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單位開(kāi)出外經(jīng)證已經(jīng)在外地稅局交繳增值稅和城建稅及教育附加稅等,在注冊(cè)地申報(bào)表報(bào)送時(shí)可否將交繳部分減除再申報(bào)呢?
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2019-04-05
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎樣做憑證?原來(lái)業(yè)務(wù)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
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2019-05-13
老師,你好,那個(gè)我們外地經(jīng)營(yíng)沒(méi)預(yù)繳稅款,發(fā)票1月份已經(jīng)開(kāi)具了,稅也交完了,現(xiàn)在外地稅務(wù)局要我們交?我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦做?
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2022-03-07
請(qǐng)教老師:餐飲服務(wù)企業(yè)銷售餐飲服務(wù)并贈(zèng)送其進(jìn)口的白酒,要繳納消費(fèi)稅么?白酒在進(jìn)口環(huán)節(jié)已經(jīng)交過(guò)了吧?為何這里還要交呢
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2023-05-10
老師 我們之氣那簽了個(gè)房租合同 已經(jīng)交過(guò)印花里 現(xiàn)在對(duì)金額有改動(dòng) 減少了 有錢了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議 這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議還需要交印花嗎
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2022-07-22
個(gè)體戶是只用交個(gè)人所得稅嗎?一個(gè)季度,錢已經(jīng)算出來(lái),我到稅務(wù)大廳,帶銀行卡就可以交嗎?填申報(bào)表要怎么填,帶什么東西去?。?/span>
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2019-04-16
問(wèn)下,6月份計(jì)提了28000,然后今年沒(méi)有交所得稅 所以年底的時(shí)候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計(jì)提了,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?
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2021-01-14
您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅之前提交了確認(rèn)但是最近看還能修改專項(xiàng)扣除,我就修改了又提交了一次,不過(guò)已經(jīng)超過(guò)了6.30號(hào)了,還可以退嗎
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2020-12-28
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計(jì)提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號(hào)交的,工資是在9月7號(hào)交的,個(gè)人所得稅是在9月8號(hào)交的
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2017-12-06
老師,我想問(wèn)下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級(jí)科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過(guò)來(lái)了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ,但是好像沒(méi)有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
你好老師,我是一家建筑業(yè)公司,是一般納稅人,目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款,此項(xiàng)目前任會(huì)師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本,此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒(méi)有體現(xiàn),但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬(wàn)元,帳務(wù)處理是借方:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡(jiǎn)易征收)37864貸借:現(xiàn)金37864元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37864,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡(jiǎn)易證收)37864。這樣處理合適嗎,請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
購(gòu)買材料,款已付,沒(méi)到票,借原材料,貸銀行存款,到票的時(shí)候,稅額沖原材料?借原材負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅?這樣多對(duì)嗎
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2018-05-10
業(yè)務(wù)提成的會(huì)計(jì)分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬(wàn)已上,個(gè)稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
本年認(rèn)證未做賬的進(jìn)項(xiàng)該怎樣處理,是去年已經(jīng)做過(guò)賬的。將重復(fù)開(kāi)的發(fā)票認(rèn)證了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
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2018-01-11
已預(yù)付賬款購(gòu)買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實(shí)操是 借:庫(kù)存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
當(dāng)月已繳納的稅金 但未認(rèn)證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 我報(bào)稅的時(shí)候還用填寫進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2017-09-07
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票九十多萬(wàn) 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個(gè)人所得稅嗎
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2017-07-11
我12月份的發(fā)票,是1月才認(rèn)證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個(gè)要如何更改
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2019-09-20
有上年和本年已交未計(jì)提的稅費(fèi),年末做了借:以前年度損益,貸:應(yīng)交稅費(fèi),期末資產(chǎn)負(fù)債表不平。老師,怎么調(diào)整平資產(chǎn)負(fù)債表呢
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2022-05-09