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計(jì)提本月工資可以借:管理費(fèi)用---工資表上得實(shí)發(fā)金額。貸:應(yīng)付職工薪酬--工資表上的實(shí)發(fā)金額
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2017-11-26
老師請(qǐng)問(wèn):網(wǎng)絡(luò)公司:施工(管理層)人員的工資 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 施工(不是管理層)人員工工資 借:工程施工--合同成本--人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 以上對(duì)嗎?
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2016-10-14
老師 請(qǐng)問(wèn)下 什么情況下做應(yīng)付職工薪酬 什么情況下做管理費(fèi)用-工資 目前公司有個(gè)這兩種情況 員工這個(gè)月離職 也發(fā)放了本月的工資還發(fā)放了之前欠的三個(gè)月工資 這個(gè)該怎么做
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2019-05-31
老師,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,我可不可以直接做在一張憑證上?借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
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2018-11-12
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
以前多發(fā)工資,現(xiàn)在退回,完整分錄怎么寫(xiě),借銀行,貸管理費(fèi)用嗎?那應(yīng)付職工薪酬沖嗎
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2020-06-15
我們公司是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的 名稱(chēng)和法人變了 新的執(zhí)照已經(jīng)辦理 前一個(gè)公司的開(kāi)戶(hù)行先變更 再注銷(xiāo) 我們才能重新開(kāi)基本戶(hù) 我想問(wèn)的是稅務(wù)這邊 重新銜接繼續(xù)上一個(gè)公司還是新建賬
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2017-03-30
我單位屬于建安行業(yè),有些工程沒(méi)實(shí)現(xiàn)收入,年底利潤(rùn)達(dá)不到,工程材料無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)到成本中,如果想把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
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2017-02-15
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
1、公司外請(qǐng)平面設(shè)計(jì)工資要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)嗎? 2、法人已連續(xù)兩個(gè)月進(jìn)行個(gè)稅0申報(bào),9月入職一人已申報(bào),10月法人個(gè)稅怎么處理? 設(shè)計(jì)工資3000;法人無(wú)工資
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2019-11-10
分配職工工資40700,其中制造01產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000,制造02產(chǎn)品工人工資16000,生產(chǎn)車(chē)間管路人員工資5700,廠(chǎng)部行政管理人員工資4000的分錄怎么寫(xiě)。
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2022-09-14
根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄:(1)6月6日,某化妝品公司來(lái)工行分行申請(qǐng)辦理銀行本并交付現(xiàn)金1000元(2)同月8日,代理付款行建行收到本行開(kāi)戶(hù)單位交來(lái)的本票,經(jīng)審核合格予以辦理(3)同月8日,工行分行收到建行分行票據(jù)交換提入的本票,經(jīng)核對(duì)進(jìn)行清算。
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2023-03-03
車(chē)間管理人員的工資計(jì)那里? 生產(chǎn)車(chē)間管理人員的職工薪酬計(jì)那里? 生產(chǎn)車(chē)間管理人員的工資計(jì)那里?
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2016-04-24
老師問(wèn)一下,制造業(yè),報(bào)廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫(kù)存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 請(qǐng)問(wèn)用那種做法???
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2024-10-12
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶(hù),主要經(jīng)營(yíng)建筑勞務(wù)分包,查賬征收,賬務(wù)怎么處理
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2022-08-28
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問(wèn)下。我這邊是當(dāng)月計(jì)提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計(jì)提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計(jì)提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費(fèi)用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時(shí),借:管理費(fèi)用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個(gè)人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
實(shí)發(fā)工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用呢?
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2021-12-18
公司月初發(fā)放上月工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,月底計(jì)提當(dāng)月工資時(shí),借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬。那月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際發(fā)放的工資還是計(jì)提的工資?
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2017-05-02