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老師,18年12月的工資我在2018年12月計(jì)提的話,可以在2018年最后一個(gè)季度和2019年做2018年所得稅稅前扣除,我在2019年1月計(jì)提的話,可以在2019年最后一個(gè)季度和2020年做2019年所得稅稅前扣除,是這樣的嗎?(附的有領(lǐng)取人簽字的工資表) 假如: 借:管理費(fèi)用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:銀行存款 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 500 其他應(yīng)收款-社保 500 那么能稅前扣除的金額是不是3000?
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2018-12-29
計(jì)提發(fā)放工資 的分錄看下對(duì)不:計(jì)提:借:管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 交個(gè)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 貸 :其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部份 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部份 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金/銀行存款
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2018-04-24
老師好!9月15日發(fā)放8月份工資的,(總工資12000,五險(xiǎn)一金,個(gè)稅,最后實(shí)發(fā)10827.25元)之前同事做的分錄是: 9月15日發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資--10827.25 貸:銀行存款 10827.25 在8月憑證里她是計(jì)提了8月工資的,分錄是: 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-員工工資12000 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 10827.25 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人420.28 其他應(yīng)收款-公積金 105 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅647.47 這樣做對(duì)嗎?
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2019-12-29
1.計(jì)提工資: 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 2.發(fā)放工資: 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 3.借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)
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2019-11-29
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,管理費(fèi)用社保填在a104000里哪一行?
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2020-04-29
2021年12月企業(yè)收到項(xiàng)目管理費(fèi),如果成本票取得跨年,1月份才取得成本票。那么上一年度所得稅這部分成本可不可以計(jì)劃成本。先繳納稅款。一月份收到發(fā)票實(shí)際處理呢?
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2022-03-26
盤虧記管理費(fèi)用能所得稅前扣除嗎?
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2019-12-26
老師像所得稅費(fèi)用、稅金及附加、管理費(fèi)用各種稅費(fèi),為什么科目表上沒有,屬于什么科目,怎么用,什么情況下
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2022-04-15
請(qǐng)問利潤(rùn)250萬(wàn)的小型微利企業(yè),是全額按照10%稅率征收所得稅還是按照100萬(wàn)以上部分10%,100以內(nèi)5%征收所得稅
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2020-11-06
建筑業(yè)企業(yè)虧損,股東沒有利潤(rùn)分配,帶征的個(gè)人所得稅怎么處理?
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2019-07-09
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅查賬征收的,匯算清繳時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該填到哪里?收入總額一欄嗎?
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2021-02-25
老師,幫法人做個(gè)人所得稅匯算清繳,除了需要法人自己注冊(cè)app,還有別的方式做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
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2021-03-29
法人股東的分紅應(yīng)該繳納所得稅嗎,比例是多少
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2021-05-24
將公司名下房子轉(zhuǎn)讓給企業(yè)法人,要不要交企業(yè)所得稅
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2017-06-03
老師新公司只有法人一個(gè)人沒有員工,可以不做工資嗎?所得稅年報(bào)工資薪金那里可以不填嗎?
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2020-05-06
某運(yùn)輸企業(yè)2020年資產(chǎn)總額500萬(wàn)元,從業(yè)人員15人,年度營(yíng)業(yè)收人為100萬(wàn)元,各項(xiàng)成本支出為108萬(wàn)元,全年發(fā)生虧損8萬(wàn)元。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核查,該企業(yè)收入項(xiàng)目不能準(zhǔn)確核算,需要采用核定應(yīng)稅所得率征收方式計(jì)算所得稅。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定該企業(yè)的應(yīng)稅所得率為10%。 要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額。(注意小微企業(yè)稅收優(yōu)惠)
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2021-11-25
老師您好,請(qǐng)問建筑企業(yè)辦理外管證預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
1/1922
2018-08-07
申報(bào)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)異常,顯示上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:企業(yè)所得稅品目:應(yīng)納稅所得額未申報(bào),是怎么回事?應(yīng)該怎么處理?
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2018-07-14
小規(guī)模企業(yè),查賬征收。增值稅和企業(yè)所得稅是按什么征收的
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2016-01-12
賓館服務(wù)的公司,企業(yè)所得稅,是查賬征收好,還是核定征收好
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2019-03-12