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用快賬做賬,成本,收入是借貸方都有他是差額結(jié)轉(zhuǎn)對嗎,應交稅費是負數(shù)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-07-16
這個,資產(chǎn)借不是增加嗎,那應交稅費不是借是試少嗎,那什么最后得出的是相加的結(jié)果,一增一減能相加????
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2020-04-23
加10是信用減值損失還是交易費用
1/878
2022-03-26
補交以前年度員工個稅有在職和離職的員工,補交稅款怎么處理?
1/2051
2020-06-16
跨市施工,2021年五月份開的發(fā)票未在項目所在地預交稅金,但是已經(jīng)在注冊地申報繳納了稅金,這個怎么處理呢
7/3701
2022-01-28
本月報完稅應交稅款是3000,可是公賬上的錢不夠了,沒有扣成功,想問下老師后面把錢轉(zhuǎn)入公賬會自動扣掉稅款嗎,這期間會產(chǎn)生滯納金嗎
1/1669
2019-08-23
期末結(jié)賬“應交稅費”科目貸方余額-1164.12 這是代表什么意思
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2022-02-27
平常季度預交所得稅是按25%交嗎?
1/1296
2020-06-14
年底應交稅費還有余額,要不要調(diào)整下
1/779
2018-01-19
“稅金及附加”科目和“應交稅費”科目的使用有什么不同?感覺容易混淆呢
1/2407
2020-08-06
借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅 596.3 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅 400 應交稅費/未交增值稅。 196.3 老師,這個分錄什么意思
1/68
2022-02-24
應交稅費--應交增值稅--(進項稅)(銷項稅)每個月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
1/355
2017-12-11
老師小規(guī)模是季報,那我如果5月有增值稅,要計提嗎?分錄怎么寫呀?借應交稅費—應交增值稅,貸方寫什么?未交增值稅?
1/400
2016-06-12
應交增值稅明細賬與已交稅款差2分錢怎么辦
1/335
2019-03-07
老師,應交稅費下面三級科目里的哪個科目是代表交的增值 稅的,我在系統(tǒng)里抵扣了一張專票,但沒有做到賬里,是借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款嗎?
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2021-07-17
關于稅費這塊記賬還是不太明白,我收到銀行金額為100,開票開3%的普票,發(fā)票上的銷項稅是100*0.03,我記賬是貸:銷項稅100/1.03*0.02,貸:城建稅+教育費附加+地方教育費附加100/1.03*0.02*(0.05+0.03+0.02) 但是我的賬上的銷項稅和稅盤里的銷項稅對不上呢 而且不知道3%和2%差額的部分怎么記賬是3%減按2%繳納 就是那個科目我不知道用哪個 應交稅費-應交增值稅-銷項稅還是用應交稅費-未交增值稅[圖片]
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2022-05-30
比如6月份銷項稅額13萬,貸記:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)13,6月份繳納稅款時: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)13 貸:銀行存款 13 現(xiàn)在有個疑問:開始計入了三級科目銷項稅額13,也就是三級科目銷項稅額明細賬余額是13,可是繳納增值稅是又平白無故計入了借:三級科目(已交稅金)13,這樣不就導致最終三級科目銷項稅額一直有貸方余額13,三級科目(已交稅金)余額也一直會有借方余額13嗎?不應該都轉(zhuǎn)入一個科目,余額為0才對呀? 請專業(yè)老師詳細解答疑惑,答非所問的就不要回答了
4/278
2022-06-11
如果有增值稅未交,是不是要做一個科目是 借:應交稅費 應交增值稅。。貸:應交稅費 未交增值稅。。這樣做分錄可以的馬?
2/460
2019-01-22
之前會計做賬銷項稅進項稅沒有轉(zhuǎn)到應交稅費未交增值稅科目下,所以期末留底在應交稅費——應交增值稅貸方負數(shù),那我現(xiàn)在想把留底轉(zhuǎn)到應交稅費——未交增值稅科目下,但是我期初已經(jīng)錄過了已經(jīng)做了好幾個月稅了,這個該怎么調(diào)?
5/468
2020-07-02
借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款預繳完怎么沖抵稅款?
1/874
2017-12-14