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請問首次購買增值稅稅系統(tǒng)專用設(shè)備,填增值稅納稅申報(bào)表的發(fā)生額怎么填呀? 在所給資料中并沒有說明本期發(fā)生額
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2020-06-14
就是在國稅系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)附加稅,附加稅分三個(gè)表申報(bào),但是我填的第一個(gè)表里都有數(shù)據(jù),那另外兩個(gè)表我還要填嗎
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2020-01-06
老師,如果小規(guī)模季度不超過30萬,比如實(shí)際增值稅320免了,填報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),城建,教育,地教的計(jì)稅依據(jù)寫0還是寫320?
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2019-10-21
老師,季度小規(guī)模銷售額99000,稅率開票1,990元,賬上也是990元1的稅率,但是申報(bào)出來的是3的稅率,在小微企業(yè)免稅額那欄,這個(gè)我還需要填減免表嗎?另外申報(bào)附加稅時(shí),申報(bào)表上一般增值稅那填0還是填990?
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2021-07-02
本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0不等于增值稅及附加稅表,申報(bào)表中,23行本期應(yīng)納稅額減征額一般項(xiàng)目本月280元加即征即退項(xiàng)目,本月o之和
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2022-02-08
填增值稅銷項(xiàng)及附加稅申報(bào)表附列資料一,顯示“稅種類別為服務(wù),第一欄銷項(xiàng)稅額應(yīng)為0請檢查是否錄入一般計(jì)稅方法13%;的貨物及加工修理修配勞務(wù)的發(fā)票”是怎么回事呢?我們開的票是13%的貨物票
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2021-12-13
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
老師好,我咨詢一下,建筑業(yè)外地預(yù)交了增值稅,這筆已交稅金我當(dāng)月不需要抵減,因?yàn)槲冶驹露嗾J(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額,如果再抵減已交稅金會(huì)導(dǎo)致增值稅稅負(fù)不夠。整個(gè)一年都是這種情況,所以增值稅申報(bào)表附表四一直有余額。我想問的是附表四的余額怎么辦,年年有余額,而且越來越大。
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2019-04-20
更正前期申報(bào)表收入,產(chǎn)生多交增值稅,主表25行為負(fù)數(shù),請問在申報(bào)表怎么填報(bào)抵扣本月應(yīng)交稅金?
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2024-11-08
你好!280元航天服務(wù)費(fèi)暫時(shí)不抵扣,申報(bào)時(shí):主表、附表和減免明細(xì)表需不需要填,如果需要填寫就填附表四媽嗎?
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2021-06-15
老師小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表減免稅費(fèi)按1%增值稅算么?
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2020-04-14
老師你好!小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)附加 稅的時(shí)候,3月做賬是按優(yōu)惠1%稅率記增值稅的,但系統(tǒng)申報(bào)表里還是按3%稅率計(jì)算的,導(dǎo)致申報(bào)表和賬務(wù)處理稅率不同,有影響嗎?
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2020-06-06
老師,通用申報(bào)表(稅及附征稅費(fèi))表怎么填?有模板嗎?
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2019-09-26
老師,我在做真想實(shí)操之長沙快學(xué)運(yùn)輸有限公司的11月賬務(wù)處理,在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)該怎樣填寫附表和主表,依據(jù)是什么
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2019-04-27
增值稅納稅申報(bào)表附列資料三 服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì) 表中的本期應(yīng)扣除金額 這項(xiàng)是什么啊 涉及到哪些需要填寫這項(xiàng)
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2018-10-26
增值稅申報(bào)時(shí)營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表怎么填
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2019-01-14
你好,老師,我們公司銷售中西藥,中藥增值稅率為9%西藥稅率為13%,在11月我的西藥銷售4萬元稅率13%,但是銷售給下家以前年度有退回,對方開據(jù)了紅字發(fā)票信息表,并且我們已經(jīng)開了紅字發(fā)票,金額為13萬,比當(dāng)期銷售額高,而且,以前的稅率是16%,我現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表,不知道怎么去填
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2019-12-11
增值稅即征即退,申報(bào)好增值稅后,是電子稅務(wù)局上申請退稅還是去大廳填表申請退稅?
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2019-06-16
收入有沒有發(fā)票都需要繳稅的 不用用納稅調(diào)整,因?yàn)槟阋呀?jīng)交稅了。 增值稅主表不用填寫,都是附表帶出來的嗎?老師,只要填寫附表就可以嗎?
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2021-10-19
老師,增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對,在增值稅那誰申報(bào)表中銷售稅額怎么填?兩個(gè)表格中金額不一樣行不行?
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2019-07-04