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汽車制造廠將自產(chǎn)普通汽車用于償還貸款怎么算消費稅?
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2019-10-07
煙產(chǎn)品消費稅是控制煙草消費的重要手段,目前,我國對卷煙在( )環(huán)節(jié)征收消費稅
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2019-10-20
繳消費稅的產(chǎn)品出口,會退增值稅和消費稅?
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2020-05-28
消費稅 是 借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費-消費稅?
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2022-03-22
[計算2] 2019年8月,甲公司員工趙某出差乘坐飛機(jī)取得航空運輸電子客票行程單上注明票價3002元,燃油附加費50元:乘坐高鐵取得鐵路車票上注明的票價為1308元,乘坐輪渡取得船票(已注明身份信息)注明的價格為360.5元,乘坐網(wǎng)約車,取得國內(nèi)旅客運輸服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票注明的金額為200元,稅額為6元,已知:航空運輸電子客票行程單、鐵路車票適用的增值稅稅率為9%,公路、水路等其他客票適用的征收率為3%。計算甲公司本月準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項稅額。
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2021-03-25
白酒類包裝物收取押金,無論是否退還繳納的增值稅和消費稅都會增加企業(yè)的一項費用,對么,老師
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2020-02-11
某企業(yè)本月生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,共同耗用甲材料2000千克。本月實際產(chǎn)量為:A產(chǎn)品200件,B產(chǎn)品100件。其單位產(chǎn)品材料消耗定額為:A產(chǎn)品5千克,B產(chǎn)品8千克。本月耗用甲材料資料如下表: 日期 ?項 目 ??數(shù)量(千克) 單價(元) ?1日 期初余額 ??200 ?30 ?3日 購入材料 ??500 ?32 ?5日 領(lǐng)用材料 ??300 ?— 10日 購入材料 ??600 ?35 11日 領(lǐng)用材料 ??600 ?— 12日 領(lǐng)用材料 ??100 ?— 18日 購入材料 ??900 ?30 20日 領(lǐng)用材料 ?1000 ?— 30日 期末余額 ??200 ?— 要求: (1)采用先進(jìn)先出法計算本月生產(chǎn)領(lǐng)用材料的實際成本; (2)采用定額消耗量比例分配法分配甲材料費用(分配率保留兩位小數(shù)); (3)根據(jù)分配結(jié)果編制領(lǐng)用材料的會計分錄。
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2022-03-23
客戶 通過京東網(wǎng)購買了A公司的產(chǎn)品(消費品售價100元,其中產(chǎn)品成本30元,利潤70元)。A公司 把利潤70元打款到B公司,客戶 在B公司的相關(guān)平臺成功注冊成功后,B公司返還客戶100元購買的產(chǎn)品費用,這樣,B公司需要哪些憑證,這會計分錄如何做呢?
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2017-11-23
老師計算消費稅時的環(huán)節(jié)包括生產(chǎn)委托加工和進(jìn)口,那么征收消費稅應(yīng)該是這3個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的費用吧,是嗎?但是我們計算時是根據(jù)銷售額來計算,那這個應(yīng)該是屬于銷售環(huán)節(jié)了,但是消費稅征稅環(huán)節(jié)除了金銀首飾和超豪華小汽車在零售環(huán)節(jié)征收消費稅外,好像沒有其他的了,我這個理解是哪里不對呢?就比如下面這個計算題,題中沒有提到委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié),不是應(yīng)該只針對生產(chǎn)環(huán)節(jié)征稅嗎,?還是說只要題中給了銷售額,不管有什么環(huán)節(jié)都不考慮,只按照銷售額來征收消費稅呢
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2019-06-16
老師,造廠房,混凝土和鋼筋在在建工程科目,那消防器材和挖機(jī)費用記什么科目
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2021-06-11
甲企業(yè)銷售所生產(chǎn)的化妝品,價款1,000,000元(不含增值稅),開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為130,000元,適用的消費稅稅率為30%。款項已存入銀行。請問:題中價款1,000,000元(不含增值稅)但其中一定是包含消費稅的金額,這樣表述是否正確?
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2021-03-06
我想問問,農(nóng)業(yè)當(dāng)年沒有收入的種植成本費用是放在消耗性生物資產(chǎn)嗎
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2020-01-16
煙類應(yīng)稅消費品消費稅納稅申報表怎么填
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2015-11-13
老師,我們公司做APP的,我們是一個中間平臺,比如說消費者消費1000元,我們會把其中900打給商家,40返點給消費者,我們賺60,我把60當(dāng)做是我們的主營業(yè)務(wù)收入,但是我們成本都是人工費用這些,是不是我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了呢
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2016-11-09
某企業(yè)2008年5月10日,經(jīng)與債權(quán)人協(xié)商將自制應(yīng)稅消費品用于抵償債務(wù)600000,并開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款500000元,稅金85000元,該消費品成本為460000,消費稅稅率為10%,計算企業(yè)應(yīng)納稅所得額,并對想過業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理
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2017-09-09
合并報表問題 ,子公司收了母公司利息。母公司確認(rèn)了財務(wù)費用。子公司沖減了開發(fā)成本利息支出。那合并報表的時候是不是需要抵消這一筆,需要抵消的話,那財務(wù)費用體現(xiàn)在利潤表,開發(fā)成本體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表請問怎么抵消呢
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2020-01-08
老師,請問是長期待攤費用取消了還是待攤費用?現(xiàn)在是換成預(yù)付賬款了嗎?
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2021-03-18
領(lǐng)用一批外購原材料用于集體福利消費,成本60000,增值稅進(jìn)項稅額10200,求分錄
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2019-04-10
老師本公司種植食用菌,土租費是計入管理費用,還是消耗性生物資產(chǎn)下面?
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2019-07-18
公司買了一臺冰箱和消毒柜放在廚房用的,這是計入什么管理費用的什么?
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2020-07-13