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借:管理費用社保少記的7元1789.54 其他應收款-員工社???41.26 營業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費用社???7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負數(shù))請問借貨方合計數(shù)是多少 摘要:結轉本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負數(shù))貸:本年利潤7請問借貨方合計數(shù)是多少 借:本年利潤7,貸:管理費用7
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2015-12-09
有一筆付款分錄是:借:管理費用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調整管理費用其實只付100出去
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2020-12-08
如果選擇一次性當期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時借:管理費用-開辦費,貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應付款/應付賬款;結轉時:借本年利潤 貸:管理費用-開辦費 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時,借:長期待攤費用-開辦費 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應付款/應付賬款 結轉時:借:管理費用-開辦費攤銷 貸:長期待攤費用-開辦費 是這樣嗎
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2018-04-18
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數(shù),借:財務費用利息負數(shù)是嗎?是不是也可以用貸方:財務費用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應付款 —裝修押金 還是借:其他應付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28
發(fā)現(xiàn)上年錯賬明細科目入錯帳,如: 錯誤-借:銀行存款100萬, 貸:應付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應付款-李明100 能直接用下面調整分錄嗎? 借:應付款-馬平100 貸:應付款-李明100
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2022-04-25
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預提費用 600000;借:預提費用 600000 貸:其他應收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
老師,您好,企業(yè)費用報銷付款時,借成本費用科目,貸應付賬款-中轉科目,付款時,借應付賬款-中轉科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復付款,會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應付賬款-中轉科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
會計:記賬憑證,預收貨款-借:銀行存款 貸:預收貨款;提貨-借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結轉:借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
融資租入固定資產,固定資產和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財務費用 貸:未確認融資費用 借:長期應付款--應付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
1/233
2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
6/1575
2017-05-23
之前員工有借支的,就用了其他應收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
1/554
2020-07-13
用2,3月份多交社保費用,沖抵人力資源服務費 借 管理費用-服務費 貸 管理費用-社會保險費 沖抵個人部分 借管理費用-社會保險費(負數(shù)) 貸 應付職工薪酬(負數(shù)),借 應付職工薪酬(負數(shù))借 其他應收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應收款 貸 管理費用-社會保險費 ???
1/1005
2020-05-20
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應交款1104.86 老師 19年我要調整: 借 以前年度損益調整-管理費用994.37 貸 其他應收款 994.37 是這樣嗎?
2/1071
2019-07-18
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應收款啊還是用借其他應付款呢
1/577
2020-07-16