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老師,消防改造款是不是也可以計入管理費用里的辦公費
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2020-07-16
您好,我想問一下,個體經(jīng)營戶賣珠寶首飾還用交消費稅嗎?
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2020-12-07
汽車制造廠將自產(chǎn)普通汽車用于償還貸款怎么算消費稅?
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2019-10-07
老師我想問一下,我們公司的增值稅稅負低于正常標(biāo)準(zhǔn),但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎?違反稅法嗎?
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2018-12-19
小規(guī)模納稅人開普通增值稅發(fā)票一個月共開了35萬要幾個點,還有一個月內(nèi)開不足30萬與超30萬稅點有區(qū)別嗎?
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2019-01-11
還有就是我這邊要開配件發(fā)票給客戶,但我這是沒有購進來的配件專票的,就當(dāng)做是交16%個稅點。這樣可以開嗎?
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2019-01-04
因為發(fā)票蓋錯章,所以發(fā)票沖紅了,但因為不懂又重新代開了發(fā)票,沒開紅字發(fā)票,我現(xiàn)在等于交了兩次稅,該怎么辦
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2019-06-08
煙類應(yīng)稅消費品消費稅納稅申報表怎么填
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2015-11-13
[計算2] 2019年8月,甲公司員工趙某出差乘坐飛機取得航空運輸電子客票行程單上注明票價3002元,燃油附加費50元:乘坐高鐵取得鐵路車票上注明的票價為1308元,乘坐輪渡取得船票(已注明身份信息)注明的價格為360.5元,乘坐網(wǎng)約車,取得國內(nèi)旅客運輸服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票注明的金額為200元,稅額為6元,已知:航空運輸電子客票行程單、鐵路車票適用的增值稅稅率為9%,公路、水路等其他客票適用的征收率為3%。計算甲公司本月準(zhǔn)子抵扣的進項稅額。
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2021-03-25
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費品一批。甲提供的材料成本為49000元,支付給乙加工費5000元,因甲、乙均為增值稅一般納稅人,甲在支付加工費的同時,取得了乙開具的增值稅專用發(fā)票,所負擔(dān)的增值稅稅額為650元,加工的該應(yīng)稅消費品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。甲收回委托加工的消費品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費稅適用稅率為10%,增值稅稅率為13%。甲、乙企業(yè)應(yīng)繳納的消費稅及賬務(wù)處理如下: 乙企業(yè)的賬務(wù)處理為: (1)乙企業(yè)在計算代收代繳消費稅時: 應(yīng)代收代繳消費稅=(49 000+5 650)x10%=5 465(元) 借:應(yīng)收賬款 賬務(wù)處理題干中都有 要求:1.根據(jù)以上資料計算企業(yè)應(yīng)補(退)增值稅和消費稅并調(diào)整相關(guān)賬項。 2.請指出消費稅的三個組成計稅公式。
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2022-05-11
老師計算消費稅時的環(huán)節(jié)包括生產(chǎn)委托加工和進口,那么征收消費稅應(yīng)該是這3個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的費用吧,是嗎?但是我們計算時是根據(jù)銷售額來計算,那這個應(yīng)該是屬于銷售環(huán)節(jié)了,但是消費稅征稅環(huán)節(jié)除了金銀首飾和超豪華小汽車在零售環(huán)節(jié)征收消費稅外,好像沒有其他的了,我這個理解是哪里不對呢?就比如下面這個計算題,題中沒有提到委托加工和進口環(huán)節(jié),不是應(yīng)該只針對生產(chǎn)環(huán)節(jié)征稅嗎,?還是說只要題中給了銷售額,不管有什么環(huán)節(jié)都不考慮,只按照銷售額來征收消費稅呢
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2019-06-16
老師,造廠房,混凝土和鋼筋在在建工程科目,那消防器材和挖機費用記什么科目
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2021-06-11
甲企業(yè)銷售所生產(chǎn)的化妝品,價款1,000,000元(不含增值稅),開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為130,000元,適用的消費稅稅率為30%??铐椧汛嫒脬y行。請問:題中價款1,000,000元(不含增值稅)但其中一定是包含消費稅的金額,這樣表述是否正確?
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2021-03-06
老師,我們公司做APP的,我們是一個中間平臺,比如說消費者消費1000元,我們會把其中900打給商家,40返點給消費者,我們賺60,我把60當(dāng)做是我們的主營業(yè)務(wù)收入,但是我們成本都是人工費用這些,是不是我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了呢
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2016-11-09
某企業(yè)2008年5月10日,經(jīng)與債權(quán)人協(xié)商將自制應(yīng)稅消費品用于抵償債務(wù)600000,并開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款500000元,稅金85000元,該消費品成本為460000,消費稅稅率為10%,計算企業(yè)應(yīng)納稅所得額,并對想過業(yè)務(wù)進行會計處理
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2017-09-09
合并報表問題 ,子公司收了母公司利息。母公司確認了財務(wù)費用。子公司沖減了開發(fā)成本利息支出。那合并報表的時候是不是需要抵消這一筆,需要抵消的話,那財務(wù)費用體現(xiàn)在利潤表,開發(fā)成本體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表請問怎么抵消呢
1/2815
2020-01-08
老師,請問是長期待攤費用取消了還是待攤費用?現(xiàn)在是換成預(yù)付賬款了嗎?
1/1394
2021-03-18
領(lǐng)用一批外購原材料用于集體福利消費,成本60000,增值稅進項稅額10200,求分錄
1/12022
2019-04-10
老師本公司種植食用菌,土租費是計入管理費用,還是消耗性生物資產(chǎn)下面?
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2019-07-18
公司買了一臺冰箱和消毒柜放在廚房用的,這是計入什么管理費用的什么?
1/2718
2020-07-13
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