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你好,我非稅收入統一票據大寫金額和小寫金額打的不一樣,但是首聯已經給交款人了,現在也聯系不到交款人了,我該怎么辦呢
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2021-04-21
你好,請問若是關聯方之間交易,在12月已發(fā)貨,但再次年1才開發(fā)票,跨年度了,導致賬上關聯方交易金額不一致,請問怎么處理?
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2022-05-16
我現在由于銷售單位將發(fā)票作廢,導致我們有進項稅額轉出,需要交很多稅金。老師,我們以后的進項稅金發(fā)票能抵已交的稅金嗎
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2016-03-08
老師請問,支付寶上開好普通發(fā)票并已交稅,但柜臺和自助機上月底拒打印當月出票。問普票代開作廢后所交稅款能一并退回嗎?
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2019-06-28
物業(yè)公司的水電費發(fā)票抬頭寫的開發(fā)商,費用是物業(yè)公司交的,在抬頭沒變更時,這已交的3萬多元水電費該如何做賬務處理呢?
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2017-09-04
老師去年有盈利,今年已交所得稅,未分配利潤賬戶的數據是上年延續(xù)下來的,如果今年沒有業(yè)務,會不會導致明年重復交所得稅?
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2022-07-11
小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已交,在申報時如果代開專票收入額小于10萬教育費附加和地方教育費附加是否免交
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2019-10-16
企業(yè)是珠海的,,工程地點在中山,開了工程發(fā)票沒有辦理外地經營許可證在珠海已交了增值稅,企業(yè)所得稅也交了,現在怎么處理,
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2017-11-17
老師,8月個稅是47元,忘記扣繳了,多扣了利息,扣了49元,但是8月工資已經做賬了,9月扣繳的這2元直接做應交稅費-應交個稅
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2021-11-17
公司是工業(yè)企業(yè),銷售房屋及附屬物,是地稅代開的增值稅發(fā)票,并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅;會計分錄是這樣嗎:1、借:固定資產清理;累計折舊;貸:固定資產;2、借:其他應收款(甲公司已付);貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額;固定資產清理;3、借:固定資產清理;貸:應交稅費-應交土地增值稅;城建稅;教育費附加;地方教育附加;印花稅;4、借:固定資產清理(營業(yè)外支出);貸:營業(yè)外收入(固定資產清理);5、借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金;應交土地增值稅;應交城建稅;應交教育費附加;
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2017-06-01
老師,我們現在是小規(guī)模,我這個月開了專票,所以做帳時要計增值稅,但是我的軟件在應交稅費--應交增值稅 后面已經設了很多三能科目,我不能直接選擇應交稅費--應交增值稅,我該怎么做啊
1/296
2020-11-09
2021年我的物業(yè)費已上交,當時收據沒有細心收藏好,現在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費的收據否則就補交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
員工福利費進項稅額已經認證了,賬務是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 進項轉出時:借 管理費用-福利費 貸 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結算單和專用發(fā)票,之前已經確認成本了。這里做的分錄是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸主營業(yè)務成本 這里為啥不能用應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)??
1/1334
2019-11-27
以公司名義購買一套公寓房產,買的時候已經交了契稅和印花稅,現在接到稅局說,還要交房產稅,但是卻沒給我說,怎么算,請教一下專業(yè)老師團,房產稅,怎么交?怎么算?一年交一次嗎?還是只交一次就可以了?
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2020-12-03
老師,進項大于銷項,按銷項稅金額轉出 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進)。。。。這筆分錄月末時可以不做嗎?購入和銷售時,做應交稅費時,已經有應交稅費——應增(銷)和 應交稅費——應增(進)了。。。它們可以直接抵減么?
1/480
2020-08-03
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結束這些科目要結轉嗎?應交稅費-應交增值稅 貸方余額:27444.63應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方余額:43697.13應交稅費-應交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方余額:527676.67應交稅費-未交增值稅 貸方余額:1050
1/1235
2017-10-19
收購一家農產品初加工貿易公司,雙方法人打成協議以50萬元轉讓已使用固定資產,低值易耗品一批該如何做賬?
5/324
2020-03-24
小規(guī)模納稅人收入未達到6萬免征文化事業(yè)建設稅,會計申報的時候按實際收入申報了文化事業(yè)建設稅,已繳稅款,現在要轉抵下年度文化事業(yè)建設稅,怎么操作?
1/782
2020-07-23
老師,我們現在科目余額表應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當時的財務為什么要這么做。我確認過4458.2我們已經交稅了,那么這筆帳我要怎么調平?
2/48
2022-03-24