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老師,請(qǐng)幫忙看下,負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)440.69這個(gè)數(shù)字,是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了,麻煩了
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2022-01-14
應(yīng)交稅金是負(fù)的,我司賣(mài)一手車(chē),4s店 有什么問(wèn)題嗎?但是我車(chē)子賣(mài)完了,也沒(méi)進(jìn)貨,目前,負(fù)36784.14
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2019-09-06
市內(nèi)交通交通費(fèi)按出差自然天數(shù)計(jì)算(在同一地點(diǎn)參會(huì)及培訓(xùn)包食宿的,只能報(bào)往返當(dāng)天),往返當(dāng)天可計(jì)發(fā)伙食費(fèi)。這個(gè)往返當(dāng)天是算一天還是兩天呢?
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2021-12-27
老師,請(qǐng)問(wèn)年終結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金在科目的貸方,如何下憑證讓它結(jié)平呀
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2020-01-08
跨市施工,2021年五月份開(kāi)的發(fā)票未在項(xiàng)目所在地預(yù)交稅金,但是已經(jīng)在注冊(cè)地申報(bào)繳納了稅金,這個(gè)怎么處理呢
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2022-01-28
“稅金及附加”科目和“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的使用有什么不同?感覺(jué)容易混淆呢
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2020-08-06
平常季度預(yù)交所得稅是按25%交嗎?
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2020-06-14
補(bǔ)交以前年度員工個(gè)稅有在職和離職的員工,補(bǔ)交稅款怎么處理?
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2020-06-16
加10是信用減值損失還是交易費(fèi)用
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2022-03-26
本月報(bào)完稅應(yīng)交稅款是3000,可是公賬上的錢(qián)不夠了,沒(méi)有扣成功,想問(wèn)下老師后面把錢(qián)轉(zhuǎn)入公賬會(huì)自動(dòng)扣掉稅款嗎,這期間會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
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2019-08-23
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅 596.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 400 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。 196.3 老師,這個(gè)分錄什么意思
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2022-02-24
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--(進(jìn)項(xiàng)稅)(銷(xiāo)項(xiàng)稅)每個(gè)月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2017-12-11
老師小規(guī)模是季報(bào),那我如果5月有增值稅,要計(jì)提嗎?分錄怎么寫(xiě)呀?借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸方寫(xiě)什么?未交增值稅?
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2016-06-12
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬與已交稅款差2分錢(qián)怎么辦
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2019-03-07
老師,應(yīng)交稅費(fèi)下面三級(jí)科目里的哪個(gè)科目是代表交的增值 稅的,我在系統(tǒng)里抵扣了一張專(zhuān)票,但沒(méi)有做到賬里,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款嗎?
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2021-07-17
關(guān)于稅費(fèi)這塊記賬還是不太明白,我收到銀行金額為100,開(kāi)票開(kāi)3%的普票,發(fā)票上的銷(xiāo)項(xiàng)稅是100*0.03,我記賬是貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅100/1.03*0.02,貸:城建稅+教育費(fèi)附加+地方教育費(fèi)附加100/1.03*0.02*(0.05+0.03+0.02) 但是我的賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅和稅盤(pán)里的銷(xiāo)項(xiàng)稅對(duì)不上呢 而且不知道3%和2%差額的部分怎么記賬是3%減按2%繳納 就是那個(gè)科目我不知道用哪個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅[圖片]
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2022-05-30
比如6月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額13萬(wàn),貸記:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13,6月份繳納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)13 貸:銀行存款 13 現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn):開(kāi)始計(jì)入了三級(jí)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額13,也就是三級(jí)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額明細(xì)賬余額是13,可是繳納增值稅是又平白無(wú)故計(jì)入了借:三級(jí)科目(已交稅金)13,這樣不就導(dǎo)致最終三級(jí)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額一直有貸方余額13,三級(jí)科目(已交稅金)余額也一直會(huì)有借方余額13嗎?不應(yīng)該都轉(zhuǎn)入一個(gè)科目,余額為0才對(duì)呀? 請(qǐng)專(zhuān)業(yè)老師詳細(xì)解答疑惑,答非所問(wèn)的就不要回答了
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2022-06-11
如果有增值稅未交,是不是要做一個(gè)科目是 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。。貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。。這樣做分錄可以的馬?
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2019-01-22
之前會(huì)計(jì)做賬銷(xiāo)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目下,所以期末留底在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方負(fù)數(shù),那我現(xiàn)在想把留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目下,但是我期初已經(jīng)錄過(guò)了已經(jīng)做了好幾個(gè)月稅了,這個(gè)該怎么調(diào)?
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2020-07-02
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款預(yù)繳完怎么沖抵稅款?
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2017-12-14