀行、現(xiàn)金,還是直接借:專項應付款 貸:銀行、現(xiàn)金
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2017-12-26
借:固定資產――大棚 貸:銀行存款借:制造費用――折舊費 貸:累計折舊對嗎
1/972
2017-10-25
工地上借入的借款計提利息用哪個科目,二級科目怎么設置合理?
1/751
2018-08-01
老師,您好,企業(yè)費用報銷付款時,借成本費用科目,貸應付賬款-中轉科目,付款時,借應付賬款-中轉科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復付款,會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應付賬款-中轉科目過度?這樣記賬的依據是什么?
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2019-05-08
老師,稅控盤借管理費用貸銀行存款,借應交稅費減免稅,貸管理費用還是營業(yè)外收入。
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2021-11-26
老師票據貼現(xiàn)一般借銀行存款,借財務費用,貸應收票據,哪種情況會出現(xiàn)貸財務費用
1/1837
2020-03-09
老師,可以借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 報銷時用于辦公費 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 可以嗎
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2019-07-26
公戶收到利息,借:銀行存款貸:財務費用利息費用(紅字)保存顯示借貸方不平衡,怎么做?
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2019-05-25
如果選擇一次性當期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時借:管理費用-開辦費,貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應付款/應付賬款;結轉時:借本年利潤 貸:管理費用-開辦費 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時,借:長期待攤費用-開辦費 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應付款/應付賬款 結轉時:借:管理費用-開辦費攤銷 貸:長期待攤費用-開辦費 是這樣嗎
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2018-04-18
請問現(xiàn)在還有待攤費用科目嗎?例如預付一年的房租,是借預付賬款,貸銀存,然后分攤時借管理費用,貸預付賬款嗎?
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2016-02-18