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已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎樣做憑證?原來業(yè)務(wù)借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
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2019-05-13
老師,你好,那個(gè)我們外地經(jīng)營沒預(yù)繳稅款,發(fā)票1月份已經(jīng)開具了,稅也交完了,現(xiàn)在外地稅務(wù)局要我們交?我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦做?
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2022-03-07
請(qǐng)教老師:餐飲服務(wù)企業(yè)銷售餐飲服務(wù)并贈(zèng)送其進(jìn)口的白酒,要繳納消費(fèi)稅么?白酒在進(jìn)口環(huán)節(jié)已經(jīng)交過了吧?為何這里還要交呢
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2023-05-10
老師 我們之氣那簽了個(gè)房租合同 已經(jīng)交過印花里 現(xiàn)在對(duì)金額有改動(dòng) 減少了 有錢了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議 這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議還需要交印花嗎
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2022-07-22
個(gè)體戶是只用交個(gè)人所得稅嗎?一個(gè)季度,錢已經(jīng)算出來,我到稅務(wù)大廳,帶銀行卡就可以交嗎?填申報(bào)表要怎么填,帶什么東西去??!
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2019-04-16
問下,6月份計(jì)提了28000,然后今年沒有交所得稅 所以年底的時(shí)候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計(jì)提了,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?
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2021-01-14
您好,請(qǐng)問個(gè)稅之前提交了確認(rèn)但是最近看還能修改專項(xiàng)扣除,我就修改了又提交了一次,不過已經(jīng)超過了6.30號(hào)了,還可以退嗎
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2020-12-28
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做啊?是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計(jì)提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號(hào)交的,工資是在9月7號(hào)交的,個(gè)人所得稅是在9月8號(hào)交的
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2017-12-06
老師,我想問下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級(jí)科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
你好老師,我是一家建筑業(yè)公司,是一般納稅人,目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款,此項(xiàng)目前任會(huì)師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本,此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn),但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬元,帳務(wù)處理是借方:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡易征收)37864貸借:現(xiàn)金37864元,借:主營業(yè)務(wù)成本37864,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡易證收)37864。這樣處理合適嗎,請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
公司是工業(yè)企業(yè),銷售房屋及附屬物,是地稅代開的增值稅發(fā)票,并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅;會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎:1、借:固定資產(chǎn)清理;累計(jì)折舊;貸:固定資產(chǎn);2、借:其他應(yīng)收款(甲公司已付);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;固定資產(chǎn)清理;3、借:固定資產(chǎn)清理;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅;城建稅;教育費(fèi)附加;地方教育附加;印花稅;4、借:固定資產(chǎn)清理(營業(yè)外支出);貸:營業(yè)外收入(固定資產(chǎn)清理);5、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金;應(yīng)交土地增值稅;應(yīng)交城建稅;應(yīng)交教育費(fèi)附加;
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2017-06-01
老師我們是做電商行業(yè)的,4家天貓店,我們老板名下有幾家小規(guī)模公司,主要就是用來開發(fā)票而已,每個(gè)季度就是開到免征額30萬就不開了,換一家公司開,但是對(duì)公賬戶對(duì)應(yīng)的天貓店,提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的,因?yàn)槲覀兊馁~目也是記賬公司做的,我就不知道他們?cè)趺醋龅牧?,反正也是不超過30萬免稅,一年也就交幾百所得稅,我們很多支出都是對(duì)公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出,我想知道這樣下去會(huì)怎樣?
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2020-01-10
購買材料,款已付,沒到票,借原材料,貸銀行存款,到票的時(shí)候,稅額沖原材料?借原材負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅?這樣多對(duì)嗎
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2018-05-10
業(yè)務(wù)提成的會(huì)計(jì)分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬已上,個(gè)稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
本年認(rèn)證未做賬的進(jìn)項(xiàng)該怎樣處理,是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認(rèn)證了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
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2018-01-11
已預(yù)付賬款購買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實(shí)操是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
當(dāng)月已繳納的稅金 但未認(rèn)證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 我報(bào)稅的時(shí)候還用填寫進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2017-09-07
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個(gè)人所得稅嗎
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2017-07-11
我12月份的發(fā)票,是1月才認(rèn)證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個(gè)要如何更改
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2019-09-20