- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
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借:其他應(yīng)收款 1000
貸:銀行存款
報銷的時候
借:管理費用 1200
貸:其他應(yīng)收款 1000
銀行存款 /現(xiàn)金 200
2019-11-18 06:16:49

你好
公司員工借款,借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金等科目
后期沖借款報銷,借:管理費用等科目,貸:其他應(yīng)收款?
2022-03-22 15:30:33

你好 借款單我們之前買的是一聯(lián)的 也有兩聯(lián)的 ,一聯(lián)的公司做賬,二聯(lián)的話一聯(lián)做賬,一聯(lián)給員工
2019-07-22 15:01:54

你好,依據(jù)報銷費用的類型,做賬沖員工備用金借支。
1、報銷費用金額正好等于借支金額,在借支單上蓋“注銷章”
借:管理費用/銷售費用
貸:其他應(yīng)收款-備用金-**員工
2、當(dāng)報銷金額大于借款時,還需支付余款給員工時,繼續(xù)錄入憑證(需在借支單上蓋“注銷章”)
借:管理費用/銷售費用
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
3、當(dāng)報銷金額小于借款時,還需向員工收回余款,,繼續(xù)錄入憑證(財務(wù)需開具收據(jù)給借款人)
借:庫存現(xiàn)金/銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-備用金-**員工。
2019-12-31 13:45:14

您好,員工借款后報銷一部分,再借入,日記賬按會計編制的憑證登記,需要登記與該員工的往來,模板就是現(xiàn)金銀行存款日記賬和其他應(yīng)收款三欄明細賬。
2016-10-21 09:48:01
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