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臨時(shí)工工資還用在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)嗎
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2020-04-29
會(huì)計(jì)分錄,試驗(yàn)機(jī)廠房建設(shè);用去物料60000元,輔助材料1000元;水電消耗150元,民工安裝施工費(fèi)用20000元,此工程還沒有竣工
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2020-07-25
假如17年單位只存在銷售費(fèi)用~工資。是不應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方金額,和銷售費(fèi)用-工資借方金額應(yīng)該一致的。
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2019-01-06
我們公司承接安裝監(jiān)控工程的,需要用到的會(huì)計(jì)科目是在建工程還是工程施工呀,還是說兩個(gè)科目都可以用呢?
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2018-06-04
每月員工發(fā)工資的工資條必須要員工本人簽字才可以發(fā)嗎?用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬然后打印憑證,這樣就不用簽字了,行嗎?
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2017-08-30
員工報(bào)銷的,給員工打錢的時(shí)候用發(fā)工資模塊,回單的摘要寫的是,代發(fā)工資-費(fèi)用,稅務(wù)局查出來會(huì)不會(huì)讓交個(gè)稅啊
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2020-01-08
"老師上月工資計(jì)提少了,寫發(fā)放工資時(shí)是不是不用計(jì)提了?例:借:應(yīng)付職工薪酬 管理費(fèi)用—職工薪酬 貸銀行存款"
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2023-03-09
老師,請(qǐng)問員工把自己的車租給公司用。這個(gè)費(fèi)用是員工代開開票回來公司報(bào)銷,還是直接從工資里給員工發(fā)放呢?
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2023-03-21
我們是施工單位,但是我們財(cái)務(wù)用的全都是工業(yè)會(huì)計(jì)的一套科目,沒有用工程施工,工程結(jié)算這些科目,請(qǐng)問這樣行嗎?有問題嗎?
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2019-08-11
按本月生產(chǎn)工時(shí)比例分配制造費(fèi)用 甲工人6千工時(shí)乙工人4千工時(shí) 前面提到的制造費(fèi)用只有8100和6000和5900,8100不明白哪里來的
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2022-06-12
老師,你好!請(qǐng)問試用期員工的工資核算方式也是跟正式工一樣是嗎?應(yīng)發(fā)工資都是用基本工資/應(yīng)出勤天數(shù)*實(shí)出勤天數(shù)是嗎?謝謝
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2019-05-10
請(qǐng)問計(jì)提管理費(fèi)用工資,借,管理費(fèi)用工資5000元貸應(yīng)付職工薪酬5000元,請(qǐng)問需要把代扣社保扣掉嗎?借管理費(fèi)用\工資,5000元,貸,應(yīng)付職工薪酬\4.000元,貸,其他應(yīng)付款\社保公積金1000元?
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2020-02-19
我是小規(guī)模建筑公司,開了390萬的人工費(fèi)發(fā)票,我與甲方簽訂的事甲供材合同,根本沒有材料發(fā)票,然后工地用工全部是臨時(shí)用工或者非日制用工,請(qǐng)問我的成本帳該如何做
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2018-12-29
工程項(xiàng)目辦公室報(bào)車輛車船稅,這個(gè)入賬時(shí)直接做工程施工-間接費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-其他還是工程施工-間接費(fèi)用-其他稅費(fèi)呢?這個(gè)需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅過渡一下嗎?
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2017-07-24
甲乙兩股東承接了個(gè)項(xiàng)目,修建棧道。發(fā)生的費(fèi)用,借:工程施工——主材,人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)用,輔材,其他間接費(fèi)用。這個(gè)分類合理嗎?其他間接費(fèi)用包括哪些比較合理呢?又比如,購進(jìn)材料發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi),搬運(yùn)費(fèi),直接計(jì)入材料費(fèi)可以嗎?股東及管理人員的工資,借管理費(fèi)用,還是工程施工——間接費(fèi)用?
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2018-11-16
某企業(yè)本月固定制造費(fèi)用預(yù)算總額為65000元,實(shí)際發(fā)生額為72000元。預(yù)算產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)為4200工時(shí),實(shí)際產(chǎn)量應(yīng)耗用的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)為4400工時(shí),本月實(shí)際耗用工時(shí)為4500工時(shí)。 試計(jì)算: (1)固定制造費(fèi)用總差異 (2)固定制造費(fèi)用的預(yù)算差異和能量差異 (3)固定制造費(fèi)用的開支差異、能力差異和效率差異
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2022-11-18
18年沒做過研發(fā)費(fèi)用 現(xiàn)在要調(diào)整可以這么做嗎?原來1-11月份的借:管理費(fèi)用-職工薪酬 A元貸:應(yīng)付職工薪酬 A元然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了現(xiàn)在12月份我做個(gè)反向分錄借:管理費(fèi)用-職工薪酬 (-A)元貸:應(yīng)付職工薪酬 (-A)元然后計(jì)入借:研發(fā)費(fèi)用-職工薪酬A元貸:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用職工薪酬A元
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2019-01-08
2016年有一筆帳務(wù)數(shù)字輸錯(cuò)了,2016年10月份計(jì)提費(fèi)用:借:管理費(fèi)用2601 貸:應(yīng)付職工薪酬――公司承擔(dān)公積金2601,正確數(shù)字應(yīng)該是2061,11月份支付做分錄:借:應(yīng)付職工薪酬――公司承擔(dān)公積金2061 貸:銀行存款2061,喲現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)2016年10月份,計(jì)提錯(cuò)了,現(xiàn)在如何處理
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2017-05-04
老師,您好!我的老家是江西上饒,向您請(qǐng)教一個(gè)問題:前期的差錯(cuò)綜合下來,我社保計(jì)提數(shù)(金額錯(cuò)的)比下月實(shí)際繳納數(shù)(金額對(duì)的)多了1013.91元,還有失業(yè)工傷等。 我能不能直接這樣更正會(huì)計(jì)差錯(cuò): 摘要寫:前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-研發(fā)費(fèi)用 -1581.93 ,貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老 -1013.91 醫(yī)療-451.43 失業(yè)-64.7 工傷 -16.38 生育-35 ? 謝謝!會(huì)計(jì)學(xué)堂手機(jī)在充電,充好了注冊(cè)。 就把多出來的差額做筆負(fù)的沖掉?
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2015-11-05
研發(fā)企業(yè),年終獎(jiǎng)要按部門分別做分錄么全部計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-工資及獎(jiǎng)金-部門 還是按研發(fā)支出-工資-及獎(jiǎng)金,銷售費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金,管理費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金
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2019-03-18