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增值稅納稅申報(bào)表,可以全填0嗎?沒(méi)有營(yíng)業(yè)的個(gè)體經(jīng)營(yíng),資產(chǎn)負(fù)債表已申報(bào),全填了0
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2020-01-23
企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額是什么意思?
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2024-11-11
申報(bào)時(shí)提醒附加稅報(bào)表沒(méi)有保存
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2019-07-03
通用申報(bào)表(稅及附征水費(fèi))怎么填
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2021-01-06
請(qǐng)問(wèn),附加稅0申報(bào)怎樣填寫(xiě)表格
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2019-04-24
1、納稅申報(bào)表上的“應(yīng)補(bǔ)(退)稅款”包括附加稅的嗎?2、資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅款與納稅申報(bào)表的“應(yīng)補(bǔ)(退)稅款”有差額,是我把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)和附加稅都放在了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里,請(qǐng)問(wèn)這有問(wèn)題嗎?3、納稅申報(bào)表上需要體現(xiàn)附加稅嗎?
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2018-08-12
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)應(yīng)交的增值稅,在增值稅納稅申報(bào)表里填在哪行
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2020-07-02
年報(bào)中的納稅總額包含增值稅,那增值稅是申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)嗎?
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2019-05-27
減增部分的增值稅要申報(bào)附加稅嗎
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2020-10-17
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)中增值稅申報(bào)有增值稅一般納稅人一表集成申報(bào)、增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)、增值稅預(yù)繳申報(bào)分別適用于哪些情況?
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2020-07-14
老師,個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)時(shí)未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額需要填在主表的那?還需要填 增值稅減免表嗎?填付列表嗎?填在哪。謝謝
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2019-10-23
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2022-03-01
電子稅局官網(wǎng)申報(bào)增值稅,下圖表格是自動(dòng)生成的嗎?填列不了數(shù)
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2017-10-21
申報(bào)時(shí)總提示附表一的第5行11列的值與附表三的6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第1列數(shù)值不等 老師這咋弄?
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2022-01-11
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開(kāi)的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開(kāi)的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
深圳金馬商貿(mào)的籌建期的增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)??不是應(yīng)該是720元,怎么會(huì)是0的??
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2017-05-24
老師增值稅附表一里的開(kāi)具稅控增值稅專用發(fā)票里的銷售額數(shù)字是在哪里參照填的呀
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2019-05-22
老師,9月份交了稅控盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票,主表都是零。
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2019-10-10
老師,9月份交了稅控盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票,主表都是零。
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2019-10-10