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電子稅務(wù)局中按期應(yīng)申報(bào)中財(cái)產(chǎn)和行為稅與企業(yè)所得稅綜合申報(bào)一直顯示未申報(bào)這個(gè)怎么處理
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2021-07-12
老師,怎么在這張表上看我今年增值稅一共交了多少錢,稅負(fù)是多少啊,這個(gè)是所屬期11月份的增值稅納稅申報(bào)表
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2018-12-25
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,本年累計(jì)是看利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入,本年累計(jì)嗎?
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2019-10-29
老師,請(qǐng)教增值稅申報(bào)時(shí)外貿(mào)進(jìn)口增值稅比對(duì)相符后,要手填外貿(mào)進(jìn)口增值稅嗎?我填在附表二海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書那一行填的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)怎么沒(méi)把數(shù)據(jù)帶到主表呢?
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2019-10-14
# 提問(wèn) #小規(guī)模生活服務(wù)免增值稅 若本季度不超30萬(wàn)元 也要填增值稅減奐稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅額嗎?疫情免增值
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2020-04-09
出口退稅和增值稅哪個(gè)先報(bào)如果先報(bào)增值稅,出口退稅后報(bào),那個(gè)免抵退,和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報(bào)表。
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2019-01-04
7月增值稅是-1175.48,申報(bào)城建稅是0 。8月增值稅是4703.65元,其中代開已交增值稅是2956.08,城建稅206.93元。那么這個(gè)表怎么寫。
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2018-10-12
個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)增值稅申報(bào)填在哪個(gè)表,還有技術(shù)服務(wù)收入填哪個(gè)表格
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2022-04-06
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)增值稅時(shí)是不是以財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入為依據(jù)
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2021-10-19
注冊(cè)資本200萬(wàn)元,獨(dú)資公司和兩人持股公司在交稅稅率有區(qū)別嗎
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2018-03-23
老師您好,小規(guī)模,2季度有票收入1萬(wàn)元,按1%開票,無(wú)票勞務(wù)收入100萬(wàn)元,按1%計(jì)提增值稅。 有票收入,增值稅申報(bào)表第3行自動(dòng)生成1%的不含稅銷售額,需要手動(dòng)修改成3%的不含稅銷售額嗎?
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2021-07-07
老師您好,本次統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅一共勾選了27份,其中一份是住宿費(fèi)不抵扣,那我填寫增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”應(yīng)填寫27張還是26張?
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2019-12-16
老師您好,我是小規(guī)模納稅人。二季度開增值稅專票39萬(wàn),普票46萬(wàn),增值稅申報(bào)表中46萬(wàn)應(yīng)該填在哪一欄呢?
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2022-07-06
老師,增值稅申報(bào)表的表二的35行,增值稅專用發(fā)票的份數(shù),我這里有一張通行費(fèi)的發(fā)票,稅額是零,也要填寫在這里嗎?
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2019-10-15
我公司為小規(guī)模納稅人,第二季度開票92萬(wàn)免稅增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如何填寫增值稅申報(bào)表?
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2020-07-02
老師請(qǐng)問(wèn)一下增值稅申報(bào)表里面有一項(xiàng)是其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額的這條格式我想了解一下是填什么數(shù)據(jù)的嗎,沒(méi)接觸過(guò)
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2021-10-18
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用這就是最后一步分錄了吧?不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了吧?2.增值稅申報(bào)表有減免稅款這一欄,對(duì)嗎?
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2017-06-15
房地產(chǎn)企業(yè),今年9月份補(bǔ)交了2020年3-5月的預(yù)繳增值稅,在大廳補(bǔ)交后是下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候在電子稅務(wù)局上增值稅表四填寫第四行銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款的本期發(fā)生額,還是去大廳把2020年3-5月增值稅申報(bào)表表四進(jìn)行更正呢?
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2021-11-10
老師新接手公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅實(shí)際繳納多交增值稅656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人第一季度代開專票有作廢導(dǎo)致增值稅有多繳,本季度代開專票沒(méi)有繳納增值稅,增值稅用上個(gè)季度的來(lái)抵,請(qǐng)問(wèn)本季度增值稅申報(bào)表抵減的增值稅怎么填寫
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2020-07-01