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老師,請(qǐng)問這個(gè)留下自用的4臺(tái)是屬于個(gè)人消費(fèi)的么?怎么不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2020-04-19
還有這個(gè),本月銷售額是40000,這個(gè)消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎?不用先用,40000除以(1-10%)嗎?
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2020-07-16
老師計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)的環(huán)節(jié)包括生產(chǎn)委托加工和進(jìn)口,那么征收消費(fèi)稅應(yīng)該是這3個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的費(fèi)用吧,是嗎?但是我們計(jì)算時(shí)是根據(jù)銷售額來計(jì)算,那這個(gè)應(yīng)該是屬于銷售環(huán)節(jié)了,但是消費(fèi)稅征稅環(huán)節(jié)除了金銀首飾和超豪華小汽車在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅外,好像沒有其他的了,我這個(gè)理解是哪里不對(duì)呢?就比如下面這個(gè)計(jì)算題,題中沒有提到委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié),不是應(yīng)該只針對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)征稅嗎,?還是說只要題中給了銷售額,不管有什么環(huán)節(jié)都不考慮,只按照銷售額來征收消費(fèi)稅呢
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2019-06-16
老師,造廠房,混凝土和鋼筋在在建工程科目,那消防器材和挖機(jī)費(fèi)用記什么科目
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2021-06-11
甲企業(yè)銷售所生產(chǎn)的化妝品,價(jià)款1,000,000元(不含增值稅),開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為130,000元,適用的消費(fèi)稅稅率為30%。款項(xiàng)已存入銀行。請(qǐng)問:題中價(jià)款1,000,000元(不含增值稅)但其中一定是包含消費(fèi)稅的金額,這樣表述是否正確?
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2021-03-06
委托加工的原材料收回后直接用于非應(yīng)稅消費(fèi)品的會(huì)計(jì)處理
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2021-11-03
老師,接受外來原材料加工制造的代制品為什么是存貨;還有非應(yīng)稅消費(fèi)品和應(yīng)稅消費(fèi)品的區(qū)別是什么
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2019-04-28
老師我想問一下,我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn),但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎?違反稅法嗎?
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2018-12-19
小規(guī)模納稅人開普通增值稅發(fā)票一個(gè)月共開了35萬要幾個(gè)點(diǎn),還有一個(gè)月內(nèi)開不足30萬與超30萬稅點(diǎn)有區(qū)別嗎?
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2019-01-11
老師,請(qǐng)問是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用取消了還是待攤費(fèi)用?現(xiàn)在是換成預(yù)付賬款了嗎?
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2021-03-18
領(lǐng)用一批外購(gòu)原材料用于集體福利消費(fèi),成本60000,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10200,求分錄
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2019-04-10
老師本公司種植食用菌,土租費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用,還是消耗性生物資產(chǎn)下面?
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2019-07-18
公司買了一臺(tái)冰箱和消毒柜放在廚房用的,這是計(jì)入什么管理費(fèi)用的什么?
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2020-07-13
還有就是我這邊要開配件發(fā)票給客戶,但我這是沒有購(gòu)進(jìn)來的配件專票的,就當(dāng)做是交16%個(gè)稅點(diǎn)。這樣可以開嗎?
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2019-01-04
老師,丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單是已經(jīng)取消了嗎?稅局不用出具了?
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2016-12-06
因?yàn)榘l(fā)票蓋錯(cuò)章,所以發(fā)票沖紅了,但因?yàn)椴欢种匦麓_了發(fā)票,沒開紅字發(fā)票,我現(xiàn)在等于交了兩次稅,該怎么辦
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2019-06-08
老師,我們公司做APP的,我們是一個(gè)中間平臺(tái),比如說消費(fèi)者消費(fèi)1000元,我們會(huì)把其中900打給商家,40返點(diǎn)給消費(fèi)者,我們賺60,我把60當(dāng)做是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是我們成本都是人工費(fèi)用這些,是不是我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了呢
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2016-11-09
某企業(yè)2008年5月10日,經(jīng)與債權(quán)人協(xié)商將自制應(yīng)稅消費(fèi)品用于抵償債務(wù)600000,并開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款500000元,稅金85000元,該消費(fèi)品成本為460000,消費(fèi)稅稅率為10%,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額,并對(duì)想過業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
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2017-09-09
合并報(bào)表問題 ,子公司收了母公司利息。母公司確認(rèn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用。子公司沖減了開發(fā)成本利息支出。那合并報(bào)表的時(shí)候是不是需要抵消這一筆,需要抵消的話,那財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在利潤(rùn)表,開發(fā)成本體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表請(qǐng)問怎么抵消呢
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2020-01-08
老師,客戶24號(hào)在我們酒店消費(fèi),27號(hào)開票,對(duì)方收到發(fā)票后說是因?yàn)橄M(fèi)時(shí)間跟開票時(shí)間不一樣,要求我們?cè)诎l(fā)票后面?zhèn)渥?shí)際消費(fèi)日期并且蓋發(fā)票專用章,這樣操作可以嗎?
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2021-12-27