国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

您好,財務竣工決算中的項目管理費可以列支工資嗎?
1/1422
2022-01-28
請問老師,我們公司是做電商的,電商部和運營部的工資是做銷售費用嗎?可以全部計管理費用嗎?
1/3104
2019-04-15
老師,您好!請問支付勞務費的賬務處理可不可以這樣做?借:管理費用/勞務費 貸:應付職工薪酬/工資?
1/836
2020-07-01
、企業(yè)將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務處理正確的有( )。 借:管理費用 貸:累計折舊 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:累計折舊 老師,為什么第一個賬務處理是錯誤的,他們不是能合并嗎?
1/1091
2022-02-18
老師,你好,請問影視傳媒行業(yè)可以辦理個體工商戶嗎?
1/3253
2021-08-12
大家好,有建筑行業(yè)的朋友嗎?咨詢一些問題,就是我們做了一個工程項目,現(xiàn)在我們撥付第一批工程款,之前幾個月沒有做工資表,現(xiàn)在要開票,然后工資表只能做一個月的嗎?不能補前幾個月的嗎?工資都要打每個工人銀行卡?不能直接打在每個班組的卡上嗎?工資一般是工程款的百分之多少,材料只能占百分之多少?
2/676
2019-12-31
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補計提嗎?當時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
1/313
2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預付賬款)那我年底收到發(fā)票時應該怎么記分錄?。?/span>
4/339
2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應該怎么處理呢?
3/286
2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
1/496
2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
1/302
2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預提費用-年終獎,管理費用-年終獎 貸:應交稅金-個稅,銀行存款。
1/324
2020-02-29
之前支付租金時進行攤銷 借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預付房租 現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
1/439
2019-05-24
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做啊?
1/127
2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊
1/667
2017-07-09
老師您好,3月繳納4-6月房租,3月繳納時:借:預付賬款 貸:銀行存款 4-6月每個月:借:管理費用 貸:預付賬款 ,這樣對嗎,科目沒有待攤費用 預提費用
1/456
2016-09-28
在年初1月時有一筆電信扣話費的當時做,借:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶 貸:銀行存款 (當時以為后邊有票,其實一直都沒有票)這種是不是都不會有票的,現(xiàn)在可以直接調(diào);借:管理費用 貸:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶?
1/523
2017-01-09
原來我去某單位檔案室查資料它要收查詢費用,我是這樣出的會計分錄:借:管理費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在它要退回,我應該怎樣出?
1/454
2019-11-28
退休職工費用及辭退福利是不是走管理費用及對應工資;勞保費直接是管理費用及銀行存款等;在企業(yè)的伙食補助走工資,出差的伙食補助走差旅費
1/426
2019-09-18
購買稅控款,入會計分錄,借,管理費用,貸,銀行存款,這樣對嗎
1/561
2016-09-28