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個(gè)體戶,核定的應(yīng)納稅所得額。填增值稅申報(bào)表時(shí)第15行核定銷售額帶出來的數(shù)據(jù)是15萬(wàn),第11行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額帶出來的數(shù)據(jù)是我們實(shí)際開票額140000元,請(qǐng)問我需不需要把第11行的數(shù)據(jù)也改成15萬(wàn)呀
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2019-10-09
初次購(gòu)買稅控機(jī)發(fā)票不需要認(rèn)證嗎? 在填列增值稅納稅申報(bào)表是填寫在哪一行?(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在做總賬的時(shí)候科目是借方還是貸方)
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2016-01-18
老師 金稅盤服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 填增值稅申報(bào)表的時(shí)候填那一行
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2020-06-03
房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)售前那增值稅是不是都零申報(bào),預(yù)售時(shí),如果當(dāng)月沒有開具,申報(bào)增值稅時(shí)預(yù)收的首付款是不是要填在未開具發(fā)票那里,另外填份增值稅預(yù)繳申請(qǐng)表
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2017-03-24
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)?財(cái)務(wù)報(bào)表不是平時(shí)申報(bào)的小規(guī)模增值稅、企業(yè)所得稅、水利基金嗎?
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2017-04-13
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表中的銷售額數(shù)據(jù)會(huì)不一致嗎
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2022-04-16
小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅及附加,印花稅,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表的時(shí)候,應(yīng)該先申報(bào)那個(gè)?
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2022-04-01
增值稅申報(bào)表主表本年累計(jì)項(xiàng),是加上本年度前幾個(gè)月發(fā)生且已經(jīng)申報(bào)的累計(jì)數(shù)嗎
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2018-07-06
增值稅預(yù)繳稅款表申報(bào)什么時(shí)候申報(bào)?是12月15號(hào)前還是1月15號(hào)前申報(bào)?
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2017-12-14
老師,想咨詢您個(gè)問題,核對(duì)科目余額表和增值稅納稅申報(bào)表,都應(yīng)該核對(duì)哪些內(nèi)容
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2019-07-03
我有個(gè)關(guān)于貿(mào)易公司的問題想咨詢。 1.15年10月進(jìn)口了一批貨物假設(shè)100個(gè),進(jìn)項(xiàng)稅與16年4月抵扣。 2. 該批貨物中90個(gè)與16年5月出口,這是該企業(yè)的第一筆出口業(yè)務(wù),以前從未做過,進(jìn)出口資格備案是有的,然后開具了0利率的五聯(lián)增值稅普通發(fā)票 3.在增值稅申報(bào)表上申報(bào)了這筆收入,填的是附表一的 四 免稅業(yè)務(wù),第18行 問: 1. 17年3月30日還能否申請(qǐng)出口退稅。(先在4.1日申報(bào)增值稅的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申請(qǐng)退稅。) 2. 如果可以,流程是怎樣的 3。如果不可以,
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2017-03-29
異地預(yù)繳增值稅,附加稅,印花稅,水利稅,企業(yè)所得稅。分錄怎么寫?申報(bào)當(dāng)月未交增值稅,附加稅申報(bào)表怎么填?
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2019-10-19
我是律師事務(wù)所小規(guī)模,銷售固定資產(chǎn)汽車3萬(wàn)元,是否申報(bào)繳納增值稅。申報(bào)表自動(dòng)填充,未顯示繳納增值稅。
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2021-07-05
我公司一般納稅人,享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)10%扣除,請(qǐng)問在申報(bào)的時(shí)候,加計(jì)的10%填在增值稅申報(bào)主表哪里?
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2019-06-03
最新的小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),增值稅及附加稅附列資料怎么填寫,季度未超45萬(wàn),減免稅申報(bào)表怎么填寫
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2021-10-23
老師,如果小規(guī)模1季度開了200萬(wàn)的專票3%,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)表直接保存,不用填寫了吧
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2023-04-11
小規(guī)模納稅人又屬于小型微利企業(yè)增值稅納稅申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表以及附列資料怎么填寫
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2020-07-11
你好,我想問一下我外貿(mào)公司發(fā)票退稅認(rèn)證了,10月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了我們外貿(mào)公司出具了紅字申請(qǐng)單,當(dāng)時(shí)選了已認(rèn)證已抵扣,導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅申報(bào)表表二出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),然后我又申請(qǐng)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)退回到勾選平臺(tái)了,現(xiàn)在表二還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)有存在
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2021-11-02
申報(bào)增值稅里面填報(bào)了一次財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)附加稅里面還需要填報(bào)一次財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
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2017-04-05
增值稅納稅申報(bào)表銷售情況表附表一,未開具發(fā)票收入具體指的是什么呀
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2021-12-03