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還是問剛才待注銷的那個公司:現(xiàn)在本身已經(jīng)不運(yùn)營了 無員工了 退租了 也不交水電費(fèi)了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅,本期實(shí)際沒有抵扣,申報時已填寫了預(yù)交增值稅的余額全部本期抵扣,以后實(shí)際需要抵扣時還可以抵扣嗎?
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2018-11-13
老師,第一個問題,麻煩您幫我看看,這是五月份的報表,累計增值稅已交了多少,還有多少沒交?第二個問題,39284.元151383元是什么意思?
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2020-06-30
老師 請問 臺胞人員在我司上班 但未交醫(yī)社保 1月份工資已經(jīng)從對公轉(zhuǎn)出 如果不交 醫(yī)社保的情況下 有沒有其他解決方法呀 ?
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2020-03-09
老師你好。如果個人是二手房東到稅所開發(fā)票給承租方已經(jīng)交了房產(chǎn)稅,二手房東的租金收益超5萬,還需要交個人所得稅嗎
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2022-05-18
我這邊企業(yè)是在長沙,需要在外地預(yù)交稅款,已經(jīng)辦理了外管證,現(xiàn)在需要在外地預(yù)交稅款,我開票的話需要在哪邊開?怎么處理
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2020-07-29
4月1日后開16%稅費(fèi)需3月份在申報系統(tǒng)做未開發(fā)票收入,這就要多交增值稅呀!還未收款,貨物已發(fā)出,算確認(rèn)收入嗎?要交稅嗎?
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2019-03-31
老師好,不滿一年的公司不用交工會經(jīng)費(fèi),我們公司未滿一年之前已經(jīng)提交了兩個季度的工會經(jīng)費(fèi)了,這個款子如何申請退回?
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2020-01-06
單位開出外經(jīng)證已經(jīng)在外地稅局交繳增值稅和城建稅及教育附加稅等,在注冊地申報表報送時可否將交繳部分減除再申報呢?
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2019-04-05
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎樣做憑證?原來業(yè)務(wù)借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
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2019-05-13
老師,你好,那個我們外地經(jīng)營沒預(yù)繳稅款,發(fā)票1月份已經(jīng)開具了,稅也交完了,現(xiàn)在外地稅務(wù)局要我們交?我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦做?
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2022-03-07
請教老師:餐飲服務(wù)企業(yè)銷售餐飲服務(wù)并贈送其進(jìn)口的白酒,要繳納消費(fèi)稅么?白酒在進(jìn)口環(huán)節(jié)已經(jīng)交過了吧?為何這里還要交呢
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2023-05-10
老師 我們之氣那簽了個房租合同 已經(jīng)交過印花里 現(xiàn)在對金額有改動 減少了 有錢了個補(bǔ)充協(xié)議 這個補(bǔ)充協(xié)議還需要交印花嗎
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2022-07-22
個體戶是只用交個人所得稅嗎?一個季度,錢已經(jīng)算出來,我到稅務(wù)大廳,帶銀行卡就可以交嗎?填申報表要怎么填,帶什么東西去??!
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2019-04-16
問下,6月份計提了28000,然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計提了,這個賬務(wù)怎么處理呢?
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2021-01-14
您好,請問個稅之前提交了確認(rèn)但是最近看還能修改專項(xiàng)扣除,我就修改了又提交了一次,不過已經(jīng)超過了6.30號了,還可以退嗎
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2020-12-28
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號交的,工資是在9月7號交的,個人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師,我想問下就是在做賬的時候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
你好老師,我是一家建筑業(yè)公司,是一般納稅人,目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款,此項(xiàng)目前任會師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本,此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn),但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬元,帳務(wù)處理是借方:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡易征收)37864貸借:現(xiàn)金37864元,借:主營業(yè)務(wù)成本37864,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡易證收)37864。這樣處理合適嗎,請老師指點(diǎn)。
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2016-08-23