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請問房地產企業(yè)中增值稅申報有增值稅一般納稅人一表集成申報、增值稅一般納稅人標準申報、增值稅預繳申報分別適用于哪些情況?
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2020-07-14
上期申報應繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
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2022-03-01
老師,填(增值稅及附加稅費申報表)的時候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應該補稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應交為19802元。相差0.02.我填申報表應該怎么填
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2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費申報表)的時候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應該補稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應交為19802元。相差0.02.我填申報表應該怎么填
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2021-10-19
現(xiàn)金流量表里面的支付稅費項目,是指已經實際支付的增值稅,增值稅附加稅,企業(yè)稅的總和嗎?
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2017-03-21
小規(guī)模納稅人在申報稅時,其中有一個附表《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》,里面需要填寫“應稅行為(3%征收率)扣除額計算”,這里的“應稅行為(3%征收率)扣除額”是指什么啊,該怎么填 寫呢?
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2019-04-04
老師,9月份交了稅控盤技術服務費280。我現(xiàn)在報增值稅,增值稅減免申報表是這樣填表嗎?這個季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
老師,9月份交了稅控盤技術服務費280。我現(xiàn)在報增值稅,增值稅減免申報表是這樣填表嗎?這個季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
老師,個體工商戶增值稅申報時未達起征點的銷售額需要填在主表的那?還需要填 增值稅減免表嗎?填付列表嗎?填在哪。謝謝
1/1048
2019-10-23
老師你好!就是我做金馬商貿(營業(yè)期)報稅的題時,增值稅申報表報了兩次都有錯誤(最后一次是直接根據(jù)納稅申報表的答案抄的),請問問題出在哪里?
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2016-10-29
公司1月份收到一筆租金收入,當時不能確定開票單位信息,所以記賬時自己倒擠算出收入和銷項稅金,也是按照賬面金額填報增值稅申報表,但是本月開票時實際開票收入比賬面多兩分錢,稅金比賬面少兩分錢,怎么調賬?還有納稅申報表未開票金額和稅金要怎么填?
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2019-03-12
這三個箭頭表示什么意思???12月增值稅我們交了25萬多,怎么1月份的申報表里還有這個數(shù)字呢?這個多交的11萬多什么意思?一月份是應該交17萬多的增值稅這個是對的
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2019-02-20
增值稅報表申報問題:上個進項8萬,銷項6萬,本來交不到稅的。但是進項少填報8萬,以致交了2萬增值稅。然后這個月去稅務所做了申請,8萬進項可以以后繼續(xù)抵扣。但申報表如何填寫?
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2015-09-11
請問老師增值稅預交申報表從那里可以打印出來?
1/1814
2020-04-07
單位的停車場收費,增值稅的申報表怎么填?還有分錄怎么寫呢
1/2204
2020-07-06
房地產行業(yè)多交的增值稅應該填入申報表哪行哪列?
1/1100
2019-07-02
您好 我9月份在增值稅發(fā)票選擇確認平臺中將進項稅提交確認 目前狀態(tài)為已申報 但未在增值稅附列申報表2中手動輸入對應數(shù)字 目前如何解決這一問題?
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2019-10-15
開發(fā)軟件工期4個月,簽合同預收50%貨款已開增值稅票,但是現(xiàn)在成本還不全部知道,只收到部分進項,是不是不符合收入的定義,如果不做收入增值稅申報表是不是得做收入?財報不做收入,稅報做收入是否得專管員同意?第二,財務報表直接確認收入,成本暫估是否可行?
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2019-02-14
小規(guī)模納稅人 季度零申報了增值稅,用不用申報增值稅附加?
1/1506
2018-10-11
申報2月所屬期的出口退稅時,要填增值稅納稅申報數(shù)據(jù),填202102申報期范圍內以下項:不免抵扣稅額(附表2第18欄累加,這個怎么填?
2/473
2021-03-10